Procedimiento de Gestion de Riesgos

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1. OBJETIVO Establecer un método para la Identificación de peligros, evaluación de riesgos y determinación de controles de las actividades desarrolladas por GRUPO CORPORTATIVO ALVARADO SG S.A.C.

2. ALCANCE Este procedimiento debe ser cumplido por todo el personal de GRUPO CORPORTATIVO ALVARADO SG S.A.C., supervisores y trabajadores.

3. DEFINICIONES  Peligro Es aquello que tiene potencial del daño que podría causar la exposición al peligro, se cuantifica en función al probabilidad y severidad.  Riesgo Es la Posibilidad de pérdida determinada por la frecuencia y severidad  Pérdida Daño producto de los incidentes  Evaluación de riesgos Análisis sistemático del potencial que podría causar la exposición al peligro, se cuantifica en función a la probabilidad y severidad.  Evaluación de riesgos a Nivel de campo Un proceso de identificación de peligros y evaluación de riesgos que debe ser aplicado por todos los trabajadores en una base continúa en el campo.  Evaluación de Riesgos a Nivel Grupal Una evaluación sistemática de un trabajo con el fin de realizarlo en forma segura sin pérdidas o daños a las personas, equipo, proceso o medio ambiente. Realizado por un grupo de personas.  Evaluación de Riesgos Formal Es el proceso de evaluación de riesgos llevado a cabo en la etapa de diseño, luego de incidentes serios o como una herramienta de planeamiento para reducir el riesgo de incidentes que puedan afectar el giro del negocio.

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 Jerarquía de Control Clasificación de los niveles de control a aplicar para solucionar situaciones que ponen en peligro la salud y/o la seguridad de las personas, propiedad y medio ambiente. Siempre se debe implementar los controles respetando la jerarquía, el fin es implementar el control más efectivo posible.  Riesgo Residual Es el riesgo que queda después de haber implementado las medidas de control.

4. RESPONSABILIDADES  Gerente General -

Aprobar el presente estándar. Asegurar la difusión de este procedimiento, así como brindar las facilidades para el entrenamiento del personal con la finalidad de implementar el presente estándar en su área de trabajo.

 Jefe de Proyecto -

-

Es el encargado de hacer cumplir el programa de seguridad, salud ocupacional y medio ambiente antes, durante y después de la operación. Verificar que el personal de trabajo, este totalmente capacitado y calificado para realizar cualquier tipo de trabajo encomendado. Tomar decisiones inmediatas, cuando el trabajo a realizar constituya algún tipo de peligro para el trabajador.

 Ingeniero de seguridad -

-

Liderar la Evaluación de riesgos a nivel grupal en las áreas de trabajo antes de iniciar las tareas. Solicitar evaluación de riesgos especializados cuando se requiera. Revisar junto con el personal, por lo menos una vez al año, los procedimientos de identificación de peligros y Evaluación de riesgos. Asegurar una adecuada administración de los riesgos del área de trabajo bajo su responsabilidad. Implementar las acciones correctivas en menor plazo posible.

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 Trabajadores Son los responsable de cumplir con este procedimiento y emitir sugerencias innovadoras para a través de la experiencia mejorarlo.

-

5. DESCRIPCION 5.1. CONDICIONES GENERALES: El Ingeniero de Seguridad deberá identificar conjuntamente con algún representante de las distintas áreas de trabajo, una “Lista de tareas”, con lo cual se determinarán las tareas críticas y no críticas: 5.2. IDENTIFICACIÓN DE PELIGROS Para llevar a cabo la identificación de peligros en cada actividad de trabajo, hay que preguntarse tres cosas: ¿Existe una fuente de daño?, ¿Quién (o qué) puede ser dañado? y ¿Cómo puede ocurrir el daño?, Existen los siguientes peligros:             

Golpes o cortes Caídas al mismo nivel Caídas de personas, herramientas, materiales a distinto nivel Espacio inadecuado Peligros asociados con manejo manual de cargas Cargas Suspendidas Peligros de los vehículos, por transporte interno como por carretera Incendios y explosiones. Energías peligrosas (electricidad, radiaciones, ruido y vibraciones) Trastornos musco-esqueléticos derivados de movimientos repetitivos. Ambiente térmico inadecuado Condiciones de iluminación inadecuadas Barandillas inadecuadas, Otros.

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5.3. EVALUACIÓN DE RIESGOS: Para cada peligro detectado debe estimarse el riesgo, determinando la severidad del daño o consecuencias que puede dar lugar en caso de presentarse y la probabilidad o posibilidad de que ocurra el hecho. Evaluación de Severidad (consecuencia) Para la evaluación de la CONSECUENCIA se consideran cinco (05) escalas:  Insignificante (1)  Menor (2)  Moderado (3)  Mayor (4)  Catastrófico (5) Para determinar la escala de CONSECUENCIA, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:  Lesiones y enfermedades ocupacionales.  Daños a la propiedad  Daños al proceso productivo. Evaluación de la Frecuencia (Probabilidad) Para la evaluación de la PROBABILIDAD se consideran cinco (05) escalas:  Raro ( E )  Improbable( D )  Moderado ( C )  Probable ( B )  Casi Seguro ( A ) Para determinar la escala de PROBABILIDAD, se deben tomar en cuenta los siguientes criterios:  Datos Históricos  Frecuencia de exposición  Tiempo de exposición  Número de personas expuestas (%)  Vulnerabilidad de los componentes del sistema  Factor humano VER ANEXO 2: TABLA DE CONSECUENCIAS & PROBABILIDADES

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Evaluación del Nivel de Riesgo (NR) - Riesgo = Severidad x Probabilidad El valor numérico que resulte de la evaluación matricial, determinará el nivel del RIESGO, considerándose tres escalas:  Riesgo aceptable BAJO ( 16 – 25 ) Este riesgo NO requiere controles adicionales, se trabajará con el ATS.  Riesgo aceptable MEDIO ( 9 – 15 ) Se deben de implementar acciones adicionales para reducir el riesgo, tan bajo como sea practicablemente razonable.  Riesgo No aceptable ALTO ( 1 – 8 ) No se realiza el trabajo, se debe implementar medidas de control adicionales para reducir el riesgo, tan pronto como sea posible. VER ANEXO 1: MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO 5.4. JERARQUÍA DE CONTROL 



La empresa tiene la obligación de eliminar cualquier riesgo para la salud o la seguridad de sus empleados, visitantes u otras personas que puedan verse afectadas por sus actividades. Si esto no fuera posible, el riesgo debe ser controlado. La siguiente jerarquía debe aplicarse al evaluar los tipos de medidas de control para la aplicación: a. Eliminación: se refiere a modificar un equipo o proceso, o un diseño para eliminar el peligro, por ejemplo, introducir dispositivos de elevación mecánica para eliminar el riesgo de manipulación manual. b. Sustitución: se refiere a sustituir por un material menos peligroso, o reducir la energía del sistema (por ejemplo, reducir la fuerza, amperaje, presión). c. Aislamiento: eliminar o separar al personal de un peligro, por ejemplo delimitaciones de áreas de trabajo o barandas para evitar que crucen y caigan en un desnivel, bloqueo eléctrico para evitar contacto con energía eléctrica.

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d. e.

f.

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Controles de ingeniería: por ejemplo instalar sistemas de ventilación, encapsulados, bloqueos, guardas. Controles administrativos: por ejemplo entrenamiento de personal, señales de seguridad, procedimientos, inspecciones, alarmas de seguridad, permisos de trabajo, control de accesos. Equipos de protección personal: lentes de seguridad, protección auditiva, protección respiratoria, guantes de seguridad.

5.5. FACTOR HUMANO EN LA EVALUACIÓN DE RIESGOS Los factores humanos, tales como las capacidades de los comportamientos y limitaciones, tienen que tenerse en cuenta a la hora la evaluación de los peligros y riesgos de procesos, equipos y entornos de trabajo. Se debe tener en cuenta lo siguiente: -

El entorno: iluminación, calor, ruido, calidad del aire. Comportamiento humano: hábitos, actitudes. Capacidades psicológicas: conocimiento, atención Capacidades fisiológicas

5.6. CONTROL Y SEGUIMIENTO Todos los controles establecidos en el registro de Identificación de Peligros y Evaluación de Riesgos, deben ser monitoreados con el objetivo de lograr la mejora de su gestión.

6. ANEXOS: ANEXO Nº 1: MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO ANEXO Nº 2: TABLA DE CONSECUENCIAS & PROBABILIDADES ANEXO Nº 3: EVALUACION DE RIESGOS A NIVEL DE CAMPO

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ANEXO Nº 1: MATRIZ DE EVALUACION DEL RIESGO

CONSECUENCIA CATASTRÓFICO MAYOR MODERADO MENOR INSIGNIFICANTE

5 4 3 2 1

1 3 6 10 15 A

MATRIZ DE EVALUACION DE RIESGOS 2 4 7 5 8 12 9 13 17 14 18 21 19 22 24 B C D

Casi Seguro

Probable

Moderado

Improbable

11 16 20 23 25 E Raro

PROBABILIDAD

NIVEL DE RIESGO ALTO

MEDIA BAJO

DESCRIPCION PLAZO DE CORRECCIÓN Riesgo intolerable, requiere controles inmediatos. Si no se puede controlar el Peligro se paraliza los 0 - 24 Horas trabajos operacionales en la labor. Iniciar medidas para eliminar / reducir el riesgo. Evaluar si la acción se puede ejecutar de manera 0 - 72 Horas inmediata. Este riesgo puede ser tolerable.

1 mes

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ANEXO Nº 2: TABLA DE CONSECUENCIAS & PROBABILIDADES PROBABILIDAD

A. CASI SEGURO

B. PROBABLE

DESCRIPCIÓN Se espera que el evento ocurra en la mayoría de los casos / La tarea se realiza todos los día por una jornada completa. El evento ocurrirá probablemente en la mayoría de los casos / La tarea se realiza todos los días por menos de media jornada.

C. MODRADO

El evento ocurrirá en algún momento / La tarea se realiza semanalmente.

D. IMPROBABLE

El evento podría ocurrir en algún momento / La tarea se realiza quincenalmente.

E. RARO

El evento podría ocurrir en circunstancias excepcionales / La tarea se realiza mensualmente o en un periodo mayor.

LESIÓN PERSONAL

DAÑO A LA PROPIEDAD

DAÑO AL PROCESO

Sin tratamiento

Pérdida menor a $ 1000

Paralización menor de 1 día.

2. MENOR

Primeros auxilios

Pérdida por un monto entre $ 1 000 y $ 5 000

Paralización de 1 día.

3. MODERADO

Asistencia médica

Pérdida por un monto entre $ 5 000 y $ 10 000

Paralización del proceso de más de 1 día hasta 1 semana.

Lesión grave – Fatalidad simple

Pérdida por un monto entre $ 10 000 y $ 100 000

Paralización del proceso de más de 1 semana y menos de 1 mes.

Fatalidad Múltiple

Pérdida por un monto superior a $ 100, 000

Paralización del proceso de más de 1 mes o paralización definitiva.

CONSECUENCIA

1. INSIGNIFICANTE

4. MAYOR

5. CATASTRÓFICO

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ANEXO Nº 3: EVALUACION DE RIESGOS A NIVEL DE CAMPO

PREPARADO POR

REVISADO POR

APROBADO POR

_______________________ Noel Castillo Mariños Asesor de Seguridad

_______________________ Noel Castillo Mariños Asesor de Seguridad

_______________________ Donato Alfaro Alvarado Gerente General

Fecha de Elaboración: 10/12/2015

Fecha de Revisión: 10/12/2015

Fecha de Aprobación: 12/12/2015