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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” RSML-PN

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES”

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PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD

OBRA: “REPOSICIÓN SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” Elaborado por: EP

Revisado por :AO

Aprobado por: GT

ITO:

Nombre: Rodrigo Leal Mansilla Cargo: Profesional Encargado PAC

Nombre: Dante Muñoz Aro Cargo: Administrador de Obra.

Nombre: Inés Aro Caro Cargo: Gerente Técnico.

Nombre: Piere Lara Barría Cargo: Inspector Fiscal

Firma:

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Fecha de Aprobación: 15-05-10

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1. INDICE Contenido

página

1. Índice……………………………………………………………………… 2 2. Hoja control de cambios………………………………………………… 3 3. Objetivos PAC……………………………………………………………. 4 4. Descripción del contrato………………………………………………… 5 5. Alcance……………………………………………………………………. 6 6. Normativa aplicable……………………………………………………… 8 7. Organización de la obra………………………………………………… 10 8. Programa de trabajo…………………………………………………….. 10 9. Control de los Procesos………………………………………………… 10 10. Control de documentos…………………………………………………..10 11. Control de los registros…………………………………………………..12 12. Compras………………………………………………………………….. 12 13. Subcontratos………………………………………………………………13 14. Control de la obra…………………………………………………………13 15. Control de los equipos de inspección, medición y ensayo………..….14 16. Identificación y trazabilidad………………………………………………14 17. Cumplimiento requisitos medioambientales……………………………14 18. Prevención de riesgos laborales………………………………………..14 19. Tratamiento de producto no conforme…………………………………15 20. Acciones correctivas y preventivas……………………………………..15 21. Auditorias internas………………………………………………………..15 22. Auditorias al PAC a realizar por la dirección contratante................... 15 23. Acopio, Almacenamiento y manejo de materiales……………...…….16 24. Anexos……………………………………………………………………. 16

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.2. HOJA CONTROL DE CAMBIOS

Revisión

Fecha

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Ítem

Modificación

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3. OBJETIVO DEL PLAN DE CALIDAD Establecer la metodología que la Constructora EICA utilizará para dar cumplimiento a los requisitos de calidad de la obra; Reposición Servicio Medico Legal, Puerto Natales, según lo señalado en las bases de la licitación establecidas por el mandante; Dirección de Arquitectura, Región de Magallanes y Antártica Chilena, entendiendo como calidad al cumplimiento en cuanto a plazos, especificaciones técnicas y normas que regulen este proyecto para poder obtener la menor cantidad posible de no conformidades. Además la obra poseerá un control estricto y total de la obra, asegurando de esta manera que se cumpla con todo lo señalado en este plan de calidad. Los objetivos de calidad del contrato se han estipulado los siguientes puntos: • • • • • •

Cumplir con las Especificaciones Técnicas, Requisitos del Proyecto y Programas estipulados en su totalidad. Llevar un eficaz control de los riesgos ambientales y de seguridad en el entorno de la obra durante la ejecución y duración total del proyecto. Optimizar los recursos disponibles en la ejecución de la obra. Cumplir con el programa y las actividades de ejecución de la obra. Tener un control ordenado y respaldado de la ejecución de la obra como sus modificaciones. Lograr obtener la menor cantidad de No Conformidades posibles en el transcurso de la obra.

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4. DESCRIPCIÓN DEL CONTRATO La obra consiste en reposición del Servicio Medico Legal ubicado en la Avenida General Ibáñez esquina Calle San Martín, en la ciudad de Puerto Natales, XII Región de Magallanes y Antártica Chilena. Donde cuyo mandante es el Gobierno Regional de Magallanes (Dirección de Arquitectura). El proyecto contempla la construcción de un edificio donde se instalará el Servicio Médico Legal, el cual comprende unos terrenos de aproximadamente 888 m2 colindantes con el cementerio municipal. El edificio será de un piso con una superficie de de 216 metros de construcción que se dividirán en tres áreas.

Empresa Contratista

Constructora EICA

Nombre de la Obra

Reposición Servicio Medico Legal, Puerto Natales

Fecha Legal de Inicio

23-05-2010

Fecha Legal de Termino

18-12-2010

Código BIP

30076821-0

Inspector Fiscal

Luís Muñoz Abarca

Administrador de Obra

Dante Muñoz Aro

Encargado de la UAC

Carlos Brito Díaz

Monto del Contrato

$ 389.800.000.- (IVA incl.)

Plazo del Contrato

210 días

Resolución Adjudicatoría

Res. DROP (TR) N°42 del 23.04.2010

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5. ALCANCE Las siguientes partidas y/o actividades se someterán a control por medio del presente PAC. A continuación se mostrará el listado de dichas actividades con su respectivo nivel de categorización según lo indicado en las bases de calidad de Construcción de Obras Publicas y en las que la Constructora EICA estime dentro del PAC. ITEM 1 1.1 1.1.1 1.1.2 1.1.3 1.1.4 1.2 1.2.1 1.2.2 1.2.3 1.3 1.4 1.5 1.6 1.7 1.8 1.9 2 2.1 2.2 2.2.1 2.2.2 2.3 2.3.1 2.3.2 2.3.3 2.4

DESIGNACION Obra Gruesa Movimiento de Tierras Rebaje y Emparejamiento Excavaciones Rellenos Mejoramiento de Suelos con Estabilizado Hormigones Simples, Emplantillaos Radier Hormigón Armaduras de Acero Moldajes Albañilería de Hormigón Celular Estructura de Acero Estructura de Pino Insigne en Techumbre Barreras Hídricas Fieltro Asfáltico Cubierta Panel PV6 Hojalatería Terminaciones Aislamiento Acústica y Térmicas de Poliestireno Expandido Revestimientos Muros Exteriores Acero Prepintado PV6 Panel Poliestireno Expandido Armado Revestimiento Muros Interiores De Mortero de Cemento De Cerámico De Placas Contrachapadas Cielos Interiores y Exteriores

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NIVEL

2 1 1 2 2 1 1 1 1 1 2 1 2 2 1 2 1 2 1 1 2

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RSML-PN-PAC-01 2.4.1 2.4.2 2.5 2.5.1 2.5.2 2.6 2.7 2.8 2.9 2.10 2.11 2.12 3 3.1 3.2 4 4.1 4.2 4.3 4.3.1 4.4 4.5 4.6 5 5.1 5.2 5.3 5.4 5.5 5.6 5.7 5.8 6

REVISÓ: AO

De Fibrocemento De Volcanita Pavimentos De Baldosa Microvibrada Vinílico Puertas Cerrajería Quincallerías y Accesorios Ventanas de PVC Carpinterías Especiales Barandas de Rampas Pinturas Pintura Intumescente Equipamientos Muebles Accesorios de Baño Obras Complementarias Letras de Acero Inoxidable Astas de Bandera Pavimimentos Exteriores Soleras Tipo A Cierros Exteriores Placas de Hormigón Vibrado Rejas y Portones Áreas Verdes Instalaciones Artefactos Sanitarios Instalación de Agua Potable Instalación de Alcantarillado y Aguas Lluvias Artefactos y Equipos Eléctricos Instalación Eléctrica Artefactos a Gas Instalación de Gas Natural Instalación de Calefacción Central Mobiliario

APROBÓ: GT 1 1 1 1 1 1 3 2 3 3 1 1 3 3 3 3 1 2 2 2 1 3 2 2 2 2 3 2 2 3

Las actividades que estén marcadas en el nivel 1 se deberán elaborar procedimientos especiales y sus respectivos formularios, mientras que las de nivel 2 solo se elaboraran fichas de registro. Fecha de Aprobación: 15-05-10

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6. NORMATIVA APLICABLE Según los requisitos generales, en obra se deberá de disponer y estar siempre disponible las normas y códigos que se apliquen al contrato. Código Norma

Nombre

NCh 348 Of. 99 NCh 349 Of. 1999 NCh 350 Of. 2000 NCh 436 Of. 2000

Cierros Provisionales - Requisitos generales de Seguridad Construcción - Seguridad - Disposiciones de Seguridad en Excavación Construcción - Seguridad - Instalaciones Eléctricas Provisionales – Requisitos Prevención de accidentes del trabajo. Disposiciones Generales Protección Personal. Cascos de seguridad Industrial. NCh 461 Of. 55 Requisitos y ensayos NCh 998 Of. 1999 Andamios – Requisitos Generales de Seguridad NCh 1.411/1 Of. 78 Prevención de Riesgos. Parte I: Letreros de Seguridad NCh 1.411/2 Of. 78 Prevención de Riesgos. Parte II: Señales de Seguridad NCh 1.411/3 Of. 78 Prevención de Riesgos. Parte III: Tarjetas de Seguridad NCh 1.411/4 Prevención de Riesgos. Parte IV: Identificación de Riesgos Of. 79 de Materiales Hormigones NCh 170 Of. 85 NCh 171 Of. 75 NCh 1019 E Of. 74 NCh 1498 Of. 82 Maderas

Hormigón. Requisitos Generales Hormigón. Extracción de muestras del hormigón Construcción. Hormigón. Determinación de la docilidad. Método del asentamiento del cono de Abrams Hormigón. Agua de amasado. Requisitos

NCh 173 Of. 73 Madera – Terminología Fecha de Aprobación: 15-05-10

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NCh 174 Of. 85 NCh 992 E Of. 72 NCh 993 E Of. 72 H. Armado

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Madera. Unidades empleadas, dimensiones nominales, tolerancias y especificaciones Madera. Defectos a considerar en la clasificación, terminología y métodos de medición Madera. Procedimiento y criterios de evaluación para clasificación

Cemento. Terminología, clasificación y Especificaciones Generales. NCh 163 Of. 79 Áridos para morteros y hormigones. Requisitos Generales NCh 164 E Of. Áridos para morteros y hormigones. Extracción y 76 preparación de muestras NCh 204 E Of. Acero. Barras laminadas en caliente para hormigón 77 armado NCh 211 Of. 70 Barras con resaltes en obras de hormigón armado Acero NCh 203 Of. 2006 Acero para uso estructural. Requisitos Acero. Barras laminadas en caliente para hormigón NCh 204 Of.77 armado NCh 205 Of. 69 Acero. Barras reviradas para hormigón armado NCh 211 Of. 70 Barras con resalte para hormigón armado Acero Planchas delgadas laminadas en caliente para usos NCh 212 Of. 79 generales Elementos de fijación. Pernos, tuercas, tornillos y NCh 300 Of. 97 accesorios. Terminología y designación general Barras de acero de alta resistencia en obras de hormigón NCh 434 Of. 70 armado NCh 148 Of. 68

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7. ORGANIZACIÓN DE LA OBRA Se encuentra indicada en el Anexo 1 “Organigrama Obra” de este PAC, en donde esta la estructura organizacional basado en un Organigrama. Las responsabilidades que determina el presente PAC son las siguientes. • • • • • •

Administrador de Obra: inducir a la implementación del PAC. Encargado Plan de la Calidad: llevar a cabo el PAC. Prevencionista de Riesgos: Complementar el PAC. Administrativo: coordinar los requerimientos de obra para la implementación del PAC. Jefe de Terreno: cumplir con los requerimientos en los procedimientos dados en el PAC. Trabajadores: desarrollar los procedimientos dados en el PAC.

8. PROGRAMA DE TRABAJO Se encuentra indicada en el Anexo 2 “Programación de Obra” de este PAC, en donde se muestra la Carta Gantt de la obra. 9. CONTROL DE PROCESOS Serán confeccionados, desarrollados y controlados todos los procedimientos de trabajo para que permitan fiscalizar un buen ejercicio de las actividades que se encuentres en el presente PAC. Se utilizaran los procedimientos de trabajo para la ejecución de los trabajos en obra que se controlaran mediante listas de chequeo. 10. CONTROL DE DOCUMENTOS Los documentos que se apliquen a la obra quedaran a cargo del Administrador de Obra y al personal que el estime conveniente. Fecha de Aprobación: 15-05-10

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Los documentos internos son: Plan de la Calidad; Procedimientos Específicos, documentos de Prevención de Riesgos, oferta económica del proyecto, entre otros. Los documentos externos son: Planos del contrato, Bases Administrativas, Especificaciones técnicas generales como especiales, entre otros. Se deberán determinar los responsables de la elaboración, revisión y aprobación de los documentos del PAC, quedando registrado en cada documento con sus firmas correspondientes y posteriormente a su aprobación quedará registrado en el listado maestro de documentos, anexo 3 “Listado Maestro de Documentos”. Se deberá revisar los documentos mensualmente para asegurarse que los documentos permanezcan legibles, vigentes y fácilmente identificables, donde posteriormente se aprobarán nuevamente. Para la modificación de un documento, será necesario retirar el documento vigente y seguir la correlación respectiva de la versión, siendo aprobado por las personas a cargo y quedando registrado el “porque” de su modificación en la hoja de Control de Cambio y actualizar el listado maestro de documentos. Los documentos retirados por modificación deberán ser destruidos o identificados como “obsoleto” por quien los apruebe. Los documentos deberán ser archivados en la obra y con su responsable a cargo. Para la distribución y retiro de algún documento, se deberán registrar en el anexo 4 “Distribución de Documento” y anexo 5 “Retiro de Documento”, en el cual se señalara a quien se le distribuye, la versión y el responsable de quien lo entrega como quien lo recibe. Los documentos se guardarán por el tiempo en que termine las responsabilidades legales con la obra, posteriormente se incineraran. .

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11. CONTROL DE LOS REGISTROS Se llevará un control de los registros para establecer una evidencia del cumplimiento de los requisitos de la ejecución de la obra y del funcionamiento óptimo del plan de la calidad. Los registros se llevarán a cabo de acuerdo a lo establecido en cada uno de ellos y por el responsable que se indique. Posteriormente se archivarán y almacenaran en la oficina de calidad de la obra quedando a cargo del Encargado del PAC y el personal que el designe al acceso de estos. Los registros se guardarán por el tiempo en que termine las responsabilidades legales de la constructora por la ejecución de la obra. 12. COMPRAS El Administrador de Obra será el encargado de aprobar las solicitudes se de compra de materiales e insumos que se necesiten en la obra. También se responsabilizará de indicar en la orden de compra los requerimientos de la calidad de los productos y se hará cargo de nombrar al personal a cargo de llevarla a cabo. Los proveedores de materiales de la obra deberán suministrar productos de óptima calidad y que cumplan con todos los requisitos establecidos en la orden de compra. El encargado de Bodega y Encargado de la Calidad deberá inspeccionar y chequear que los materiales y productos adquiridos cumplan con los requisitos de la orden de compra y su certificado de calidad respectiva. Posteriormente los materiales serán almacenados en bodega, donde el encargado llevará un registro Anexo 6 “Recepción de Materiales”. Se llevará a cabo durante la ejecución de la obra una evaluación a los proveedores según lo señalado en el Anexo 7 “Evaluación de Proveedores”.

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13. SUBCONTRATOS Para la ejecución de las actividades y/o partidas de esta obra no se requerirá la participación de subcontratos en los trabajos. 14. CONTROL DE LA OBRA Para el desarrollo de esta obra La Dirección de Arquitectura ha definido los siguientes niveles de criticidad de las partidas: Nivel 1:

Nivel 2:

Nivel 3: de Registro.

Es el nivel de máximos requisitos. Se aplica a las partidas o ítems, materiales y servicios complejos o de difícil ejecución. Las actividades clasificadas en este nivel requerirán del desarrollo de los correspondientes Procedimientos Específicos y diseño de Formularios para registrar su aplicación. Considera el mismo programa completo de acciones sistemáticas y documentadas indicadas en el Nivel 1, salvo la elaboración de procedimientos específicos. Quedan catalogadas en este nivel, la mayor parte de las actividades del Contrato, en particular las actividades de cierta importancia económica, técnica o social que podrían generar problemas por deficiencias que afecten su calidad. Este nivel sólo considera el control de la partida mediante Ficha

Los Procedimientos Específicos y las Fichas de Registro elaboradas para el control de las partidas del contrato, forman parte del presente Plan de Calidad en los Anexos 14 y 15 respectivamente. 15. CONTROL DE LOS EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO Los equipos utilizados para la obra de medición que puedan sufrir alguna variación en la toma de datos, estarán sometidos a control y verificación según lo señalado en el Anexo 8 “Procedimiento control de equipos de Fecha de Aprobación: 15-05-10

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inspección, medición y ensayo” por el cual en este procedimiento se identifican los equipos de inspección y medición a usar en la obra, además se programa su calibración para obtener sus mediciones confiables, en instrumentos tales como; taquímetro, nivel topográfico, Manómetros, llaves de Torque, entre otros. 16. IDENTIFICACIÓN Y TRAZABILIDAD La trazabilidad permite construir la historia del proyecto por medio de la revisión de los registros de calidad. En cuanto a la identificación del estado de la obra, ésta se determina a través de la actualización del Programa de Trabajo. Además de las Fichas de Registro, Certificados y Libro de Obra, que son otros instrumentos que permiten determinar el estado en que se encuentra cada partida de la obra y por ende, la obra completa. 17. CUMPLIMIENTO REQUISITOS MEDIO AMBIENTALES Para dar cumplimiento a los requisitos medioambientales y a los compromisos asumidos durante el proceso de participación ciudadana, previo a la etapa de construcción, se elaborará un “Plan de Manejo Ambiental”, anexo 9. 18. PREVENCION DE RIESGOS LABORALES Dando cumplimiento a lo establecido en las Bases de Prevención de Riesgos Laborales, a las disposiciones legales y a la política de la empresa, el Profesional de Prevención de Riesgos elaboró un Programa de Prevención de Riesgos Anexo 10. La administración de éste programa será de responsabilidad del Prevencionista de Riesgos, quien deberá elaborar mensualmente un informe donde se evidencie el cumplimiento del Programa antes mencionado. Además, el Residente promueve actitudes y prácticas seguras para todo el personal, asegura a cada trabajador la entrega de un Reglamento Interno de Higiene y Seguridad y refuerza la labor del Prevencionista. Fecha de Aprobación: 15-05-10

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19. TRATAMIENTO DE PRODUCTO NO CONFORME Para los Productos No Conformes detectados durante el desarrollo de la obra, el profesional residente utilizara el anexo 11 “Procedimiento de No Conformidad”. 20. ACCIONES CORRECTIVAS Y PREVENTIVAS Para la aplicación de las Acciones Correctivas y Preventivas que se deban realizar durante el desarrollo de la obra, el profesional residente utilizara el procedimiento “Acciones Correctivas”, Anexo 12 y “Acciones Preventivas”, Anexo 13 respectivamente. 21. AUDITORIAS INTERNAS Se realizarán auditorias internas durante la ejecución de la obra de acuerdo a lo señalado en el procedimiento “Auditorias Internas” Anexo 14. 22. AUDITORIAS CONTRATANTE.

AL

PAC

A

REALIZAR

POR

LA

DIRECCION

La dirección contratante podrá disponer a realizar auditorias al PAC de la obra, con el objetivo de verificar un correcto desarrollo y funcionamiento tomando en cuenta lo dispuesto en las bases del contrato. 23. ACOPIO, ALMACENAMIENTO Y MANEJO DE MATERIALES O PRODUCTOS. El almacenamiento de materiales y productos será de responsabilidad del bodeguero encargado de la obra, quien deberá almacenarlos en lugares aptos para que no sufran ningún tipo de daño o alteración en su composición como en su estructura. Junto con esto, se dispondrá de una bodega instalada dentro de la instalación de faena la cual tendrá un fácil acceso para la Fecha de Aprobación: 15-05-10

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REVISÓ: AO

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entrada y salida de materiales y estará bajo la supervisión del Administrador de Obra. Durante la ejecución de la obra el Administrador de Obra y el Jefe Terreno serán los responsables de cuidar que los materiales una vez entregados para la ejecución de las partidas queden en lugares protegidos para cuidar su integridad y cuidado de la partida ejecutada. Los Acopios de deshechos que se formen en la obra se deberán ser transportados hasta los botaderos permitidos y autorizados para su descarga solicitando los permisos y/o certificados de autorización para dicha actividad. 24. ANEXOS ANEXO 1: Organigrama ANEXO 2: Programa de Trabajo. ANEXO 3: Listado Maestro de Documentos (PAC-RSML-LMD-01) ANEXO 4: Distribución de Documento (PAC-RSML-DD-03) ANEXO 5: Retiro de Documento (PAC-RSML-RD-04) ANEXO 6: Recepción de Materiales (PAC-RSML-REM-05) ANEXO 7: Evaluación de Proveedores (PAC-RSML-EP-06) ANEXO 8: Procedimientos de Control de Equipos de Inspección, Medición y Ensayo (PAC-RSML-PR-CEM) ANEXO 9: Plan de Manejo Ambiental ANEXO 10: Programa Prevención de Riesgos ANEXO 11: Procedimiento de No Conformidad (PAC-RSML-PR-NC) ANEXO 12: Procedimiento Acciones Correctivas (PAC-RSML-PR-AC) ANEXO 13: Procedimiento Acciones Preventivas (PAC-RSML-PR-AP) ANEXO 14: Procedimiento Auditorias Internas (PAC-RSML-PR-AI) ANEXO 15: Procedimientos Específicos Partidas Nivel 1 ANEXO 16: Fichas de Registro

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 1: ORGANIGRAMA DE OBRA.

PAC-RSML-OR-01

Encargado de Calidad Sr. Rodrigo Leal M.

REVISÓ: AO

Administrador de Obra Sr. Dante Muñoz Aro.

APROBÓ: GT

Prevencionista de riesgo Sr. Felipe Castillo.

Administrativo Sra. Margarita Mancilla.

Jefe de terreno Sr. José Ampuero.

Maestros

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Topógrafo

Instaladores

Versión: 00

Bodeguero

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 2: PROGRAMACION DE OBRA

PAC-RSML-PO-02

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 3: LITADO MAESTRO DE DOCUMENTO

PAC-RSML-LMD-03

CODIGO

NOMBRE DEL DOCUMENTO

Fecha de Aprobación: 15-05-10

REVISÓ: AO

VERSION

Versión: 00

APROBÓ: GT

UBICACION

FECHA DE APROBACION

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 4: DISTRIBUCION DE DOCUMENTO

PAC-RSML-DD-04

DISTRIBUCION

NOMBRE DE DOCUMENTO

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

REVISÓ: AO

VERSION

APROBÓ: GT

FECHA

FIRMA

Página x de y 71



CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 5: RETIRO DE DOCUMENTO

PAC-RSML-RD-05

DISTRIBUCION

REVISÓ: AO

NOMBRE DE DOCUMENTO

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

VERSION

APROBÓ: GT

FECHA

FIRMA

Página x de y 72



CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 7: EVALUACION DE PROVEEDORES

PAC-RSML-EP-07

Proveedor

Dato Empresa

Fecha de Aprobación: 15-05-10

ISO 9001

REVISÓ: AO

Plazo (nota)

Versión: 00

APROBÓ: GT

Especificaciones (nota)

Evaluación (promedio)

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 7: EVALUACION DE PROVEEDORES

PAC-RSML-EP-07

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

Para la evaluación de los proveedores de la obra, se tendrán en cuenta dos factores de medida; el primero es que cumplan con las especificaciones de los materiales y el segundo que el proveedor cumpla con los plazos de entrega para la obra. El Administrador de Obra será el responsable realizar la evaluación mediante notas las cuales esta definidas a continuación: No cumple: 1,0 Cumple con defectos: 3,0 Cumple: 5,0 Cumple perfectamente y aporta: 7,0 La aceptación será con una evaluación mayor o igual a un 5,0 del promedio entre los plazos y especificaciones.

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 8: PROCEDIMIENTO CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. PAC-RSML-PR-CEM REVISÓ: AO APROBÓ: GT

PROCEDIMIENTO CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO

Elaborado por: EP

Revisado por :AO

Aprobado por: GT

ITO:

Nombre: Rodrigo Leal Mansilla Cargo: Profesional Encargado PAC

Nombre: Dante Muñoz Aro Cargo: Administrador de Obra.

Nombre: Inés Aro Caro Cargo: Gerente Técnico.

Nombre: Piere Lara Barría Cargo: Inspector Fiscal

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 8: PROCEDIMIENTO CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. PAC-RSML-PR-CEM REVISÓ: AO APROBÓ: GT

1. OBJETIVOS El presente procedimiento se basa en establecer la metodología para el control, calibración y mantención de los dispositivos de monitoreo, medición, inspección y ensayo. 2. ALCANCE Todo equipo de monitoreo, medición, inspección y ensayo a utilizar en la ejecución de obras o faenas, destinados a demostrar la conformidad del producto. 3. REFERENCIAS Los equipos deberán contar en forma permanente con la calibración vigente. 4. RESPONSABLES Encargado de la Calidad: § §

Responsable del cumplimiento de este procedimiento. Elaborar y controlar el programa de mantención y calibración del equipo usado en obra.

Bodeguero: §

Controlar el ingreso, identificación y almacenamiento del equipo en bodega.

Fecha de Aprobación: 15-05-10

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 8: PROCEDIMIENTO CONTROL DE EQUIPOS DE INSPECCIÓN, MEDICIÓN Y ENSAYO. PAC-RSML-PR-CEM REVISÓ: AO APROBÓ: GT

Jefe de Terreno: §

Utilizar o permitir sólo el uso de equipos de inspección que cuenten con la identificación de calibración vigente, además de asegurar el trato y almacenamiento cuidadoso del equipo en terreno.

5. DESCRIPCIÓN DEL PROCESO 5.1. Identificación de los Equipos Tanto el Administrador de la Obra como el Encargado de la Calidad determinaran los equipos de inspección, medición y ensayo que usarán para la inspección y ensayo del producto en sus diferentes etapas. Para su identificación se ocupara “Programa de Calibración de Equipo de Inspección, Medición y Ensayo” (REG-PCE-8.1) identificando claramente el tipo de equipo a utilizar. 5.2. Selección de los Servicios de Calibración El Encargado de la Calidad junto con el Administrador de la obra determinará los laboratorios o proveedores de servicios aceptables para llevar a cabo las calibraciones y entregar certificaciones respectivas. Estos proveedores de servicios habrán de ser reconocidos por el Cliente a quien se le esté ejecutando el contrato, y disponer de procedimientos certificados válidos para la calibración del equipo de inspección, medición y ensayo. 5.3 Certificación e Identificación de Calibración La empresa certificadora de los equipos deberá entregar un certificado con los datos necesarios sobre la calibración, la cual lo identificara con algún medio seguro y visible. Esta identificación será conservada durante el

Fecha de Aprobación: 15-05-10

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período de uso del equipo, y en caso de perderla, el equipo será calibrado nuevamente. 5.4 Recepción y Almacenamiento en obra El Bodeguero al recibir el equipo calibrado, verificará su número de serie y la existencia de la marca de identificación de calibración. Luego deberá entregar el certificado de calibración al Encargado de Calidad para su archivo. Luego lo ingresara al “Programa de Calibración e Equipo de Inspección, Medición y Ensayo”. Si el equipo no llegase a tener la identificación de calibración, será Bodeguero quien deberá identificar el equipo, ya sea con una tarjeta de plástico o un rotulo adhesivo. Esta identificación deberá indicar lo contenido en el certificado de calibración. Por ultimo el Bodeguero deberá disponer de un lugar seguro y protegido para el almacenamiento de los equipos de inspección, control y ensayo para evitar la descalibracion de estos. 5.5 Frecuencia de Calibración de equipo (certificación externa) A continuación se detallara la frecuencia de calibración: Nombre Equipo

Periodo de calibración

Instrumentos Topograficos Llaves de Torque Llaves de impacto Medidores de Resistencia Eléctrica Voltímetros Manómetros Amperímetros

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Cada inicio de obra y cada 4 meses Cada inicio de obra y cada 4 meses Cada inicio de jornada Cada inicio de obra y cada 4 meses Cada inicio de obra y cada 4 meses Cada 10 usos Cada inicio de obra y cada 4 meses

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En el caso específico de los equipos topográficos se realizara en Obra un chequeo de cierre de puntos cada 15 días para asegurar el correcto funcionamiento.



En caso de pérdida evidente de calibración de algún equipo, éste será retirado de la obra, recalibrado o bien repuesto por otro equipo con la calibración vigente.

5.6 Cuidado de los Equipos El personal que ocupará los equipos de medición, inspección y ensayo darán un uso cuidadoso a los mismos, con fin de conservarlos perfectamente y calibrados, preservando la identificación aplicada. 5.7 Subcontratistas Si los subcontratos requieren el uso de equipos que necesiten calibración, deberán estar afectos a estas disposiciones. 6. CONTROL DEL PROCESO Al inicio de la obra se contará con el “Programa de Calibración de Equipo de Inspección, Medición y Ensayo”. Los certificados archivados serán revisados quincenalmente por el Encargado de Calidad en Obra, para detectar en forma oportuna las nuevas calibraciones que procedan, debiendo disponer de equipos de reemplazo, evitando así atrasos de las inspecciones o mediciones en curso. Si se detecta un equipo descalibrado que fue utilizado durante el desarrollo del proyecto, éste será retirado de la faena identificándolo de manera que no sea usado de manera no prevista, además de enviarlo a calibrar. Se considerará que todas las mediciones tomadas con dicho instrumento son erróneas, por lo que se repetirán, y si existen productos ya terminados, se les aplicará un estricto control de manera de determinar si cumplen o no con los requerimientos establecidos. De no ser así, el producto será rehecho. Fecha de Aprobación: 15-05-10

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7. REGISTROS DE CALIDAD •

REG-PCE-8.1 Programa de Calibración de Equipo de Inspección, Medición y Ensayo.

Fecha de Aprobación: 15-05-10

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 11: PROCEDIMIENTO NO COMFORMIDAD

PAC-RSML-PR-NC

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

Procedimiento de No Conformidad

Elaborado por: EP

Revisado por :PR

Aprobado por: GT

ITO:

Nombre: Rodrigo Leal Mansilla Cargo: Profesional Encargado PAC

Nombre: Dante Muñoz Aro Cargo: Administrador de Obra

Nombre: Inés Aro Caro Cargo: Gerente Técnico.

Nombre: Piere Lara Barría Cargo: Inspector Fiscal

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha de Aprobación: 15-05-10

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 11: PROCEDIMIENTO NO COMFORMIDAD

PAC-RSML-PR-NC

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

1. OBJETIVO Este procedimiento establecerá la forma de identificar, registrar y tratar una no conformidad en la obra. 2. ALCANCE Se aplicará este procedimiento a todos las No Conformidades detectadas en la obra. 3. RESPONSABILIDADES El responsable del cumplimiento de este procedimiento será el Encargado de la Calidad de la Obra. 4. PROCEDIMIENTO Definiciones: 1.- Producto no conforme en el proceso de compras: Cuando un producto o material recibido en bodega no cumple con lo necesitado o con las especificaciones técnicas. 2.- Producto no conforme en proyectos: Cuando una determinada partida no cumple con lo requerido por el mandante o el proyecto. Control de Producto No Conforme En caso de que alguno de los puntos estipulados anteriormente se cumpla, se genera una NO CONFORMIDAD, informándose al Encargado de la calidad y elaborando el registro de Informe No Conformidad (RG-INC-11.1). El encargado de la calidad delega la responsabilidad al jefe de terreno para identificar las posibles causas, y por consiguiente la causa de raíz. A continuación se lleva a cabo, si se requiere una acción correctiva o Fecha de Aprobación: 15-05-10

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 11: PROCEDIMIENTO NO COMFORMIDAD

PAC-RSML-PR-NC

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

preventiva (según Procedimiento Acciones Correctivas y Preventivas). El Encargado de la Calidad debe aprobar el control y seguimiento de las no conformidades, para luego cerrar la no conformidad. . 5. REGISTROS • RG-INC-11.1 Informe No Conformidad

Fecha de Aprobación: 15-05-10

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 12: PROCEDIMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA

PAC-RSML-PR-AC

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

Procedimientos Acción Correctiva

Elaborado por: EP

Revisado por :AO

Aprobado por: GT

ITO:

Nombre: Rodrigo Leal Mansilla Cargo: Profesional Encargado PAC

Nombre: Dante Muñoz Aro Cargo: Administrador de Obra

Nombre: Inés Aro Caro Cargo: Gerente Técnico.

Nombre: Piere Lara Barría Cargo: Inspector Fiscal

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha de Aprobación: 15-05-10

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 12: PROCEDIMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA

PAC-RSML-PR-AC

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

1. OBJETIVO Con este procedimiento se establecerá la metodología para implementar acciones correctivas efectivas en la erradicación de la causa raíz de las No Conformidades que se presenten en la obra. 2. ALCANCE Se aplicará este procedimiento a todos las No Conformidades que lo ameriten. 3. RESPONSABILIDADES El Encargado de la Calidad será responsable de cumplir y actualizar este procedimiento.

4. PROCEDIMIENTO 4.1 Definiciones: - Acción Correctiva: identificar la causa raíz de una No Conformidad y así tomar las acciones necesarias para subsanarla y evitar que vuelvan a ocurrir. 4.2 Como se originan las Acciones Correctivas Por medio de: • Auditorìas internas • Reclamo de clientes • Producto No Conforme

Fecha de Aprobación: 15-05-10

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 12: PROCEDIMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA

PAC-RSML-PR-AC

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

4.3 Encargados de emitir las Acciones Correctivas La empresa deberá señalar a los encargados de emitir la Acción Correctiva en cada una de las áreas donde se puedan originar y será dicho encargado de completar la sección 1 (No Conformidad) del registro “Informe de Acción Correctiva” (REG-IAC-12.1) señalado en el presente procedimiento. 4.4 Análisis de Causa Será el encargado o jefe de área donde se detecte la No Conformidad investigar profundamente la causa raíz y documentarlo en la sección 2 del registro “Informe de Acción Correctiva” 4.5 Determinación e implementación de la Acción Correctiva Una vez establecida la causa raíz de la No Conformidad, se determinara la acción correctora para luego implementarla y documentarla en la sección 3 del registro “Informe de Acción Correctiva”. La empresa deberá señalar los plazos para la implementación de la acción correctiva y si existiese su extensión y quien será el encargado de otorgarla. 4.6 Seguimiento y cierre de la Acción Correctiva La empresa deberá designar a un auditor para que se encargue del seguimiento de la acción correctiva implementada, registrándola en la sección 4 del registro “Informe de Acción Correctiva”. En donde se basara en lo siguiente: 1.- Confirmar que la causa raíz fue analizada y documentada. 2.- Confirmar que la acción correctiva fue eficaz. 3.- Confirmar que la acción correctiva fue implementada apropiadamente.

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 12: PROCEDIMIENTO ACCIÓN CORRECTIVA

PAC-RSML-PR-AC

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

Si el auditor considera que el procedimiento anterior señalado no es el indicado para erradicar la No Conformidad, lo dará a conocer a la empresa y mantendré abierta la no conformidad. Si el auditor considera que el procedimiento es efectivo y la Acción Correctiva es la necesaria y esta bien implementada dará por cerrado la no conformidad en la sección 4 del registro “Informe de Acción Correctiva” señalado en el presente procedimiento. 5. REGISTROS • (REG-IAC-12.1) Informe Acción Correctiva

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 13: PROCEDIMIENTO ACCIÓN PREVENTIVAS

PAC-RSML-PR-AP

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT



Procedimientos Acción Preventiva

Elaborado por: EP

Revisado por :AO

Aprobado por: GT

ITO:

Nombre: Rodrigo Leal Mansilla Cargo: Profesional Encargado PAC

Nombre: Dante Muñoz Aro Cargo: Profesional Residente

Nombre: Inés Aro Caro Cargo: Gerente Técnico.

Nombre: Piere Lara Barría Cargo: Inspector Fiscal

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 13: PROCEDIMIENTO ACCIÓN PREVENTIVAS

PAC-RSML-PR-AP

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

1. OBJETIVO En este procedimiento se establecerá la metodología para implementar acciones preventivas efectivas para evitar la aparición de No Conformidades potenciales en el transcurso de la obra. 2. ALCANCE Se aplicarà este procedimiento a la revisión que se le realicen a los procedimientos de la obra. 3. RESPONSABILIDADES El Encargado de la Calidad será responsable de cumplir y actualizar este procedimiento.

4. PROCEDIMIENTO 4.1 Definiciones: - Acción Preventiva: Es la acción de identificar una Potencial

No

Conformidad e implementar las medidas necesarias para evitar que ocurra. 4.2 Procedimiento para Detección de Potenciales No Conformidades Será por medio de los procesos de auditorias internas donde se identificarán las No Conformidades Potenciales en base a establecer el “que puede resultar mal” y se registrará en la sección 1 del registro Informe Acción Preventiva (REG-IAP-13.1).

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 13: PROCEDIMIENTO ACCIÓN PREVENTIVAS

PAC-RSML-PR-AP

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

4.3 Implementación Acción Correctiva El jefe o encargado del área deberá analizar la potencial No Conformidad e implementar la acción preventiva estimada y documentarla en la sección 2 del registro Informe Acción Preventiva. La empresa deberá señalar los plazos para la implementación de la acción preventiva y si existiese su extensión y quien será el encargado de otorgarla. 4.4 Verificación Acción Preventiva Una vez adoptada e implementada la acción preventiva, el jefe o encargado del área donde se implemento la acción preventiva deberá informar a la empresa para que el procedimiento sea verificado por un auditor designado. Si el auditor encuentra que no fue implementada la acción correctiva dejara abierta la sección 2 del informe para una nueva implementación de acción preventiva. En caso que el auditor aprueba que es eficaz la acción preventiva lo documentara en a sección 3 del registro Informe Acción Preventiva y cerrara la acción preventiva y entregara el documento a quien lo amerite. 5. REGISTROS (REG-IAP-13.1) Informe Acción Preventiva

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 14: PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

PAC-RSML-PR-AI

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

PROCEDIMIENTO AUDITORIAS INTERNAS

Elaborado por: EP

Revisado por :AO

Aprobado por: GT

ITO:

Nombre: Rodrigo Leal Mansilla Cargo: Profesional Encargado PAC

Nombre: Dante Muñoz Aro Cargo: Administrador de Obra

Nombre: Inés Aro Caro Cargo: Gerente Técnico.

Nombre: Piere Lara Barría Cargo: Inspector Fiscal

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 14: PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

PAC-RSML-PR-AI

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

1.- OBJETIVOS Establecer la metodología de la empresa CONSTRUCTORA EICA, para la elaboración de las auditorías internas correspondientes a los planes de calidad que se desarrollen. 2.- ALCANCE Este proceso se aplicará para la revisión de todos los procesos del plan de la calidad que se estuviese desarrollando en la obra. 3.- RESPONSABILIDADES Se deberá determinar quienes serán las personas responsables de la elaboración del documento, su revisión y posterior aprobación. 4.- PROCEDIMIENTO 4.1. Planificación Se realizarán un número de auditorías internas según lo que duren los tiempos de las obras que se ejecuten, donde el mínimo de auditorias serán de tres, independiente del tiempo que dure la obra, siendo estas auditorias internas completas de la obra. Se registrarán estas auditorias en el Calendario de Auditorias Internas (RG-CAU-14.1).

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 14: PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

PAC-RSML-PR-AI

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

A continuación se señalara la cantidad de auditorías internas se ejecutarán por tiempo que durasen las obras: Superior a 3 meses y menor de 8 meses

3

Superior a 8 mese y menor 12

4

Mayor a 12 meses

4 ( agregándole una cada 4 meses transcurrido de la obra)

Cabe destacar que dependiendo de los resultados de las auditorias el responsable podrá planificar una nueva auditoria en todos los casos señalados. 4.2. Plan de auditoria El Administrador de Obra acordará un programa de auditoria con las áreas a auditar y conformara el equipo auditor nombrando a la vez al auditor líder que dirigirá y coordinara este proceso. El Programa de Auditoria (RG-PAU-14.2), donde el auditor líder será responsable de efectuarlo. Además es necesario que se le avise al o las áreas a auditar con una anticipación de tres semanas al día de la realización e la auditoria. 4.3. Ejecución 4.3.1 Se realizará una reunión de apertura donde participarán tanto el equipo auditor como la auditada, en donde se presentarán a los auditores, se coordinara la jornada, se explicara y aclararan las dudas del proceso.

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” ANEXO 14: PROCEDIMIENTO AUDITORIA INTERNA

PAC-RSML-PR-AI

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

4.3.2 Posteriormente se procederá la auditoria aplicando las técnicas necesarias para su elaboración. 4.3.3. No conformidades y Acciones Correctivas Se registraran todas las no conformidades que se encuentren en el proceso de la auditoria, y se tratarán según el procedimiento de No Conformidades y el procedimiento de Acción Correctiva. 4.3.4. Reunión de cierre. Reunión de termino en conjunto con los auditores y auditados en donde el auditor líder presentará y entregará el Informe de Auditoría (RG-IFA-14.3), el cual contendrá el resultado de la auditoria; los Hallazgos(no conformidades encontradas, acciones preventivas) y plazos de las correcciones, observaciones, opiniones de fortalezas y debilidades. Posteriormente se dará como terminado el proceso de auditoría. 5. DOCUMENTOS Los documentos obtenidos en las auditorias internas serán guardados una vez dado por finalizado la auditoria. Se deberá señalar un responsable y la ubicación para el almacenamiento de dichos archivos. 6. REGISTROS (REG-CAU-14.1) Calendario de Auditoria (REG-PAU-14.2) Plan de Auditoria (R3G-IFA-14.3) Informe Final de Auditoria

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” PROCEDIMIENTOS ACERO PREPINTADO PV6

PAC-RSML-PR-ACE

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

EJEMPLO

Procedimiento Acero Prepintado PV6

Elaborado por: EP

Revisado por :AO

Nombre: Rodrigo Leal Mansilla Cargo: Profesional Encargado PAC

Nombre: Dante Muñoz Aro Cargo: Administrador de Obra

Nombre: Inés Aro Caro Cargo: Gerente Técnico.

Nombre: Luís Ulloa Abarca Cargo: Inspector Fiscal

Firma:

Firma:

Firma:

Firma:

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

Aprobado por: GT

ITO:

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” PROCEDIMIENTOS ACERO PREPINTADO PV6

PAC-RSML-PR-ACE

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

1. OBJETIVOS Establecer el procedimiento para la ejecución de la instalación de Acero Prepintado PV6, de acuerdo a las especificaciones técnicas y según procedimientos del fabricante. 2. ALCANCE Este procedimiento se aplicará a toda la instalación Revestimiento de Acero Prepintado PV6, que se realicen según lo estipulado en las especificaciones técnicas y planos. 3. REFERENCIAS Planos del Proyecto, Especificaciones Técnicas, Indicaciones del Fabricante. 4. RESPONSABILIDADES Administrador de Obra: designará y autorizará los recursos óptimos y necesarios para la ejecución de esta actividad, en donde además coordinará las actividades para su correcta ejecución. Jefe de Terreno. Será el encargado de velar por el cumplimiento del Procedimiento de Trabajo, asignar los recursos humanos, técnicos y de los equipos que se requieran, tomando las acciones necesarias para el cumplimiento de lo establecido en este procedimiento. Prevencionista de Riesgos: Prestará la asesoría a la línea de mando y a todos los trabajadores en la gestión del control de los riesgos operacionales asociados en las actividades que intervienen en este procedimiento.

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” PROCEDIMIENTOS ACERO PREPINTADO PV6

PAC-RSML-PR-ACE

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

Encargado de la Calidad: Será el responsable de llevar el seguimiento a todas las actividades encontradas en este procedimiento, velando por el buen cumplimiento de las actividades ejecutadas por medio de los registros asociados al Plan de Calidad. 5. PROCEDIMIENTO DE TRABAJO a) Serán planchas de perfil PV6 de Instapanel, Tecno Steel, Hunter Douglas o similar, de espesor de 0,5 mm, en largos continuos sin uniones horizontales. b) La secuencia de instalación se hará considerando la dirección del viento predominante. c) Se deberán dejar instalados los elementos de hojalatería que sea necesario instalar previo a la colocación de las planchas. d) Junto a lo interior deberá estar instalado el papel fieltro. e) Las fijaciones serán mediante ganchos galvanizados de espesor 1 mm, con tornillos según fabricante. f) En cada línea horizontal se colocaran fijaciones en las ondas, dejando una onda sin fijación alternada con dos ondas de fijación. g) Se tendrá cuidado en que la plancha que cubre el traslapo quede haciendo presión sobre la plancha interior de manera que el borde visible no quede suelto y no se vean rendijas en estas uniones. h) Las planchas se fijaran con tornillos para techo de golilla de acero galvanizado y neoprene. i) Las planchas no deberán tener uniones horizontales, serán solo de largo continuo. j) Se deberá tener cuidado en las hojalaterías de remate de puertas y ventanas. k) Se instalarán las planchas de revestimiento con el traslapo mínimo indicado por el fabricante. l) Las fijaciones se harán en cada costanera en sentido longitudinal a la plancha y en cada valle en sentido transversal a la plancha.

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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CONSTRUCTORA EICA PLAN DE ASEGURAMIENTO DE LA CALIDAD OBRA: “REPOSICION SERVICIO MEDICO LEGAL, PUERTO NATALES” PROCEDIMIENTOS ACERO PREPINTADO PV6

PAC-RSML-PR-ACE

REVISÓ: AO

APROBÓ: GT

m) Se colocaran la cantidad de tornillos que se indique según fabricante como también según se necesite para soportar las condiciones climáticas. n) Una vez finalizada la instalación del panel se realizará una prueba de estanqueidad de manera de asegurar el correcto sellado de estos. o) Para su entrega definitiva se deberá completar la ficha de registro; PAC-REG-ACE. 6. PREVENCIÓN DE RIESGOS a) Todo el personal deberá utilizar permanentemente su equipo de protección personal: casco, zapatos de seguridad, guantes y antiparras. b) Las áreas de trabajo deberán estar siempre limpias y libres obstáculos, con las señalizaciones necesarias para evitar incidentes. 7. REGISTROS •

PAC-REG-ACE “Ficha de Registro Acero Prepintado PV6”

Fecha de Aprobación: 15-05-10

Versión: 00

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