PIP AGUA Y SANEAMIENTO CAMIARA.docx

PROYECTO “MEJORAMIENTO Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL C.P.

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PROYECTO “MEJORAMIENTO

Y AMPLIACION DEL SERVICIO DE

AGUA POTABLE, ALCANTARILLADO Y TRATAMIENTO DE EXCRETAS EN EL C.P. ALTO CAMIARA, DISTRITO DE LOCUMBA, PROVINCIA JORGE BASADRE-TACNA”

Locumba, diciembre del 2014

ASPECTOS GENERALES

1.0.

CÓDIGO SNIP DEL PIP

2.0.

NOMBRE DEL PROYECTO

““Mejoramiento ampliación del servicio de agua potable, alcantarillado y tratamiento de excretas, en el C.P. Alto Camiara, distrito de Locumba, provincia Jorge Basadre-Tacna.” 3.0.

RESPONSABILIDAD FUNCIONAL Según el Clasificador Funcional Programático - descrito en el Anexo SNIP 01 – Directiva General del Sistema Nacional de Inversión Pública Nº 001-2011EF/68.01 aprobada por Resolución Directoral Nº 003-2011-EF/68.01. Función 18: Saneamiento Corresponde al nivel máximo de agregación de las acciones orientadas a garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial. División Funcional 040: Saneamiento Conjunto de acciones para garantizar el abastecimiento de agua potable, la implementación y mantenimiento del alcantarillado sanitario y pluvial, así como para la mejora de las condiciones sanitarias de la población. Comprende el planeamiento, promoción y desarrollo de las entidades prestadoras de servicios de saneamiento. Grupo Funcional 089: Saneamiento rural Comprende las acciones orientadas al planeamiento, construcción, operación y mantenimiento de sistemas de abastecimiento de agua potable, instalaciones para disposición de excretas, alcantarillado y tratamiento de aguas residuales, desagüe pluvial, control de la calidad del agua y control de focos de contaminación ambiental, en las zonas rurales.

4.0.

UNIDAD FORMULADORA

2

Sector Pliego Titular del Pliego Dirección Legal N° Teléfono/fax Unidad y Funcionario responsable Operativo de la UF Responsable Formulación del Perfil

5.0.

UNIDAD EJECUTORA. Sector Pliego Responsable de la Unidad Ejecutora   Dirección Legal N° Teléfono/fax

6.0.

: Gobiernos Locales : Municipalidad Provincial Jorge Basadre : José Luis Málaga Cutipe : Plaza Principal s/n : 052-475002 : Ing. Adrián Oliver Hinojosa Rospigliosi Responsable de la Unidad Formuladora : Ing. Nilda del Rosario Quispe Ramos

: Gobiernos Locales : Municipalidad Provincial Jorge Basadre : José Luis Málaga Cutipe Alcalde Provincial : Plaza Principal s/n : 052-475002

UBICACIÓN GEOGRAFICA El proyecto se ubica en: DEPARTAMENTO PROVINCIA DISTRITO CPM LOCALIDAD

: Tacna : Jorge Basadre : Locumba-Ite : Sitana-Alto Camiara : Alto Camiara

MARCO DE REFRENCIA A.

Constitución política del Perú Numeral 22 del artículo 2: Toda persona tiene derecho a gozar de un ambiente equilibrado y adecuado para el desarrollo de su vida.

B. Plan Bicentenario, Aprobado por el Acuerdo Nacional, 2011. CEPLAN Eje Estratégico 02: Oportunidades y acceso a los servicios Objetivo Nacional: Igualdad de oportunidades y acceso universal a los servicios básicos Lineamiento Locumba de política: Promover la inversión pública y privada para ampliar el acceso de la población a los servicios de agua y desagüe, recolección de y disposición final de residuos sólidos, electricidad y

3

telecomunicaciones, considerando medidas que hagan posible el acceso a estos servicios a la población en situación de vulnerabilidad, de pobreza y pobreza extrema con especial atención, diferenciando las intervenciones en los ámbitos urbano y rural. D.

Plan Nacional de Saneamiento 2006-2015, Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. Objetivo general: Contribuir a ampliar la cobertura y mejorar la calidad y sostenibilidad de los servicios de agua potable, alcantarillado, tratamiento de aguas servidas y disposición de excretas en concordancia con el Plan Nacional de Superación de la Pobreza y las políticas Décimo Tercera y Vigésimo Primera trazadas en el Acuerdo Nacional y los Objetivos de Desarrollo del Milenio, principalmente con la Meta 10 del Objetivo 7 que propone reducir, al 2015, la mitad del porcentaje de personas que carecen de acceso sostenible al agua potable y a los servicios básicos de saneamiento. Objetivos específicos Objetivo específico 05: Incrementar el acceso a los servicios.  Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de agua potable con conexiones domiciliarias.  Promover la ejecución de obras para la ampliación de cobertura de agua a través de piletas públicas.

E.

Plan Estratégico Sectorial Multianual 2006-2015 (PESEM) del Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento. El Ministerio de Vivienda, Construcción y Saneamiento, es el ente rector en materia de urbanismo, vivienda, construcción y de urbanismo, vivienda, construcción y saneamiento, responsable de diseñar, normar, promover, ejecutar, supervisar y evaluar la política sectorial, contribuyendo a la competividad y el desarrollo territorial sostenible del país, en beneficio preferentemente de las poblaciones de menores recursos. El MVCS tiene como objetivo: Objetivo 03: Promover el acceso de la población a servicios de saneamiento sostenibles y de calidad.   

Para la consecución de los objetivos plantea las siguientes estrategias: Ampliar y mejorar la infraestructura sanitaria. Promover la sostenibilidad de los servicios.

4



F.

Optimizar el uso de los recursos hídricos.

Ley orgánica de municipalidades, Ley 27972. Señala en su: Título V: Las competencias y funciones específicas de los gobiernos locales Capítulo I: Las competencias y funciones específicas generales Artículo 73: Materias de competencia municipal Las municipalidades, tomando en cuenta su condición de municipalidad provincial o distrital, asumen las competencias y ejercen las funciones específicas señaladas en el Capítulo II del presente Título, con carácter exclusivo o compartido, en las materias siguientes: 1. 1.1.

Servicios públicos locales Saneamiento ambiental, salubridad y salud.

3. En materia de desarrollo y economía local. 3.1. Planeamiento y dotación de infraestructura para el desarrollo local. Artículo 80: Saneamiento, salubridad y salud. 2. Funciones específicas compartidas de las municipalidades provinciales. 2.3. Proveer los servicios de saneamiento rural cuando estos no puedan ser atendidos por las municipalidades distritales o las de los centros poblados rurales y coordinar con ellas para la realización de campañas de control de epidemias y sanidad animal. G.

Plan de Desarrollo Concertado 2013-2023, Plan Basadre, Gobierno Regional de Tacna Tiene como Objetivo General Regional 02: Acceso a los servicios de educación, salud, vivienda, servicios básicos y seguridad ciudadana en condiciones de igualdad.

H.

Plan estratégico del distrito de Locumba, 2003-2013, Municipalidad provincial Jorge Basadre. Objetivo General: Orientar y regular la organización físico espacial del territorio mediante la distribución y localización ordenada de las actividades humanas y usos del espacio, protegiendo los recursos y patrimonio natural y cultural contribuyendo a mejorar los niveles y calidad de vida de la población.

5

Eje estratégico 04: Educación de calidad y salud integral. iii. Instalar agua y desagüe en beneficio de la población de la localidad de Locumba y sus centros poblados. I.

Presupuesto participativo, Municipalidad provincial Jorge Basadre I.1. Presupuesto participativo 2010 Desarrollo social 6. Proyecto integral de saneamiento, instalación de agua y desagüe en anexos. 23. Instalación de letrinas. 28. Servicios básicos. 29. proyecto integral de saneamiento. I.2.

Presupuesto participativo 2012 Mejoramiento y ampliación del sistema de agua potable y desagüe en el distrito de Locumba.

IDENTIFICACIÓN

6

7.0.

DESCRIPCIÓN DE LA SITUACIÓN ACTUAL

7.1.

Diagnóstico del área de influencia y área de estudio El área de estudio del proyecto se ubica en el ámbito del C.P. Sitana-Alto Camiara, mientras que el área de influencia y afectada por el problema es el C.P Alto Camiara El Centro Poblado “Alto Camiara”, se encuentra entre las coordenadas U.T.M. 8047804,5901 Sur y 292909,3832 Este, teniendo un área total de terreno aproximada de 52.095,77 m2, y un perímetro de 1.069,74 m. Se ubica en el km 1204 de la carretera Panamericana Sur y dista 21,73 Km. de la Plaza de Armas de la capital del Distrito (Villa Locumba). FIGURA 01: UBICACIÓN DEL ÁREA DE INFLUENCIA

Como se puede apreciar en la figura Alto Camiara se encuentra en una zona de tránsito continuo de vehículos ya que por ella pasa la carretera Panamericana Sur, vía que enlaza el departamento de Tacna con otras regiones y a nivel local sirve de enlace con el centro minero de Toquepala. La zona de influencia y área de estudio presenta las siguientes características A.

Características climáticas

7

Alto Camiara presenta un clima templado con precipitaciones de climas irregulares su clima en general es frio en invierno y calido durante el verano, alcanzando en verano entre 28º Y 30° C. B.

Vías de comunicación Alto Camiara se encuentra a 26 Km (20 minutos en vehículo) de Villa Locumba, capital del Distrito de Locumba. La principal vía de comunicación hacia este lugar es la carretera Panamericana. Asimismo, este lugar sirve como nexo con el Asentamiento Minero de Toquepala y con Pampa Sitana, ambas carreteras son afirmadas y se encuentran en buen estado de conservación. FIGURA 02: SISTEMA VIAL DE COMUNICACIÓN ALTO CAMIARA

Fuente: Plan de acondicionamiento territorial de la provincia Jorge Basadre

En el siguiente cuadro se muestra las características de las principales vías de comunicación que interconectan Alto Camiara con otras localidades. CUADRO 01: RED DE TRANSPORTE VIAL

HASTA

(KM)

8

TROCHA

DESDE

SIN AFIRMAR

NOMBRE DE VÍA

TIPO DE SUPERFICIE (KM) AFIRMADO

CÓDIGO DE RUTA

LONG ASFALTADO

TRAMO

PE-1S

190.56

57.55

37.60%

41.50% 12.50%

34.08

458.73

RED VIAL NACIONAL

71.35

71.35  

 

 

Camiara – Tacna

37.23

37.23  

 

 

Tacna

34.12

Carretera Panam. Sur

PE-1SD

172.31

TOTAL

Carretera Costanera

Moquegua Ilo

RED VIAL DEPARTAMENTAL

111.23

34.12 45.53

 

7.40%

 

46.66

 

19.04  

TA-100

Camiara –Toquepala

Alto Camiara (PE-1S) Toquepala (TA527)

15.17

15.17  

 

 

TA-101

Camiara – Ite

Camiara (PE-1S)

30.36

30.36  

 

 

Ite (Pampa Baja) (PE-1SD)

Fuente: PAT Locumba.

C. Actividades económicas del área de influencia Si bien es cierto la agricultura es una de las principales actividades económicas en el área de estudio, en Alto Camiara se desarrolla con más frecuencia es la actividad del Comercio. Para esto se aprovecha la condición de parada obligatoria de todo vehículo que se circule por la zona, ya que en el lugar se encuentra asentada el Puesto de Control de la Policía Nacional, el cual realiza la inspección de vehículos y pasajeros de las diversas empresas de transportes nacionales e internacionales. Esta situación es aprovechada por comerciantes que ofrecen diversos tipos de productos, ya sea de forma ambulatoria o pequeñas tiendas o restaurantes. CUADRO 02: PRINCIPALES ACTIVIDADES ECONÓMICAS, ALTO CAMIARA ACTIVIDAD Comercio Transporte (Colectivos) Construcción (Obrero) Otros

% 75.61 11.25 9.00 4.14

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 03: DESARROLLO DE LA ACTIVIDAD COMERCIAL EN ALTO CAMIARA

9

D. Aspectos socioeconómicos  Población: Según el Estudio del esquema de Ordenamiento Urbano Alto Camiara, de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, Alto Camiara tiene 128 habitantes (2014), con una tasa de crecimiento de 2.55%.  Nivel de educación: La tasa de analfabetismo en la Provincia Jorge Basadre y distrito de Locumba es de 00.00%, según el Reporte de la Medición de la Tasa de Analfabetismo Perú 2011 del PRONAMA.  Salud: El Centro de Salud de Locumba, ubicada en Villa Locumba, es establecimiento encargado de atender a los pobladores de Locumba capital y todos sus anexos. La población asignada a este establecimiento es de 2,511 personas. Las principales causas de morbilidad de los últimos cinco (05) años se muestran en el siguiente cuadro: CUADRO 03: PRINCIPALES CAUSAS DE MORBILIDAD, S.L. LOCUMBA N° 1 2 3 4 5 6 7 8 9

CAUSAS DE MORTALIDAD Infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Otras infecciones Agudas de las Vías Respiratorias Enfermedades Infecciosas Intestinales Obesidad y Otros Híper alimentación Enfermedades de la Cavidad Bucal Dermatitis y Eczema Infecciones Virales por lesiones de la piel Enfermedades del esófago, e estómago Dorsopatías

2009 1036 246 386 252 633 22 2 226 63

2010 945 132 397 285 958 25 2 178 95

2011 1131 214 423 288 1225 26 2 239 116

2012 2013 678 866 530 511 384 414 157 222 527 760 36 29 21 24 205 226 82 80

10

10 11 12 13 14 15

Otras Enfermedades del Sistema Urinario Traumatismos de Cabeza Artropatías Trastornos de los Tejidos Blandos Enfermedades Hipertensivas Enfermedades Crónicas de las Vías Respiratorias

19 50 57 40 23 18

49 47 55 40 12 24

70 68 70 43 10 27

85 71 30 30 12 13

121 94 82 36 38 17

Fuente: Centro de Salud Locumba.

Según reportes del centro de Salud Locumba, las enfermedades más frecuentes en Alto Camiara son: Resfrió común (80%), faringitis (30%), problemas respiratorios (10%), diarreas (5%) y desnutrición (12%). Estas enfermedades se presentan principalmente por la precariedad de las viviendas que no protegen a la población de los efectos climáticos en épocas de frio.  Características de la vivienda: El 54% de las viviendas tienen como material predominante de sus paredes material liviano es decir las paredes son de esteras o triplay.

CUADRO 04: CARACTERISTICAS DE LAS PAREDES DE LA VIVIENDA, ALTO CAMIARA MATERIAL PREDOMINANTE Ladrillo/Bloqueta Adobe Estera Madera/ Triplay TOTAL

% 40.00% 2.00% 23.00% 35.00% 100.00%

Fuente: Elaboración propia

FIGURA 04: CARACTERISTICAS DE LAS VIVIENDAS EN ALTO LOCUMBA

11

 Incidencia de la pobreza: Según el Sistema Regional para la Toma de Decisiones (SIRTOD)-INEI, para el 2009 el porcentaje de la incidencia, en el distrito de Locumba, era del 13.50%.  Índice de desarrollo Humano: El IDH es un indicador estadístico, propuesto por la ONU, que busca medir el desarrollo humano de las personas a través tres indicadores básicos: Esperanza de vida al nacer, tasa de alfabetismo, y renta real (PBI per cápita). Según el Informe sobre de Desarrollo Humano PNUD, para el 2009 era de 0.6265.

E. Servicios básicos  Agua potable y Saneamiento básico: Actualmente Alto Camiara cuenta con infraestructura de agua potable, alcantarillado y tratamiento de agua residuales, aunque el servicio se viene dando de forma inadecuada. FIGURA 05: CONEXIONES DE AGUA Y ALCANTARILLADO DOMICILIARIO

12

 Electricidad: La población de Alto Camiara cuenta con el servicio de electricidad y de alumbrado público, el cual es brindado por la empresa Electrosur S.A. FIGURA 06: SISTEMA ELECTRICO, ALTO CAMIARA

F. Características de la educación En Alto Camiara se cuenta con el servicio de educación, tanto de inicial como primario. Para acceder al servicio de educación secundaria los estudiantes deben de dirigirse hacia las instituciones educativas ubicadas en Sitana o Villa Locumba. FIGURA 07: IIEE UBICADAS EN ALTO CAMIARA

IIEE 375

IIEE 42233

Se debe mencionar que las instalaciones de las instituciones educativas ubicadas en Alto Camiara han sido mejoradas gracias a la ejecución de los proyectos “Construcción e Implementación de la I.E.I Nº 375 en el Anexo de Alto Camiara” y el “Mejoramiento de la I.E. Nº 42233 en el Anexo de Alto Camiara”; los cuales fueron ejecutados por la Municipalidad Provincial Jorge Basadre.

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CUADRO 05: SERVICIO EDUCATIVO EN ALTO CAMIARA NOMBRE DE IE 375 42233 42262 SITANA 432 SITANA 42262 SITANA

NIVEL / MODALIDAD Inicial - Jardín Primaria Primaria Inicial - Jardín Secundaria

DIRECCIÓN DE IE

ALUMNOS

Carretera panamericana norte Carretera Panamericana Norte Carretera Alto Camiara - Toquepala Carret. Alto Camiara - Toquepala km 8.5 Carretera Ato Camiara - Toquepala

4 5 62 27 48

DOCENTE SECCIONES S 1 3 1 5 5 6 2 3 10 5

Fuente: ministerio de educación. Escale. Datos 2012

G. Recojo y eliminación de basura: Actualmente Alto Camiara no cuenta servicio permanente de eliminación de residuos sólidos por lo los pobladores optan por eliminar la basura llevándola hacia lugares descampados colocándolos en cilindros de metal ubicados en algunos sectores del lugar.

CUADRO 06: ELIMINACIÓN DE BASURA, SAGOLLO ELIMINACIÓN DE BASURA % Colector municipal 66.67 Enterrado 0.00 En botadero 0.00 Quemado 33.33 Otro 0.00 Fuente: Eliminación propia

FIGURA 08: ELIMINACIÓN DE RESIDUOS SÓLIDOS, ALTO CAMIARA

ELIMINADO Y QUEMADO DE BASURA

DEPÓSITOS DE METAL

14

7.2.

Diagnóstico de los servicios

7.2.1. Diagnóstico del servicio de agua potable A. Situación del servicio A.1. Calidad de agua: Actualmente la fuente para consumo proviene del Pozo tres Piedras, el cual según el PIP Mejoramiento de los servicios de almacenamiento y regulación de agua potable para Villa Locumba, Alto Locumba, y Piñapa, distrito de Locumba, Jorge Basadre, Tacna, SNIP 243629, presenta las siguientes características: CUADRO 07: ANALISIS FISICO QUIMICO DE AGUA, POZO TRES PIEDRAS INDICADOR VALOR pH Menor a 8.3 Turbidez Menor a 3 UNT Conductividad Entre 50-70 us/cm Bicarbonatos n.p. Carbonatos n.p. Ca 20-330 mg/l de Ca CO3 Arsénico 0.012 mg/l Fuente: SNIP 243629.

Asimismo se debe señalar que periódicamente la Dirección de salud, a través de los órganos correspondientes, realizan el monitoreo de calidad de agua, en cuanto a la concentración de cloro y presencia de coliformes.

A.2. Consumo de agua. En base a los datos proporcionados, sobre consumo de agua potable, por la JASS Pampa Sitana-Alto Camiara, se obtiene: CUADRO 08: COMSUMO PROMEDIO DE AGUA, ALTO CAMIARA DESCRIPCIÓN Consumo promedio mensual/vivienda Consumo promedio diario CONSUMO TOTAL

UM m³ l/habitante/día l/Habitante/mes

CANTIDAD 1.17 47.98 1,914.43

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas

Como vemos el consumo promedio de agua es de 47.98 litros/habitante/día, el cual se encuentra por debajo del rango de 50-60 litros/habitante día, dotación sugerida por la Guía metodología para la formulación de proyectos de saneamiento básico del SNIP. A.3. Cobertura del servicio: En la actualidad, Alto Camiara cuenta con servicio de agua potable a través de red pública, con una cobertura del 68.75% de la población, con abastecimiento de 24 horas.

15

La instalación del servicio fue por medio del proyecto Instalación de sistema de red de agua potable Alto Camiara, provincia Jorge Basadre, Tacna. Código DGPP 2042722.

CUADRO 09: VIVIENDAS CON CONEXIONES DE AGUA DESCRIPCIÓN Población total Población con servicio de agua potable Población sin servicio de agua potable Con Conexión de agua potable Sin conexión de agua potable

TOTAL 128 85 43  73 37

% 100% 66.40 33.60  66.40% 33.60%

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas

De las 73 conexiones existentes, 14 son conexiones estatales y comerciales correspondiendo a las instituciones educativas, policía nacional, comercios, restaurantes y grifo. Debemos señalar que todas las conexiones cuentan con sus respectivos medidores de consumo. En la siguiente figura se muestra la ubicación de los lotes de viviendas que no tienen conexión de agua potable. Debemos señalar que de los 37 lotes de vivienda que no poseen conexión domiciliaria de agua, veinte (20) corresponden a lotes adjudicados, por la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, a pobladores de la zona en el presente año. Estos lotes se ubican en la parte alta. Asimismo, algunos de estos pobladores han optado por instalar módulos de madera como vivienda, pero no habitan en el lugar por falta de servicios básicos.

FIGURA 09: VIVIENDAS SIN CONEXIÓN DOMICILIARIA DE AGUA POTABLE, ALTO CAMIARA

16

20 lotes de vivienda

LEYENDA Viviendas sin Servicio de agua Potable

Por otro lado, la población que no cuenta con servicio de agua potable a optado por realizar instalaciones provisionales de agua, para ello utilizan la red de distribución más cercana o en otros casos utilizan el agua de las viviendas colindantes. Ante esta situación la JASS ha optado por fijar una tarifa plana de consumo el cual asciende a S/.50.00/mes.

B. Situación de la infraestructura B.1. Fuente de abastecimiento: La fuente de abastecimiento de agua es el pozo Tres Piedras el cual se encuentra ubicado en el Sector Ahorcado del Anexo de Cinto (distrito de Locumba) en las coordenadas UTM WGS-84, 315529E y 8054629N.

FIGURA 10: FUENTE DE BASTECIMIENTO SUBTERRANEO, POZO TRES PIEDRAS

17

POZO TRES PIEDRAS

VILLA LOCUMBA

Este pozo tiene un caudal aproximado de 10 l/s, y está destinado específicamente para uso poblacional y agrícola, abasteciendo de esta manera al anexo de Cinto y zonas aledañas. El pozo utiliza una tubería de 15”, revestimiento de acero y tiene una profundidad de 50 metros. Se encuentra equipada con una bomba Tubular de 4” con motor eléctrico Haz. CUADRO 10: PRINCIPALESARACTERISTICAS FUENTE DE ABASTECIMIENTO

DESCRIPCIÓ CARACTERISTICAS N Producción (l/s) 10.00 Cantidad de uso (l/s) 10.00 Antigüedad (años) ≥6 Estado físico Bueno E. operativo Bueno Fuente: Elaboración propia.

B.2. Línea de conducción: El sistema de conducción está compuesto por varios tramos, cada uno de ellos con un sistema de bombeo. La línea de conducción se inicia en el pozo Tres Piedras y concluye, para el sistema de

18

agua de Alto Camiara en el pozo R-1. En el siguiente cuadro se resume las principales características de la línea de conducción para el sistema de abastecimiento de agua potable de Alto Camiara que se inicia en la estación de bombeo C 1 y termina e el Reservorio R1: CUADRO 11: DESCRIPCIÓN DE LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN TRAMO DE LA LÍNEA MATERIAL DIAMETRO LONGITUD (ml) ESTADO EB N°01-EB N°02 AST, PVC 100mm 1,380.00 Bueno EB N°02- R1 AST, PVC 100mm 7,160.00 Bueno Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestra la trayectoria de la línea de conducción desde el punto de captación hasta el reservorio de la EPS, la cual abastece a todo las zonas urbanas de Locumba capital.

19

FIGURA 11: RECORRIDO DE LA LINEA DE CONDUCCIÓN, TRAMO POZO RES PIEDRAS-RESERVORIO R1, ALTO CAMIARA

Reservorio EPS

Pozo Tres Piedras

Reservorio Chaucalana

R1

C1 C2

20

B.3.

ESTACIÓN  E.B. N°01-C-1  E.B. N°02-C-2

Estaciones de bombeo: Son dos las estaciones de bombeo que corresponde al sistema de agua potable de Pampa Sitana-Alto Camiara y que permiten el traslado de agua hasta el Reservorio R1. Las estaciones presentan las siguientes características: CUADRO 12: CARACTERISTICAS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO Q BOMBEO ESTADO TIPO EQ. BOMBEO POTENCIA (l/s) FÍSICO  Bomba vertical  6.00  30 HP Bueno  Bomba vertical  6.00  20 HP Bueno

ESTADO OPERATIVO Operativo Operativo

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la GDTI-MPJB.

Cada estación de bombeo tiene un sistema eléctrico que le permite realizar esta labor. Las características de cada sistema eléctrico, por estación de bombeo, se señalan a continuación: CUADRO 13: CARACTERISTICAS DE LOS SISTEMAS ELÉCTRICOS DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO ESTACIÓN DE BOMBEO  

TIPO DE TARIFA ELÉCTRICA

TABLERO ELÉCTRICO TIPO

TRANSFORMADOR

ESTADO CONSERV.

ESTADO DE ESTADO INSTALACIÓN CONSERV.

TIPO

 E.B. N°01, C-1 (50m³)

MT2 *

 Eléctrico

 En uso

 Distribución ,50 kvm , 3Ǿ

 Bueno

 Operativo

E.B. N°02, C2 (60m³)

MT2 *

Eléctrico

En uso

Distribución ,50 kvm , 3Ǿ

Bueno

Operativo

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la GDTI-MPJB.

A continuación se muestra los costos de consumo de energía eléctrica de cada estación de bombeo, cobrados por la empresa Electrosur SA, administradora del servicio de electricidad: CUADRO 14: PAGO MENSUALIZADO DEL SERVICIO DE NERGIA ELECTRICA DE LAS ESTACIONES DE BOMBEO COSTO MENSUAL DEL SISTEMA DE BOMBEO, POZO C1 RUBRO ESFP P.U. S/. Kw-h

NOV

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 1,361.0 1,497.0 1,583.0 1,222.0 1,808.0 715.00 0 1,464.00 0 1,421.00 0 1,419.00 0 1,434.00 0 808.00 841.00 0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

110.40 154.00

210.14 344.00

226.04

231.14 449.00

219.40 385.00

244.42 525.00

219.09 392.00

188.68 281.00

221.41 408.00

279.16 441.00

124.76 103.00

129.85 98.00

P.U S/. Kw-h

0.19

0.19

418.00 0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

Subtotal S/.

28.95

64.67

78.58

84.41 72.38 4,068.0 0 1,025.00

98.70 1,152.0 0

73.70

52.83

76.70

82.91 1,671.0 0

19.36

18.42

990.00

972.00

Subtotal S/. EAHP

ER P.U. S/. Kvar-h Subtotal S/. CF P.U. S/. Kw-h

459.00

933.00 1,043.00

996.00

783.00 1,011.00

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

16.48

33.49

37.44

146.04

36.80

41.36

35.76

28.11

36.29

59.99

35.54

34.89

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

21

Subtotal S/. SUBTOTAL S/. IGV TOTAL MES S/.

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

169.50

321.98

355.74

475.26

342.25

398.14

342.22

283.28

348.08

435.72

193.33

196.84

30.51

57.96

64.03

85.55

61.60

71.67

61.60

50.99

62.65

78.43

34.80

35.43

200.01

379.93

419.77

560.81

403.85

469.81

403.81

334.28

410.73

514.15

228.13

232.27

COSTO MENSUAL DEL SISTEMA DE BOMBEO POZO C2 RUBRO

NOV

DIC ENE FEB MAR ABR MAY JUN JUL AGO SEP OCT 1,913.0 2,013.0 2,003.0 1,402.0 1,527.0 1,341.00 0 2,185.00 0 1,898.00 0 1,486.00 0 1,333.00 0 1,677.00 1,736.00

ESFP P.U. S/. Kw-h Subtotal S/. EAHP P.U. S/. Kw-h Subtotal S/. ER

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

0.15

207.05 264.00

295.37 664.00

337.36

310.81 611.00

293.05 439.00

309.26 617.00

229.44 502.00

216.47 371.00

205.82 361.00

235.77 265.00

258.93 112.00

268.04 75.00

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

0.19

114.87 82.53 1,232.0 0 1,142.00

116.00 1,314.0 0

94.38

69.75

67.87

49.63 838.00

P.U. S/. Kvar-h Subtotal S/. CF P.U. S/. Kw-h Subtotal S/. SUB TOTAL S/. IGV TOTAL MES S/.

705.00 0.19

124.83 132.54 1,248.0 0 1,425.00

49.82 21.06 14.10 1,102.0 0 1,102.00 1,184.00

951.00

806.00

802.00

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

0.04

30.08

44.80

51.16

44.23

41.00

47.17

34.14

28.94

28.79

39.56

39.56

42.51

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

1.00

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

13.67

300.44

478.67

534.73

483.57

430.25

486.10

371.63

328.82

316.15

338.82

333.22

338.31

54.08

86.16

96.25

87.04

77.45

87.50

66.89

59.19

56.91

60.99

59.98

60.90

354.52

564.83

630.98

570.62

507.70

573.60

438.52

388.01

373.05

399.81

393.20

399.21

Fuente: Recibos de consumo eléctrico, Electrosur S.A.

B.4. Reservorio: Cada estación de bombeo del sistema funciona como un reservorio, a su vez se tiene el reservorio R1, el cual es el que distribuye una un porcentaje de su caudal para Alto Camiara y bombea el resto hacia Pampa Sitana. Las características de cada uno de ellos. CUADRO 15: CARACTERIZACIÓN DE LOS RESERVORIOS EXISTENTES EN LA LÍNEA DE CONDUCCIÓN Ǿ TUB. SALIDA

ANTIGÜEDA D

E. FÍSICO

Concreto  100mm SCH 40

 100mm

5 años

 Bueno

60.00

Concreto 100mm SCH 40

100mm

5 años

Bueno

140.00

Concreto 100mm SCH 40

100mm

5 años

Bueno

DENOMINACIÓN

TIPO

DIMENSIONES (m)

VOL. (m³)

 C1

 Rectangular

5*5*2.20 m

 50.00

C2

Bóveda

Ǿ:6m, h:2.30m

R-1

Bóveda

Ǿ:8m, h:3.30m

MATERIAL

ǾTUB. INGRESO

Fuente: Elaboración propia, en base a datos de la GDTI-MPJB.

El reservorio que utiliza la población de Alto Camiara es el denominado R1, el cual se encuentra ubicado en las coordenadas UTM 298437.69m E, 8048194.34m S, y a una altura de 576 msnm. Dista del CP en aproximadamente 200 metros.

22

FIGURA 12: RESERVORIO DE AGUA, ALTO CAMIARA RESERVORIO

ALTO CAMIARA

B.5. Redes de distribución: Considerando que Alto Camiara es abastecida por el Reservorio R1, el sistema actual de distribución presenta zonas de presión mínimas en las viviendas ubicadas en la parte alta (cercanas al reservorio), y que a futuro con el crecimiento urbano de la zona este problema se acrecentara. Según el Reglamento Nacional de Edificaciones las presiones en la red deben oscilara entre 10 a 50 m, actualmente la presión de agua en el lote ubicado en la parte más alta ( Mz. D Lt. 20), es de 5.07 m y la presión en el lote que se encuentra en la parte más bajas (Mz. H Lt. 1) es de 11.74 m. De esta manera podemos concluir que existe un problema de presiones en el sistema actual, pues no cumple con los estándares señaldos. En la siguiente figura, las líneas punteadas, muestran la ubicación de la red de distribución de agua potable en Alto Camiara, así como las presiones máximas y mínimas del sistema:

23

FIGURA 13: RED DE DISTRIBUCIÓN DE AGUA POTABLE, ALTO CAMIARA

P= 5.07m

Además debemos mencionar que la red de distribución de Alto Camiara es de tubería PVC de 2” de diámetro, de esta se distribuye a las viviendas por medio de tuberías de 1 ½”, 1” y ½”. En el siguiente cuadro se resume las características de las redes de distribución existente. CUADRO 16: DESCRIPCIÓN DE LAS REDES DE DISTRIBUCIÓN RED DE DISTRIBUCIÓN Longitud (ml) Tubería Diámetro Construcción Estado Mantenimiento

DESCRIPCIÓN 940.00 PVC 2” 2010 Bueno JASS PS-AC

Fuente: Elaboración propia

24

C. Análisis de vulnerabilidad del sistema existente De acuerdo al diagnóstico realizado en el ítem A.4, del subtitulo Características del área de influencia, Identificación de Peligros y análisis de riesgos en esta zona de estudio. Para la clasificar el peligro, en la que se encuentra la infraestructura existente, se debe considerar la probabilidad de ocurrencia con la que se presenta, tal como se indica a continuación: CUADRO 17: MATRIZ DE PELIGROS DEL SISTEMA ACTUAL INDICADORES COMPONENETE DEL SISTEMA PELIGRO POR PELIGRO POE PELIGRO POR DERRUMBE EFECTO CLIMÁTICO INUNDACIÓN CAPTACIÓN       Tres Piedras C C D CONDUCCIÓN       Tramo Tres Piedras-Locumba B C C LocumbaC C C -R1 D D D RESERVORIO       C1 C D D C2 C D D R1 C D D RED DE DISTRIBUCIÓN Alto Camiara D D D Fuente: Elaboración propia

Donde: CATEGORIA PROBALIDAD DE OCURRENCIA

DEFINICIÓN

A

Frecuente

Significativa probabilidad de ocurrencia

B

Moderado

Mediana probabilidad de ocurrencia

C

Remoto

Baja probabilidad de ocurrencia

D

Extremadamente remota

Difícil que ocurra

Como podemos observar la ubicación de la infraestructura existente no presenta peligro para la ocurrencia de efectos climáticos, derrumbe o inundación. Para La gestión prospectiva de riesgo consideramos los siguientes análisis: A. Análisis de peligros: Engloba las características generales del área de influencia del proyecto, para este caso haremos uso del Formato: Identificación de peligros en la zona del proyecto.

25

CUADRO 18: FORMATO 1.A.: ASPECTOS GENERALES SOBRE LA OCURRENCIA DE PELIGROS EN LA ZONA PREGUNTAS

SI

1.         ¿Existe un historial de peligros naturales en la zona en el cual se pretende ejecutar el proyecto?

X

2.        ¿Existe estudios que pronostican la probable ocurrencia de peligros naturales en la zona bajo análisis?

NO

X

3.        ¿Existe una probabilidad de ocurrencia de peligros naturales durante la vida útil del proyecto?

X

4.        Para cada uno de los peligros naturales que a continuación se detallan, ¿Qué características: frecuencia, intensidad, tendría dicho peligro, si se presentara la vida útil del proyecto? FRECUENCIA PELIGROS SI NO BAJO MEDIO ALTO Lluvias X X Moderadas Deslizamientos

COMENTARIOS Toda la región Tacna está ubicada en el “Cinturón de Fuego del Pacifico Sur”

 Sismo de gran intensidad como la ocurrida en el año 2001.

BAJO

INTENSIDAD MEDIO ALTO

X

X

Heladas Sismos Sequías Incendios Inundaciones Huaycos

X X

X

X

X X X X

La ubicación donde se desarrollara el proyecto presenta una intensidad y frecuencia de peligros de medio a bajo, reuniendo las condiciones necesarios para la ejecución del proyecto. CUADRO 19: FORMATO 1.B: PREGUNTAS SOBRE CARACTERISTICAS ESPECIFÍCAS DE PELIGROS PELIGROS

SI

NO

FRECUENCIA (A) B M A S.I.

SEVERIDAD (B) B M A S.I.

INUNDACIÓN ¿Existen zonas con problemas de inundación?

X

¿Existe sedimentación en el rio o quebrada? ¿Cambia el flujo del rio o acequia principal que estará involucrada con el proyecto?

X

LLUVIAS INTENSAS

X

DERRUMBES/DESLIZAMIENTOS ¿Existen procesos de erosión?

X

¿Existe mal drenaje de los suelos? ¿Existen antecedentes de inestabilidad o fallas geológicas en las laderas?

X

¿Existen antecedentes de deslizamiento?

X

X

26

RESULTADO A*B

¿Existen antecedentes de derrumbes?

X

HELADAS

X X

FRIAJES/NEVADAS X

SISMOS

1

SEQUIAS

X

HUAYCOS

X

INCENDIOS URBANOS

X

DERRAMES TÓXICOS

X

2

2

Fuente: Elaboración propia.

Donde:

B= Bajo: 1 M= Medio: 2 A= Alto: 3 S.I.= Sin información: 4

Como podemos observar la exposición al peligro de la infraestructura existente presenta una frecuencia y severidad media baja. En el siguiente cuadro se realiza la identificación del grado de vulnerabilidad de la zona donde se encuentra la infraestructura: CUADRO 20: FORMATO 03: IDENTIFICACIÓN DEL GRADO DE VULNERABILIDAD POR FACTORES DE EXPOSICIÓN, FRAGILIDAD Y RESILENCIA FACTOR DE VULNERABILIDAD EXPOSICIÓN FRAGILIDAD

 RESIDENCIA

     

GRADO DE VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO X     X   X     X     X     X   X   X  

 

X

VARIABLE A B C D E F G H I J K

Localización del proyecto respecto de la condición de peligro Características del terreno Tipo de construcción Aplicación de normas de construcción Actividad económica de la zona Situación de pobreza de la zona Integración institucional de la zona Nivel de organización de la población Conocimiento sobre ocurrencia de desastres por parte de la población Actitud de la población frente a la ocurrencia de desastres Existencia de recursos financieros para respuesta ante desastres

 

   

 

X X

En cuanto al grado de vulnerabilidad en el y del proyecto, de acuerdo al análisis realizado es media bajo. B. Determinación del nivel de riesgo: Con el Formato 1 se determina el nivel de

27

 

 

peligro asociado al proyecto, y con el Formato 3 se establece el nivel de vulnerabilidad al que está expuesto la infraestructura existente. De esta manera, se puede determinar el nivel de riesgo, considerando la siguiente escala es: CUADRO 21: ESCALA DE NIVEL DE RIESGO, CONSIDERANDO NIVEL DE PELIGRO Y VULNERABILIDAD DEFINICIÓN DE PELIGROS/VULNERABILIDAD

GRADO DE PELIGROS

BAJO MEDIO ALTO

GRADO DE VULNERABILIDAD BAJO MEDIO ALTO Bajo Bajo Medio Bajo Medio Alto Medio Alto Alto

La zona donde se encuentra la infraestructura, presenta un grado de peligros bajo y un grado de vulnerabilidad medio, debido principalmente a la actividad sísmica de la zona, lo cual puede provocar la interrupción del suministro y conducción dela gua. 7.2.2. Diagnóstico del servicio de saneamiento A. Situación del servicio Actualmente el 66.40% de los lotes de vivienda tienen conexión al sistema de alcantarillado. CUADRO 22: VIVIENDAS CON CONEXIONES DE AGUA DESCRIPCIÓN TOTAL Viviendas Con Conexión de alcantarillado  73 Viviendas Sin conexión de alcantarillado 37

%  66.40% 33.60%

Fuente. Elaboración propia en base a encuestas

Pero, debemos señalar que, si bien el cierto el 66.40% de las viviendas tienen conexión domiciliaria de alcantarillado no todos los pobladores pueden acceder a este servicio, esto se debe principalmente a que las trece (13) viviendas ubicadas en la parte baja de Alto Camiara (por debajo de la Carretera Panamericana) no acceden a este servicio, debido principalmente a que se hallan a una altura menor que la Red de alcantarillado. Por lo que las aguas residuales no fluyen hacia los colectores. De esta manera este sistema, en este sector, se encuentra inoperante. FIGURA 14: DESNIVEL EXISTENTE ENTRE VIVIENDAS Y RED DE ALCANTARILLADO

28

PENDIENTE NEGATIVA EXISTE ENTRE RED Y VIVIENDA

DESNIVEL EXISTENTE ENTRE RED Y VIVIENDAS

Esta situación ha obligado a los pobladores a instalar silos dentro de sus viviendas o utilizar, en algunos casos, los terrenos eriazos existentes en la zona para la eliminación de excretas.

FIGURA 15: SILO EXISTENTE PARA LA ELIMINACIÓN DE EXCRETAS

29

En el siguiente Cuadro podemos observar que solo el 40% de los pobladores pueden acceder al servicio de alcantarillado, un 17% tiene conexión domiciliaria de alcantarillado pero no puede acceder al sistema por diferencias de alturas entre la vivienda y la red; además de las domiciliarias existen otras tres, no domiciliarias que tienen el mismo problema. Finalmente debemos que un 33% de la población, no tiene servicio de saneamiento (alcantarillado).

CUADRO 23: VIVIENDAS CON SERVICIO DE ALCANTARILLADO DESCRIPCIÓN Población con acceso al servicio Población sin acceso al servicio Población sin servicio TOTAL

TOTAL 40.00% 17.00% 33.00% 100.00%

Fuente: Elaboración propia.

A continuación se muestra la ubicación de las viviendas sin servicio de alcantarillado y las viviendas con conexión pero sin servicio.

FIGURA 16: UBICACIÓN DE LAS VIVIENDAS SON SERVICIO DE SANEAMIENTO, ALTO LOCUMBA

30

B. Situación de la infraestructura B.1. Colectores de alcantarillado: La Red de colectores está conformada por tuberías de PVC, de 110mm de diámetro, instalados a lo largo de la Calle 2 y frente a los lotes de vivienda ubicados a un costado de la carretera Panamericana. Las redes se encuentran en buen estado de conservación. La red presenta buena pendiente favorable para las viviendas ubicadas frente a la carretera a Toquepala y desfavorable a las que se encuentran por debajo de la carretera Panamericana, como ya de mencionó anteriormente. De otro lado debemos mencionar que existen dos sistemas de recolectores en Alto Camiara, cada uno de ellos presenta un sistema de tratamiento de

31

aguas residuales independiente. En el siguiente Cuadro se puede mostrar la ubicación y la distribución de los colectores existentes en Alto Camiara. FIGURA 17: RED DE COLECTORES EXISTENTES

CARRETERA A TOQUEPALA

CARRETERA PANAMERICANA

B.2. Buzones: En Alto Camiara existen 10 encuentran en buen estado de conservación.

buzones los cuales se

32

FIGURA 18: BUZONES DE ALCANTARILLADO, ALTO CAMIARA

En el siguiente Cuadro se muestra las características de los buzones existentes: CUADRO 24: CARACTERÍSTICAS DE LOS BUZONES, ALTO CAMIARA COMPONENTE DIÁMETRO MATERIAL CANTIDAD Buzones 1.00 m Cemento 10 Fuente: Elaboración propia

B.3. Conexiones domiciliarias: De las 73 conexiones existentes, como ya se mencionó anteriormente, solo Existen 73 conexiones domiciliarias, de ellas, como ya se indicó anteriormente, 19 no acceden al servicio. En cuanto a la infraestructura esta se encuentra en buen estado.

FIGURA 19: CONEXIONES DOMICILIARIAS DE AGUA Y DEAGUE, ALTO CAMIARA

33

B.4. Sistema de tratamiento de aguas residuales: Alto Camiara cuenta con dos (02) pozos de sedimentación para las aguas residuales. Ambas se encuentran ubicadas en la parte baja de la localidad. FIGURA 20: UBICACIÓN DE SISTEMAS DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES

Estas infraestructuras están conformadas por un tanque de sedimentación de 3.05*5.0*2.5m, de concreto armado. Una de ellas ha colapsado totalmente y se encuentra sumergida completamente por la falta de mantenimiento y al poco dimensionamiento de la misma. La disposición final de excretas se realiza en las zonas eriazas existentes en la parte baja de Alto Camiara.

34

FIGURA 21: SITUACIÓN DE LA INFRAESTRUCTURA DE TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES, ALTO CAMIARA

POZO 01

POZO 02

Asimismo debemos señalar que la falta de bio digestores provoca que los vientos frecuentes en la zona lleven los malos olores que emana el Pozo 01. Esta desagradable situación empeora en la época de verano, lo se hace necesario su reubicación. 7.2.3. Diagnóstico de la gestión del servicio A. Diagnóstico de la gestión administrativa: La encargada de la gestión administrativa es la Junta Administradora de Servicios de Saneamiento, JASS Pampa Sitana – Alto Camiara, fundada el 17 de noviembre del 2013 y reconocida, el 14 de mayo del 2014, mediante Resolución de Alcaldía N° 308.2014-A/MPJB, y la conforman: CUADRO 25: INTEGRANTES DE LA JASS PAMPA SITANA – ALTO CAMIARA

35

NOMBRE Víctor feliz Gutiérrez Mamani Eduardo Mamani Condori Ada Arocutipa Ríos Santos campos Yufra Judith Blas Aduvire Ardían Quevedo Roque Darío Chipana Quispe Alfonso Mamani Paucara Ángel Quicaño Ancco Daniel Gutiérrez Vilca Víctor Valdez Ramos

CARGO Presidente Vicepresidente Secretaria Tesorero Pro Tesorero Vocal Jefe del área técnica Jefe de seguridad de Alto Camiara Jefe se seguridad de Pampa Sitana Fiscal Alto Camiara Fiscal Pampa Sitana

Fuente: JASS Pampa Sitana – Alto Camiara

La JASS, cuenta en la actualidad con estatutos y reglamentos aprobados por asamblea, los cuales rigen la actividad de sus miembros. La JASS ha recibido capacitación en: gestión administrativa del servicio por parte de la Municipalidad Provincial Jorge Basadre. Cuentan con una oficina en las instalaciones del Coliseo de Pampa Sitana. En cuanto a su equipamiento, cuentan con una computadora y dos impresoras y material de escritorio, el cual fue cedido en uso por la Municipalidad Provincial Jorge Basadre, los cuales son utilizados para la emisión de los comprobantes de pago del servicio de agua y alcantarillado. En el siguiente Cuadro se realiza un pequeño resumen delas características de la JASS Pampa Sitana – Alto Camiara. CUADRO 26: CARACTERISTICAS DE LA JASS PAMPA SITANA – ALTO CAMIARA

DESCRIPCIÓN Año de conformación N° miembros Registro ante MPJB Tiene estatutos y reglamentos Donde funciona Registro contable Rendición de cuentas, actas Frecuencia de reuniones entre miembros Frecuencia de reuniones asamblea

OBSERVACIÓN

SI SI SI SI    

2014  11  NO NO   NO NO    

   R.A. N° 308.2014-A/MPJB    Pampa Sitana  Se encuentra en implementación  Cada 03 meses  No fijadas. Esporádicas  No Fijadas. De acuerdo a situaciones presentadas.

Fuente: Elaboración propia

B. Diagnóstico de las actividades de operación y mantenimiento: En cuanto a la operación del sistema, cada sector opera individualmente el

36

servicio (es decir, Locumba, Aurora, Puente Camiara). La operación básicamente se da en el buen funcionamiento de las estaciones de bombeo, del sistema de automatización y de los reservorios, pues como ya sea señalado anteriormente esta forma parte de todo un sistema que comienza en el pozo Tres Piedras y concluye en el pozo 02 en Sitana. En cuanto a las actividades de operatividad, desarrolladas por la JASS, podemos mencionar: CUADRO 27: OPERATIVIDAD DEL SERVICIO COMPONENTE PROCEDIMIENTO Estación de bombeo Reservorio Sistema de automatización Sistema de agua potable Sistema de alcantarillado

Verificación de funcionamiento Operación de llenado y descarga Verificación de funcionamiento Refacción de conexiones domiciliarias Refacción de conexiones domiciliarias

FRECUENCIA Eventual Eventual Eventual Eventual Eventual

Fuente: Elaboración propia.

Si viene s cierto la JASS cuenta con personal capacitado para el desarrollo de las actividades de operación, la falta de herramientas y equipos, restringe en muchas ocasiones el desarrollo de las acciones planteadas por la Junta. El mantenimiento de los sistemas de agua potable y saneamiento se realiza cada tres meses, el cual consiste en la limpieza del reservorio y revisión de los sistemas de automatización. CUADRO 28: CARACTERISTICAS DE LA OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, JASS PAMPA SITANA – ALTO CAMIARA

OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO

DESCRIPCIÓN

Organización de la operación y mantenimiento

 Área técnica  Operación de las bombas. Operación de sistemas de automatización. Refacción de sistema de agua potable. Refacción de sistema de alcantarillado. Refacciones de conexiones domiciliarias.

Acciones que se realiza

N° de operadores

 01

Tienen capacitación

 Si.

Remuneración mensual

 S/.1,800.00

Remuneración anual

 S/.21,600.00

¿Tienen manual de O y M?

 Si.

Herramientas

 Si. Kit de herramientas.

¿Cómo compra insumos herramientas?

 A través de la MPJB.

Fuente: Elaboración propia

El mantenimiento de las fuentes de abastecimiento, sistemas de conducción y estaciones de bombeo están a cargo de la EPS, y JASS de

37

cada jurisdicción por donde pasa el sistema. Por otro lado, el control de calidad de agua de la fuente de abastecimiento y de los reservorios lo realiza la Dirección Regional de Salud de Tacna Y EL Centro de Salud Locumba, la cual periódicamente realizan la toma de muestras, y efectúa el análisis de las mismas, haciendo legar, posteriormente, las recomendaciones pertinentes. Hasta el momento el resultado de estos análisis han sido positivos para consumo poblacional. Finalmente en cuanto al catastro técnico, la JASS, no cuenta con información técnica de las redes de agua potable y alcantarillado. La información con la que se trabaja, proviene básicamente del conocimiento del personal que labora, lo que dificulta en algunas ocasiones la realización de labores de mantenimiento preventivas o correctivas. C. Diagnóstico de la actividad comercial: En cuanto a la gestión comercial, que realiza la JASS, esta se sintetiza principalmente a la cobranza del servicio a los usuarios. El cobro se realiza mensualmente, y está a cargo del tesorero, el cual se encarga de la administración de los mismos. La JASS cuenta con una base de datos de los usuarios, donde se registra el pago o deuda acumulada de cada usuario. La entrega de la facturación se realiza cada treinta (30) días, y en ella se detalla el consumo realzado. El costo del m³ varía de acuerdo a la cantidad. De esta manera se cobra: CUADRO 29: TARIFA DE PAGO DEL CONSUMO DE AGUA POTABLE

CONSUMO Hasta 0.5 m³ Más de 0.5 y hasta 2 m3 Más de 2 y hasta 3 m3 Más de 3 y hasta 5 m3 Más de 5 m3

COSTO S/.5.00 S/. 9.85 S/. 10.68 S/. 11.35 S/. 12.50

Fuente: JASS Pampa Sitana-Alto Camiara

Asimismo debemos señalar, que si bien es cierto el pago de la tarifa es alta, esto se debe principalmente a que se utilizan cinco (05) estaciones de bombeo para que el agua llegue a la zona. CUADRO 30: CARACTERISTICAS DE LA GESTIÓN COMERCIAL DE LA JASS PAMPA SITANA-ALTO CAMIARA DESCRIPCIÓN

DETALLE

38

Padrón de usuarios comerciales Sistema de cobranza Cuota por vivienda Micromedición N° de hogares que paga la cuota Desarrollo de campañas de educación sanitaria

 Si. Pero para el pago de tarifa son considerados como consumidores domésticos  Emisión de comprobante. Trámites para estar inafectos al IGV, para poder emitir recibos.  De acuerdo a consumo y un cargo de cuota mensual de S/.5.00 por vivienda. Si.  44  No. Solo por medio del proyecto Construcción del sistema de red de agua potable Alto Camiara-Pampa Sitana, provincia Jorge Basadre-Tacna.

Fuente: Elaboración propia.

7.2.4. Diagnóstico de los involucrados en el PIP A. Municipalidad Provincial Jorge Basadre: La Municipalidad de Jorge Basadre cuenta con los recursos necesarios para ampliar y mejorar las condiciones de los servicios de abastecimiento de agua potable, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. De esta manera busca mejorar las condiciones de vida de la población de Alto Camiara. B. JASS C.P. Alto Camiara: La JASS Pampa Sitana - Alto Camiara, realiza las acciones de operación y mantenimiento de los sistemas existentes. Actualmente no cuenta con las herramientas necesarias para realizar eficientemente su labor. C. Población del C.P. Alto Camiara: La población afectada por el problema son pobladores de Alto Camiara los cuales no cuentan con servicio de agua potable y alcantarillado, asimismo la población, en general, no viene recibiendo un adecuado servicio de agua, saneamiento y tratamiento de aguas residuales. Actualmente la población, en Alto Camiara, es de 128 habitantes. Teniendo como base una tasa de crecimiento poblacional, de 2.55%, podemos proyectar la población que seguirá afectada por el problema. CUADRO 31: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA AÑO POBLACIÓN 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 ALTO CAMIARA 128 131 135 138 142 145 149 153 157 161

10 165

20 212

Fuente: Elaboración propia.

D. Instituciones Educativas: En Alto Camiara se encuentran dos instituciones educativas de nivel primario e inicial, al igual de la población se ven afectados por la oferta del servicio de agua potable y el tratamiento de aguas residuales.

39

CUADRO 32: ESTADISTICA EDUCATIVA, ALTO CAMIARA 2014 CÓDIGO MODULAR 0716902 0844092

NOMBRE DE IE 375 42233

NIVEL / MODALIDAD Inicial - Jardín Primaria

DIRECCIÓN DE IE Carretera Panamericana Norte Carretera Panamericana Norte

ALUMNO S (2014) 3 3

DOCENTE SECCIONES S (2014) (2014) 1 3 1 2

Fuente: ESCALE, MINEDU.

7.2.5. Indicadores de la situación actual Luego del diagnóstico podemos plantear tres indicadores principales: CUADRO 33: INDICADORES DE L SITUACIÓN ACTUAL N° 01

VARIABLE % Población que cuenta con servicio de agua

02

% Población con servicio de saneamiento

INDICADOR 66.40% 0.00%

8.0. PROBLEMA CENTRAL Y SUS CAUSAS Para determinar el problema central elaboramos el árbol de causas y efectos

DIAGRAMA 01: ÁRBOL DE CAUSAS Y EFECTOS

40

41

Incremento de morbilidad               Retraso en el desarrollo socio economico de la CC de Vilalaca                   Retraso INAPROPIADA PROVISIÓN en DEelLOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y desarrollo TRATAMIENTOsocio DE AGUAS RESIDUALES EN ALTO CAMIARA economico de la CC de Vilalaca               Retraso en el desarrollo socio economico de la CC de Vilalaca                       Retraso en el desarrollo socio economico de la CC de Vilalaca Pérdidas   economomicas       Gastos económico                                   Dificultad de   acceso a otros   lugares   Accidentes peatonalesPérdidas economomicas     Gastos económico         42          

     

             

            Dificultad de acceso a otros lugares   Accidentes peatonales             De acuerdo al diagnóstico podemos   definir nuestro problema central como:       Inadecuadas   condicionesDE deLOS SERVICIOS INADECUADA PROVISIÓN DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y   transitabilidad del TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ALTO CAMIARA   camino peatonal                       8.1. Causas directas         Dentro de las causas directas  podemos mencionar: Inadecuadas condiciones de transitabilidad del camino peatonal             CUADRO  34: ANÁLISIS DE   CAUSAS DIRECTAS   CAUSA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS         El 33.6%  de la población no cuenta con el servicio, además Mal estado de la   existe una baja presión de agua en el sistema, lo que via C. D. 01 INADECUADA PROVISIÓN DE dificulta  la ampliación de la cobertura del servicio a la   AGUA POTBLE DETERIORO DE LA CALIDAD DE VIDA DE  LOS POBLADORES DE ALTO CAMIARA población.     Inseguridad en el   La cobertura del servicio es limitado, pues solo un 40% de la tránsito     población accede a el, ya sea por no estar conectados o INADECUADA DISPOSICIÓN   C.D.2 Aumento de laa ella, asimismo se carece de un   porque  pueden acceder SANITARIA DE EXCRETAS   contaminación adecuado sistema de tratamiento de aguas residuales. Mal estado de la via ambiental           Inseguridad en el tránsito   8.2 Causas indirectas Precipitaciones         CAUSAS INDIRECTAS CUADRO 35: ANÁLISIS DE Desuniformidad de   CAUSA DESCRIPCIÓN CARACTERÍSTICAS la superficie   Elevada PROVISIÓN pendiente INADECUADA INADECUADA   del POTABLE camino La red de distribución DISPOSICIÓNexistente SANITARIAsolo llegan al 66.40% de DE AGUA   DE EXCRETASrestante no está conectada a   de C. I. 01 Limitada red de distribución las viviendas, el porcentaje Precipitaciones   agua potable la red.    Desuniformidad de la superficie   La actual Elevada pendiente delubicación camino del reservorio R1 no permite Limitada red   de Limitada redadetodo Alto Camiara, debido a adecuadamente   distribución  de agua abastecer Inadecuada diseño del sistema de alcantarillado C.I.02 que la  presión mínima de agua, en la red, es 6.02m y la potable     agua potable máxima de 11.47, valores mínimos por debajo del rango   de 10  a 50 m recomendado por el RNE.   Inadecuado diseño del   Inadecuado diseño del sistema de  agua   sistema de Las redes de alcantarillado llegan al 66% de las viviendas,   potable   Limitado sistema de alcantarillado   C.I.03 pero de ellas el 26% no accede a la red. Finalmente un     alcantarillado 34% no está conectada a la red.       Inadecuado Pérdidas En la   parte tratamiento baja de Alto Camiara, las viviendas se de aguas economomicas Inadecuado diseño del sistema encuentran C.I.04 por debajo de la red colectora, lo cual   residuales   de alcantarillado ocasiona que los usuarios no puedan acceder al servicio.   Gastos económico     Pérdidas economomicas       Gastos económico       43        

Dificultad de   acceso a otros   lugares   Accidentes Dificultad de acceso a otros lugares peatonales Accidentes peatonales           Los pozos donde se reciben las aguas residuales, no han     recibido mantenimiento por lo que en la actualidad han   Inadecuado tratamiento de C.I.05   colapsado, desprendiendo malos olores, asentándose   aguas residuales.   esta situación en época de verano.                   9.0. OBJETIVO DEL PROYECTO                 Para la determinación del objetivo  central observamos el árbol de medio y fines:       Inadecuadas Inadecuadas condiciones condiciones de de transitabilidad del camino peatonal   transitabilidad del   camino peatonal       DIAGRAMA 02: ÁRBOL DE MEDIOS Y FINES                                               Mal estado de la via         Mal estado de la Inseguridad en el tránsito via           Inseguridad en el   tránsito             Precipitaciones       Desuniformidad de la superficie   Elevada pendiente del camino     Precipitaciones   Desuniformidad de la superficie Elevada pendiente del camino  

44

Disminución de la morbilidad               Retraso en el desarrollo socio economico de la CC de Vilalaca                   Retraso en el ADECUADA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE AGUA POTABLE, SANEAMIENTO Y TRATAMIENTO desarrollo socio DE AGUAS RESIDUALES EN ALTO CAMIARA economico de la CC de Vilalaca                     Retraso en el  desarrollo socio economico de la CC de Vilalaca                                     Retraso en el desarrollo socio economico de la CC de Vilalaca Pérdidas   economomicas       Gastos económico                                   Dificultad de   acceso a otros   lugares   Accidentes peatonalesPérdidas economomicas     Gastos económico         45          

            Dificultad de acceso a otros lugares   Accidentes peatonales                   9.1. Objetivo Central   Inadecuadas   condiciones de Basados en el problema central del proyecto, podemos identificar  el objetivo central del transitabilidad del   mismo: camino peatonal         Así tenemos:         ADECUADA PROVISIÓN DE LOS SERVICIOS DE  AGUA POTABLE,  SANEAMIENTO Y   TRATAMIENTO DE AGUAS RESIDUALES EN ALTO CAMIARA           de transitabilidad del camino peatonal 9.2. Principales Indicadores del Objetivo Inadecuadas Central condiciones         De acuerdo al diagnóstico realizado, podemos determinar indicadores:   los siguientes             CUADRO 36: INDICADORES DEL OBJETIVO CENTRAL     VALOR VALOR AL FINAL   Mal estado de la ITEM INDICADOR DEL OBJETIVO CENTRAL   DEL PROYECTO via DE VIDAACTUAL OBJETIVO FINAL MEJORA DE LA CALIDAD DE LOS DE ALTO CAMIARA   POBLADORES 01 66.40% 100.00% % Población que cuenta con servicio de agua       02 0.00% 100.00% % Población con servicio de saneamiento   Inseguridad en el   tránsito       Disminución de la 10.0 ALTERNATIVAS DE SOLUCIÓN AL PROBLEMA     contaminación   FINES DIRECTOS Mal estado de la   fundamentales via Para formular las alternativas identificamos los medios aambiental partir del cual     desglosaremos las acciones orientadas a brindar una respuesta al problema identificado.     Inseguridad en el tránsito     Precipitaciones OBJETIVO CENTRAL   CUADRO 37: IDENTIFICACIÓN DE ACCIONES PROPUESTAS     Desuniformidad de DUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO FUNDAMENTAL MEDIO MEDIO FUNDAMENTAL   la superficie 01 02 03 04 05   Elevada pendiente del caminoAdecuado  diseño del Ampliación de la red de Adecuado diseño del   ADECUADA DISPOSICIÓN Ampliación del PROVISIÓN del  Adecuado tratamiento de ADECUADA distribución de agua MEDIOS sistema de agua sistema de Precipitaciones SANITARIA DE EXCRETAS DIRECTOS   AGUA POTABLE sistema de DE alcantarillado aguas residuales potable   potable alcantarillado     Desuniformidad de la superficie del camino ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES ACCIONES   Elevada pendiente     3.1. Construcción de un   1.1.Ampliación de la red de distribución de agua  de alcantarillado.  2.1. Ampliación de la red sistema de Ampliación deltratamiento sistema   Ampliación de la red MEDIO FUNDAMENTALES potable   de de alcantarillado de aguas residuales   distribución de agua     potable   1.2. Instalación de un sistema de 2.2. Instalación de una  nueva red de  colectores. almacenamiento de agua con cota adecuada.   Adecuado diseño del     sistema de   1.3. Instalación de conexiones domiciliarias 2.3.Instalación de conexiones Adecuado diseño del domiciliarias   alcantarillado   sistema de agua potable   Pérdidas   economomicas   Adecuado tratamiento   Acciones Complementarias     de aguas residuales Gastos económico   Acciones mutuamente excluyentes     Pérdidas economomicas       Gastos económico       46        

Luego del análisis de los alternativa de solución ALTERNATIVA 01 COMPONENTE 01  Acción 1.1 Acción 1.2  Acción 1.3 Acción 2.1 Acción 2.2 Acción 2.3 Acción 3.1

Dificultad de   acceso a otros   lugares   Accidentes Dificultad de acceso a otros lugares peatonales Accidentes peatonales                 Medios fundamentales y    acciones se   plantea la siguiente             MEJORAMIENTO Y AMPLIACIÓN DEL SERVICIO   DE AGUA   POTABLE , SANEMIENTO Y TRATAMIENTO  DE AGUAS   RESIDUALES         05: INFRAESTRUCTURA MF01 + MF 02 + MF 03+MF04 + MF         Sistema de agua potable      Ampliación de la red de distribución de agua potable   Inadecuadas Inadecuadas condiciones de transitabilidad camino peatonal Instalación de un sistema de almacenamiento de agua condel cota condiciones de   adecuada transitabilidad del   peatonal Instalación de conexionescamino domiciliarias      Sistema de saneamiento       Ampliación de la red de alcantarillado       Instalación de una nueva red de colectores     Instalación de conexiones domiciliarias       Sistema de tratamiento de aguas  residuales Construcción de sistema de tratamiento de aguas  residuales                       Mal estado de la via         Mal estado de la Inseguridad en el tránsito via           Inseguridad en el   tránsito             Precipitaciones       Desuniformidad de la superficie   Elevada pendiente del camino     Precipitaciones   Desuniformidad de la superficie Elevada pendiente del camino  

47

FORMULACIÓN

11.0. HORIZONTE DE EVALUACIÓN Según los criterios de evaluación para los proyectos de saneamiento, el horizonte del proyecto se ha fijado en 20 años; tiempo que se sustenta porque el periodo óptimo de diseño de las estructuras de saneamiento según lo señala la Dirección Nacional de Saneamiento del Ministerio de Vivienda y Construcción. El periodo óptimo de diseño, recomendado para cada uno de los componentes que integran un sistema básico de Agua potable es del orden de los 20 años . CUADRO 38: PERIODO ÓPTIMO DE DISEÑO COMPONENTE Obras de captación Captación de río Reservorio Tuberías de conducción, aducción, distribución

PERIODO DE DISEÑO ( años) 20 20 20 20

Fuente: MMVC

12.0. ANÁLISIS DE LA DEMANDA El desarrollo del presente proyecto establece dentro de sus lineamientos el cálculo de la demanda de agua potable, de manera tal que se pueda abastecer no solo en calidad sino en cantidad necesaria a la población beneficiaria. A continuación se describen los supuestos y consideraciones generales tomados para la determinación de la demanda en el ´´ámbito del proyecto. 12.1. Criterios para la estimación de los consumos A. Dotación de agua para consumo doméstico: De acuerdo a las a características demográficas y condiciones técnicas que permitan la implementación de un sistema de agua potable y dependiendo del sistema de disposición de excretas

48

se debe determinar la dotación de agua. En este caso tomaremos como datos los señalados en la Guía metodológica proyectos de saneamiento, SNIP.

CUADRO 39: DOTACIÓN DE AGUA REGIÓN GEOGRÁFIC A

CONSUMO DE AGUA DOMÉSTICO,DEPENDIENDO DEL SISTEMA DE DISPOSICIÓN DE EXCRETAS UTILIZADOO Letrinas sin arrastre hidráulico Letrinas con arrastre hidráulico l/h/día l/h/día

Costa Sierra Selva

50 - 60 40 - 50 60 - 70

90 80 100

Fuente: Guía metodológica proyectos de saneamiento, SNIP

Para efectos del Proyecto se utilizará un consumo de 60 litros/habitante/día. B. Variables de consumo: En el siguiente Cuadro se muestra la información base y parámetros para calcular la demanda en los servicios, así como las proyecciones de los servicios demandados. CUADRO 40: INFORMACIÓN BASE Y PARAMETROS ALTO CAMIARA Población actual Tasa de crecimiento poblacional Dotación de consumo por conexiones Dotación de consumo por piletas N° de familias por pileta Aporte de aguas residuales Población actual con conexiones agua (red pública) Población actual con piletas Población actual con conexiones de alcantarillado (red pública)

UM Hab. % l/hab/día l/hab/día Familias % Habitante s Habitante s Habitante s

SIN CON PROYECTO PROYECTO 128 0 2.55 2.55 47.98 60 0 0 0 0 80 80 85

128

0

0

63

128

Fuente: Elaboración propia

C. Otros Consumos: En Alto Camiara se encuentran 14 lotes correspondientes a educación, policía nacional, policía de carreras, áreas recreativas y otros usos 12.2. Determinación de la demanda proyectada de agua potable

49

A. Población: De acuerdo al diagnóstico realizado podemos señalar que la población actual en Alto Camiara es de 128 habitantes, con una tasa de crecimiento poblacional del 2.55%. CUADRO 41: PROYECCIÓN DE LA POBLACIÓN AFECTADA POR EL PROBLEMA POBLACIÓN Población Total

0 128

1 131

2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20 135 138 142 145 149 153 157 161 165 187 212

Fuente: Elaboración propia

B. Tasa de crecimiento: La tasa de crecimiento poblacional se estima a partir de los censos del INEI del año 2007, siendo la tasa de crecimiento intercensal igual a 2.55%, el cual se utiliza para la proyección de la demanda del presente proyecto. CUADRO 42: ESTIMACIÓN DE LA TASA DE CRECIMIENTO POBLACIÓN TASA DE CRECIMIENTO % AÑO 2007 AÑO 2014 107

128

2.55%

Fuente: INEI, Censo de población y vivienda 2007. Elaboración propia

C. Coberturas y pérdidas de agua potable: EL proyecto atenderá al 100% de la población de Alto Camiara, atendiendo a las 37 viviendas, que aún no cuentan con el servicio de agua potable. Para fines de cálculo de la demanda, se considera el 30% de pérdidas, del sistema, teniendo en cuenta que este es nuevo, y que la población no tendrá fugas ni desperdicios.

AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 15 20

CUADRO 43: COBERTURA DE SERVICIO COBERTURA (%) COBERTURA DESAGUE (%) CONEXIONES PILETAS 0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

PERDIDAS DE AGUA (%) 0 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00% 30.00%

50

Fuente: Elaboración propia

D. Número de conexiones de usuarios domésticos: Las conexiones instaladas con el proyecto serán del tipo intra domiciliario y abarcara al 100% de las viviendas

CUADRO 44: PARAMETROS DE PROYECCIÓN DESCRIPCIÓN .N° de viviendas N° de viviendas con conexión domiciliaria Cobertura agua potable (%)

SIN PROYECTO 110.00 73.00 66.36

CON PROYECTO 110.00 100.00 100.00

Fuente: Elaboración propia.

E. Consumo de agua de usuarios domésticos: El consumo de agua se estima multiplicando el número de habitantes por la dotación de agua por habitante/día. CUADRO 45: CONSUMO PROMEDIO DE AGUA POTABLE, ALTO CAMIARA DESCRIPCION UM CANTIDAD Población Habitante 128.00 Dotación l/habitante/día 60.00 Consumo l/día l/día 7,680.00 Consumo de agua m³/mes 230.40 Fuente: Elaboración propia.

F. Consumo de los no domésticos: El consumo de los no domésticos se calcula multiplicando el número de lotes sociales estales por la dotación establecida en la zona de estudio en 28.80 m³/conexión/mes. CUADRO 46: CONSUMO DE USUARIOS NO DOMESTICOS, ALTO CAMIARA DESCRIPCIÓN Social

CANTIDAD DOTACIÓN 14

28.80

CONSUMO m³/mes 403.20

Fuente: Registro de consumo JASS Pampa Sitana-Alto Camiara

G. Demanda total de agua potable: Para el cálculo de la demanda total de agua potable se considera los parámetros anteriormente señalados como: dotación por habitante: 60 l/h/día, dotación de no domésticos 28.80 m³/conexión/mes. Población actual de 128 habitantes con una tasa de crecimiento poblacional del 2.55%, y un porcentaje de regulación del 30%. Con los datos anteriores podemos realizar la proyección de la demanda de abastecimiento de agua.

51

CUADRO 47: PROYECCION DE LA DEMANDA DE DE AGUA POTABLE, ALTO CAMIARA CONSUMO POBLACIONAL DE AGUA (L/DIA)

CONSUMO SOCIAL ESTATAL DE AGUA L/DIA

DEMANDA PRODUCCION DE AGUA

CONSUMO DE AGUA TOTAL

AÑO HABITANTE S

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18

DOTACIÓ N

128   131 135 138 142 145 149 153 157 161 165 169 173 178 182 187 192 196 201

POR CONEXIÓ N

0

SOCIAL ESTATAL

DOTACIÓ N

0  

POR CONEXIÓN

0

60

7,860.00

14

960

13,440.00

60

8,100.00

14

960

13,440.00

60

8,280.00

14

960

13,440.00

60

8,520.00

14

960

13,440.00

60

8,700.00

14

960

13,440.00

60

8,940.00

14

960

13,440.00

60

9,180.00

14

960

13,440.00

60

9,420.00

14

960

13,440.00

60

9,660.00

14

960

13,440.00

60

9,900.00 10,140.0 0 10,380.0 0 10,680.0 0 10,920.0 0 11,220.0 0 11,520.0 0 11,760.0 0 12,060.0 0

14

960

13,440.00

14

960

13,440.00

14

960

13,440.00

14

960

13,440.00

14

960

13,440.00

14

960

13,440.00

14

960

13,440.00

14

960

13,440.00

14

960

13,440.00

60 60 60 60 60 60 60 60

L/DIA

0 21,300.0 0 21,540.0 0 21,720.0 0 21,960.0 0 22,140.0 0 22,380.0 0 22,620.0 0 22,860.0 0 23,100.0 0 23,340.0 0 23,580.0 0 23,820.0 0 24,120.0 0 24,360.0 0 24,660.0 0 24,960.0 0 25,200.0 0 25,500.0 0

M3/AÑO

0 7,774.50 7,862.10 7,927.80 8,015.40 8,081.10 8,168.70 8,256.30 8,343.90 8,431.50 8,519.10 8,606.70 8,694.30 8,803.80 8,891.40 9,000.90 9,110.40 9,198.00 9,307.50

52

L/DIA

0 30,428.5 7 30,771.4 3 31,028.5 7 31,371.4 3 31,628.5 7 31,971.4 3 32,314.2 9 32,657.1 4 33,000.0 0 33,342.8 6 33,685.7 1 34,028.5 7 34,457.1 4 34,800.0 0 35,228.5 7 35,657.1 4 36,000.0 0 36,428.5 7

M3/AÑO

0 10,106.85 10,220.73 10,306.14 10,420.02 10,505.43 10,619.31 10,733.19 10,847.07 10,960.95 11,074.83 11,188.71 11,302.59 11,444.94 11,558.82 11,701.17 11,843.52 11,957.40 12,099.75

207

19

60

212

20

60

12,420.0 0 12,720.0 0

14

960

13,440.00

14

960

13,440.00

25,860.0 0 26,160.0 0

9,438.90 9,548.40

36,942.8 6 12,270.57 37,371.4 3 12,412.92

Fuente: Elaboración propia

H. Demanda de almacenamiento: La demanda de almacenamiento corresponde de75 al 85% del volumen de consumo máximo diario Qmd. Si tenemos que: Qmd = Qmh = Qmd=

0.48 0.74 41,694

l/s l/s l/día

El volumen de almacenamiento se obtiene:   Vol. Cisterna =

0.85xQmd 1000

De esta manera se obtiene una demanda de volumen de almacenamiento de 36m³. 12.3. Demanda de Saneamiento Los supuestos y las consideraciones respecto a la población que han sido aplicados en las proyecciones de agua potable, también se utilizan para proyectar la población en saneamiento. Se tiene un aporte de aguas residuales del 80%.

CUADRO 48: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA DE SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO, ALTO CAMIARA

POBLACIÓN AÑO POBLACIÓN

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9

128 131 135 138 142 145 149 153 157 161

COBERTURA (%)

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100

POBLACIÓN SERVIDA CON CONEXIÓN (UNID)

0   131 135 138 142 145 149 153 157 161

SOCIAL-EST. TOTAL VIVIENDAS SERVIDAS CON CONEXIÓN (UNID)

VOLUMEN VOLUMEN DE DE DESAGUE DESAGUE L/DÍA L/DÍA

  112.00 116.00 118.00 122.00 125.00 128.00 131.00 135.00 138.00

  6,288.00 6,480.00 6,624.00 6,816.00 6,960.00 7,152.00 7,344.00 7,536.00 7,728.00

M3/AÑO

  10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00

53

6,219.60 6,289.68 6,342.24 6,412.32 6,464.88 6,534.96 6,605.04 6,675.12 6,745.20

10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

165 169 173 178 182 187 192 196 201 207 212

165 169 173 178 182 187 192 196 201 207 212

142.00 145.00 149.00 153.00 156.00 161.00 165.00 168.00 173.00 178.00 182.00

7,920.00 8,112.00 8,304.00 8,544.00 8,736.00 8,976.00 9,216.00 9,408.00 9,648.00 9,936.00 10,176.00

10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00 10,752.00

6,815.28 6,885.36 6,955.44 7,043.04 7,113.12 7,200.72 7,288.32 7,358.40 7,446.00 7,551.12 7,638.72

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente cuadro se hace un resumen de la demanda existente:

CUADRO 49: PROYECCIÓN DE LA DEMANDA

Fuente: Elaboración propia.

13.

ANÁLISIS DE LA OFERTA

13.1. Oferta sin Proyecto: A. Sistema de agua: La dotación actual de agua es de 47.98 l/habitante/día, asimismo el sistema de agua potable actual, es un sistema con muy poca presión, se encuentra por debajo de lo indicado en el Reglamente Nacional de Edificaciones, en donde se indica que la presión no debe ser menor a 10 metros de columnas de agua. Para mejorar el servicio es necesario es necesario hacer inversiones en la reubicación del sistema de almacenamiento, que permita obtener la presión indicada. Además actualmente la red de agua no conecta a todos las viviendas existentes, por lo que se hace necesario ampliar el servicio hacia esas viviendas. Estimando que la situación se seguirá presentando en el futuro, podemos proyectar la oferta actual del servicio. CUADRO 50: PROYECCIÓN DEL SERVICIO DE AGUA, SIN PROYECTO AÑO

OFERTA DE AGUA POTABLE

54

0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACIÓN SOCIAL POBLACIÓN L/DIA M3/AÑO USUARIOS L/DIA M3/AÑO 84           86 47.98 1,506.09 14.00 684.33 3,496.93 89 47.98 1,558.63 14.00 684.33 3,496.93 91 47.98 1,593.66 14.00 684.33 3,496.93 93 47.98 1,628.68 14.00 684.33 3,496.93 95 47.98 1,663.71 14.00 684.33 3,496.93 98 47.98 1,716.24 14.00 684.33 3,496.93 101 47.98 1,768.78 14.00 684.33 3,496.93 103 47.98 1,803.81 14.00 684.33 3,496.93 106 47.98 1,856.35 14.00 684.33 3,496.93 108 47.98 1,891.37 14.00 684.33 3,496.93 111 47.98 1,943.91 14.00 684.33 3,496.93 113 47.98 1,978.94 14.00 684.33 3,496.93 117 47.98 2,048.99 14.00 684.33 3,496.93 119 47.98 2,084.01 14.00 684.33 3,496.93 123 47.98 2,154.06 14.00 684.33 3,496.93 126 47.98 2,206.60 14.00 684.33 3,496.93 128 47.98 2,241.63 14.00 684.33 3,496.93 132 47.98 2,311.68 14.00 684.33 3,496.93 136 47.98 2,381.73 14.00 684.33 3,496.93 139 47.98 2,434.27 14.00 684.33 3,496.93

M3/AÑO 0 6,253.77 6,319.45 6,363.23 6,407.01 6,450.79 6,516.46 6,582.14 6,625.92 6,691.59 6,735.37 6,801.05 6,844.83 6,932.39 6,976.17 7,063.74 7,129.41 7,173.19 7,260.75 7,348.32 7,413.99

Fuente: Elaboración propia.

B. Saneamiento: Respecto al sistema de alcantarillado, no todas las viviendas están conectadas a la red de colectores, así mismo algunas viviendas, ya conectadas, no pueden acceder a la red por encontrarse por debajo de la misma, esto debido principalmente a un mal diseño. De esta manera no es posible optimizar el sistema existente. Por otro lado el sistema de tratamiento de aguas residuales ha colapsado, por lo que tampoco es posible la optimalización del mismo. CUADRO 51: PROYECCIÓN DE LA OFERTA DE SANEAMIENTO , SIN PROYECTO OFERTA DE ALCANTARILLADO AÑO POBLACIÓN L/DIA M³/AÑO 0 104 0 0 1 107 0.00 0.00 2 111 0.00 0.00 3 114 0.00 0.00 4 118 0.00 0.00 5 121 0.00 0.00 6 124 0.00 0.00

55

7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

128 131 135 138 141 145 148 151 155 158 162 165 168 172

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente cuadro se hace un resumen de la oferta sin proyecto. CUADRO 52: PROYECCIÓN DE LA OFERTA, SIN PROYECTO

Fuente: Elaboración propia.

13.2. Oferta con proyecto A.

Oferta de agua y saneamiento: La Oferta con proyecto corresponde al mejoramiento de la presión mínima de agua del sistema existente, de 5.07 a 12.16 metros de columnas de agua. De esta forma, la proyección de la oferta de agua potable considera, además, un abastecimiento al 100% de la población, supone una tasa de crecimiento poblacional del 2.55%, la dotación de agua, de 60 l/hab/día, así como el aporte de aguas residuales del 80% de la dotación de agua potable. De esta manera la oferta con proyecto queda de la siguiente forma: CUADRO 53: OFERTA DE ABASTECIMIENTO DE AGUA CON PROYECTO

OFERTA DE AGUA OFERTA DE POTABLE ALCANTARILLADO AÑO POBLACIÓN L/DIA M3/AÑO L/DIA M3/AÑO 0 128 0.00 0.00 0.00 0.00 1 131 30,428.57 10,106.85 17,040.00 6,219.60

56

135 138 142 145 149 153 157 161 165 169 173 178 182 187 192 196 201 207 212

2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

30,771.43 31,028.57 31,371.43 31,628.57 31,971.43 32,314.29 32,657.14 33,000.00 33,342.86 33,685.71 34,028.57 34,457.14 34,800.00 35,228.57 35,657.14 36,000.00 36,428.57 36,942.86 37,371.43

10,220.73 10,306.14 10,420.02 10,505.43 10,619.31 10,733.19 10,847.07 10,960.95 11,074.83 11,188.71 11,302.59 11,444.94 11,558.82 11,701.17 11,843.52 11,957.40 12,099.75 12,270.57 12,412.92

17,232.00 17,376.00 17,568.00 17,712.00 17,904.00 18,096.00 18,288.00 18,480.00 18,672.00 18,864.00 19,056.00 19,296.00 19,488.00 19,728.00 19,968.00 20,160.00 20,400.00 20,688.00 20,928.00

6,289.68 6,342.24 6,412.32 6,464.88 6,534.96 6,605.04 6,675.12 6,745.20 6,815.28 6,885.36 6,955.44 7,043.04 7,113.12 7,200.72 7,288.32 7,358.40 7,446.00 7,551.12 7,638.72

Fuente: Elaboración propia.

14. BALANCE OFERTA-DEMANDA 14.1. Balance oferta-demanda del Sistema de agua: Para el balance oferta – demanda del sistema de agua potable se realiza en la situación actual y proyectándolo para todo el horizonte de evaluación.

AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13

CUADRO 54: BALANCE OFERTA-DEMANDA PARA EL SISTEMA DE AGUA OFERTA OFERTA DEMANDA BRECHA SIN BRECHA CON SIN CON POBLACIÓN OBJETIVO PROYECTO PROYECTO PROYECTO PROYECTO M3/AÑO M3/AÑO M3/AÑO M3/AÑO M3/AÑO

131 135 138 142 145 149 153 157 161 165 169 173 178

10,106.85 10,220.73 10,306.14 10,420.02 10,505.43 10,619.31 10,733.19 10,847.07 10,960.95 11,074.83 11,188.71 11,302.59 11,444.94

6,253.77 6,319.45 6,363.23 6,407.01 6,450.79 6,516.46 6,582.14 6,625.92 6,691.59 6,735.37 6,801.05 6,844.83 6,932.39

-3,853.08 -3,901.28 -3,942.91 -4,013.01 -4,054.64 -4,102.85 -4,151.05 -4,221.15 -4,269.36 -4,339.46 -4,387.67 -4,457.76 -4,512.55

12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92

8,559.84 8,511.64 8,470.01 8,399.91 8,358.28 8,310.07 8,261.87 8,191.77 8,143.56 8,073.46 8,025.26 7,955.16 7,900.37

57

14 15 16 17 18 19 20

182 187 192 196 201 207 212

11,558.82 11,701.17 11,843.52 11,957.40 12,099.75 12,270.57 12,412.92

6,976.17 7,063.74 7,129.41 7,173.19 7,260.75 7,348.32 7,413.99

-4,582.65 -4,637.43 -4,714.11 -4,784.21 -4,839.00 -4,922.25 -4,998.93

12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92 12,412.92

7,830.27 7,775.49 7,698.81 7,628.71 7,573.92 7,490.67 7,413.99

Fuente: Elaboración propia.

En el siguiente gráfico podemos observar el déficit existente para el abastecimiento de agua, el cual se encuentra por encima de la línea punteada:

DIAGRMA 03: PROYECCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA DEL SISTEMA DE AGUA 14000 12000

m3/año

10000

DEFICIT DE AGUA POTABLE

8000 6000 4000 2000 0 1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

18

19

Año

AÑO OFERTA SIN PROYECTO M3/AÑO

DEMANDA OBJETIVO M3/AÑO

14.2. Balance oferta-demanda del Sistema de Saneamiento: En el Balance Oferta – Demanda en saneamiento para el horizonte del proyecto (20 años), se observa que existe un déficit de infraestructura de alcantarillado, el cual crece anualmente hasta el final del horizonte del proyecto. CUADRO 55: BALANCE OFERTA-DEMANDA PARA SANEAMIENTO, ALCANTARILLADO AÑO POBLACIÓN DEMANDA OFERTA SIN BRECHA SIN OFERTA BRECHA CON

58

20

OBJETIVO M3/AÑO

1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

131 135 138 142 145 149 153 157 161 165 169 173 178 182 187 192 196 201 207 212

PROYECTO M3/AÑO

6,219.60 6,289.68 6,342.24 6,412.32 6,464.88 6,534.96 6,605.04 6,675.12 6,745.20 6,815.28 6,885.36 6,955.44 7,043.04 7,113.12 7,200.72 7,288.32 7,358.40 7,446.00 7,551.12 7,638.72

PROYECTO M3/AÑO

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

CON PROYECTO M3/AÑO

-6,219.60 -6,289.68 -6,342.24 -6,412.32 -6,464.88 -6,534.96 -6,605.04 -6,675.12 -6,745.20 -6,815.28 -6,885.36 -6,955.44 -7,043.04 -7,113.12 -7,200.72 -7,288.32 -7,358.40 -7,446.00 -7,551.12 -7,638.72

PROYECTO M3/AÑO

6,219.60 6,289.68 6,342.24 6,412.32 6,464.88 6,534.96 6,605.04 6,675.12 6,745.20 6,815.28 6,885.36 6,955.44 7,043.04 7,113.12 7,200.72 7,288.32 7,358.40 7,446.00 7,551.12 7,638.72

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

Fuente: Elaboración propia

En el gráfico siguiente se observa el déficit existente del servicio de saneamiento. DIAGRAMA 04: PROYECCIÓN DE LA OFERTA-DEMANDA DE SANEAMIENTO 9000 8000 7000

m3/año

6000 5000 4000

DEFICIT DE SANEAMIENTO

3000 2000 1000 0

1

2

3

4

5

6

7

8

9

10

11

12

13

14

15

16

17

Año AÑO

DEMANDA OBJETIVO M3/AÑO

OFERTA SIN PROYECTO M3/AÑO

Fuente: Elaboración propia

59

18

19

20

En el siguiente cuadro mostramos el resumen del balance oferta-demanda del estudio: CUADRO 56: RESUMEN BALANCE OFERTA DEMANDA

Fuente: Elaboración propia

14.4. COSTO DEL PROYECTO 14.4.1. Costos de inversión de la alternativa seleccionada 14.4.1.1.

Costos de inversión de la alternativa seleccionada a precios de mercado:

El costo de inversión de la alternativa asciende a 1,166,702.84 N.S. CUADRO 57: PRESUPUESTO TOTAL DE LA ALTERNATIVA, PRECIO MERCADO COD.

UNIDAD MEDIDA

PRINCIPALES RUBROS

01.00.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS 01.01.00 Plan de trabajo (3%)

01.02.00 Trámite CIRA 02.00.00 ALTERNATIVA 01 02.01.00 Componente 01: 02.01.01 Sistema de agua 02.01.02 Sistema de saneamiento   COSTO DIRECTO   Gastos generales 15%   Utilidad 7%   SUB TOTAL   IGV 18%   PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA 03.00.00 Gastos de Gestión 03.01.00 Gastos del órgano técnico responsable (1.0%) 03.02.00 Gastos administrativos (5%) 04.00.00 Supervisión y liquidación de obra (5%) 04.01.00 Supervisión (4%) 04.02.00 Liquidación (1.0%)

TOTAL

  Documento

COSTO UNIT. COSTO PARCIAL S/. S/.   32,163.23 1.00 30663.23 30,663.23

CANTIDAD  

Document o

1.00

1,500.00

    Global Global      

   

     

     

     

     

     

  Global Global   Global Global

 

 

 

 

40,884.31 10,221.078

1,500.00 1,022,107.75 709,994.27 300,053.28 409,940.99 709,994.27 106,499.14 49,699.60 866,193.01 155,914.74 1,022,107.75 61,326.47 10,221.08 51,105.39 51,105.39 40,884.31 10,221.08

 S/.

1,166,702.84

    1.00 1.00

300,053.28 409,940.99

1.00 1.00  

10,221.08 51,105.39  

1.00 1.00

Fuente: Elaboración propia

60

A continuación se presenta de manera desglosada el presupuesto de cada componente: A. Componente 01 - Sistema de agua potable: Consta de: i. Construcción de un tanque elevado de CºAº Cap. 12.60 m3 a H=9.20 mts; equipado con una cisterna de CºAº Cap. 36.00m3; Caseta de Bombeo equipada con 02 ELECTROBOMBAS DE 1.4HP; y un cerco perimétrico de 32.20 ml con elementos de CºAº y Carpintería Metálica. ii. Instalación de una (01) línea de aducción de 190.15 ml con TUBERIA PVC UF DN 75 MM. C 7.5; ampliación de la red de distribución en 272.40 ml con TUBERIA PVC UF DN 75 MM. C 7.5 y 108.72 ml con TUBERIA PVC UF 63 MM. C 7.5; e instalación de Válvulas y Accesorios. iii. 37 Conexiones Domiciliarias de Agua Potable.

CUADRO 58: PRESUPUESTO, SISTEMA DE AGUA POTABLE A PRECIO MERCADO COD.

PRINCIPALES RUBROS

CANTIDA D

UM

01.00.00 01.01.00 01.02.00 02.00.00 02.01.00  02.02.0 0 02.03.00 02.04.00 02.05.00             03.00.00 03.01.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS Elaboración de Expediente Técnico (3%) Expediente CIRA INFRAESTRUCTURA: SISTEMA DE AGUA Obras provisionales

  Doc. Doc.   Global

Tanque elevado Línea de aducción y red de distribución Conexiones domiciliarias Medidas de mitigación e impacto ambiental COSTO DIRECTO Gastos generales 15% Utilidad 7% SUB TOTAL IGV 18% PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Gastos de Gestión Gastos del órgano técnico responsable (1.0%)

Global Global Global Global               Global

03.02.00 04.00.00 04.01.00 04.02.00

Gastos administrativos (5%) Supervisión y liquidación de obra (5%) Supervisión (4%) Liquidación (1.0%) TOTAL

Global   Global Global  

41,559.82

COSTO PARCIAL (NS) 13,708.70 12,958.70 750.00 431,956.70 41,559.82

1.00 164,841.12 1.00 73,077.15 1.00 17,264.29 1.00 3,310.90               1.00 4,319.57

164,841.12 73,077.15 17,264.29 3,310.90 300,053.28 45,007.99 21,003.73 366,065.00 65,891.70 431,956.70 25,917.41 4,319.57

1.00

21,597.84 21,597.84 17,278.27 4,319.57 493,180.65

 

COSTO UNIT.  

1.00 1.00  

12,958.70 750.00  

1.00

             

 

  1.00 1.00

 

21,597.84 17,278.27 4,319.57  S/.

Fuente: Elaboración propia

61

B. Componente 01 - Sistema de alcantarillado: i.

Para el Sistema de alcantarillado

Ampliación de la Red de Colectores con la instalación de 778.99 ml de TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 160 MM; Prolongación de los Emisores Existentes (02) con la instalación de 100 ml de TUBERIA PVC-U UF NTP ISO 4435 SN2 DN 200 MM; Construccion de 19 Buzones de CºAº. ii.

Para el Sistema de tratamiento de Excretas

Construcción de 02 Plantas de tratamiento primario de aguas residuales domésticas, mediante un proceso de retención y degradación séptica anaerobia de material orgánico. a) PLANTA Nº01: Instalación de 04 UND. BIODIGESTORES PREFABRICADOS DE POLIETILENO CAP. 7,000 Lts. C/U; con 02 Cajas de inspección de CºAº, 04 CAJAS DE REGISTRO DE LODOS; 01 Pozo Percolador; y un cerco perimétrico de 81.50 ml con elementos de CºAº y Carpintería Metálica. b) PLANTA Nº02: Instalación de 02 UND. BIODIGESTORES PREFABRICADOS DE POLIETILENO CAP. 7,000 Lts. C/U; con 02 Cajas de inspección de CºAº, 02 CAJAS DE REGISTRO DE LODOS; 01 Pozo Percolador; y un cerco perimétrico de 61.40 ml con elementos de CºAº y Carpintería Metálica CUADRO 59: PRESUPUESTO, SISTEMA DE SANEAMIENTO A PRECIO MERCADO COD. 01.00.00

ESTUDIOS DEFINITIVOS

01.01.00 Elaboración de Expediente Técnico ( 3%) 01.02.00 02.01.00 02.01.01 02.01.02 02.01.03 02.01.04  02.01.0 5

         

UNIDAD MEDIDA

PRINCIPALES RUBROS

Expediente CIRA INFRAESTRUCTURA:SANEAMIENTO Obras provisionales, preliminares, seguridad, salud Red de colectores - alcantarillado Conexiones domiciliarias Tratamiento de excretas, Inst. de Biodigestores Medidas de mitigación e impacto ambiental COSTO DIRECTO Gastos generales 15% Utilidad 7% SUB TOTAL IGV 18%

  Document o Document o   Global Global Global Global

CANTIDA D  

COSTO UNIT. S/.  

COSTO PARCIAL S/. 18,454.53

1.00

17,704.53

17,704.53

1.00

750.00

750.00 590,151.05 32,416.39 162,998.18 31,351.78 178,622.33

 

  1.00 1.00 1.00 1.00

32,416.39 162,998.18 31,351.78 178,622.33

1.00

4,552.31

Global      

     

     

   

   

   

62

4,552.31 409,940.99 61,491.15 28,695.87 500,128.01 90,023.04

  03.00.00 03.01.00 03.02.00 04.00.00 04.01.00 04.02.00

PRESUPUESTO TOTAL DE LA OBRA Gastos de Gestión Gastos del órgano técnico responsable (1.0%) Gastos administrativos (5%) Supervisión y liquidación de obra (5%) Supervisión (4%) Liquidación (1.0%)

TOTAL

 

 

 

  Global Global   Global Global

 

 

 

    1.00 1.00

 

5,901.51 29,507.55  

1.00 1.00

23,606.04 5,901.51

 

590,151.05 35,409.06 5,901.51 29,507.55 29,507.552 23,606.04 5,901.51

673,522.196

Fuente: Elaboración propia

14.4.1.2. Costos de inversión de la alternativa seleccionada a precios sociales Los costos de inversión de la alternativa a precios sociales asciende a S/. 996,137.57 y se muestran a continuación.

COD 1.00 2.00 2.01 2.02 2.03 4.00 5.00 6.00

CUADRO 60: COSTO DE INVERSIÓN A PRECIOS SOCIALES PRECIO PRINCIPALES RUBROS F.C. PRIVADO ESTUDIOS DEFINITIVOS 32,163.23 0.91 RESULTADO 01 (CD+IGV) 837,793.24   MO calificada 193,867.39 0.91 MO no calificada 152,105.60 0.41 MON 491,820.25 0.85 Gastos Generales (20%) 186,995.45 0.91 Supervisión y liquidación de obra (5%) 51,105.388 0.91 Utilidad 7% 58,645.53 0.91 COSTO TOTAL S/. 1,166,702.84  

PRECIO SOCIAL 29,268.54 656,829.83 176,419.33 62,363.30 418,047.21 170,165.86 46,505.903 53,367.43 S/. 956,137.57

Fuente: Elaboración propia

14.4.2. Costos de operación y mantenimiento sin proyecto Para el sistema de agua potable: Los costos están divididos en: Costos de operación: De acuerdo a los datos proporcionados por la JASS Pampa Sitana Alto Camiara, los gastos de la operación del sistema corresponden al operador del sistema, los guardianes de las estaciones de bombeo, materiales de escrtorio, pago de servicios, entre otros.

DESCRIPCIÓN Mano de obra

CUADRO 61: DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DE OPERACIÓN COSTO S/. OBSERVACIÓN 1,800.00/me El personal se hace cargo de operar todo el sistema de s agua potable de la JASS Pampa Sitana Alto Camiara, por lo que al momento de determinar el costo de esta

63

Guardián

Materiales Insumos Servicios Otros

actividad para Alto Camiara se prorratea entre el número total de usuarios de la JASS y se multiplica por el número de usuarios de Alto Camiara. Finalmente se divide entre dos, pues el personal se encarga también del mantenimiento de todo el sistema. El personal se hace cargo de la vigilancia de las 1,600.00/me estaciones de bombeo y reservorio, al igual que el s operador se prorratea su costo entre el número de usuarios. Incluye los gastos de compra de papel, impresión, y materiales de escritorio. De igual forma se prorratea entre el número total de usuarios de la JASS. La compra de hipoclorito para la cloración dela agua Corresponde al pago del servicio de electricidad utilizado para el funcionamiento de las estaciones de bombeo C1 y C2 Referido a los gastos de gestiones realizadas.

Costos de mantenimiento: Corresponde a los gastos efectuado al pago del personal, los repuestos e insumos utilizados para la reparación del sistema CUADRO 62: DESCRIPCIÓN DE LOS COSTOS DE MANTENIMIENTO COSTO S/. OBSERVACIÓN Corresponde al personal encargado del mantenimiento del sistema, estaciones de bombeo y 1,800.00/me Mano de obra reservorio. Para el cálculo de su costo se procede de la s misma manera que se hallaron los costos de mano de obra para la operación del sistema. Incluye los gastos de compra de accesorios y Materiales herramientas para el mantenimiento. Insumos Incluye gastos por adquisición de aceites, DESCRIPCIÓN

En el siguiente Cuadro se muestra el detalle de los costos de operación mantenimiento proporcionado por la JASS Pampa Sitana – Alto Camiara: CUADRO 63: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO, SIN PROYECTO UNIDAD PRECIO COSTO DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA UNITARIO TOTAL S/. OPERACIÓN       9,185.03 MO calificada       1,432.56 Operador Global 12.00 119.38 1,432.56 MO no calificada     5,093.88 Guardián Salario 12.00 424.49 5,093.88 Materiales Global 12.00 39.79 477.48 Insumos Global 12.00 13.26 159.12

64

Servicios (Elect.) Otros MANTENIMENTO MO calificada Operador Materiales Insumos TOTAL

Global Global

1.00 12.00    

Salario Global Global  

1,814.03 17.33    

12.00 12.00 12.00  

119.38 132.65 26.53  S/.

1,814.03 207.96 3,342.72 1,432.56 1,432.56 1,591.80 318.36 12,527.75

Fuente: JASS Pampa Sitana-Alto Camiara. Elaboración propia.

Para sistema de Saneamiento: Los costos actuales son cero pues no se realiza ninguna actividad de operación y mantenimiento del sistema. Con los datos anteriores podemos proyectar los costos totales de operación y mantenimiento en la situación sin proyecto: CUADRO 64: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO SIN PROYECTO

ITEM 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

MANO MATERIALE TOTAL PRECIO TOTAL PRECIO INSUMOS EQUIPOS OTROS OBRA S PRIVADO S/. SOCIAL S/. 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41 7,959.00 477.48 2,069.28 0.00 2,021.99 12,527.75 10,865.41

Fuente: Elaboración propia. JASS Pampa Sitana -Alto Camiara

14.4.3. Costos de operación y mantenimiento de la alternativa seleccionada Para el sistema de agua: En el costo de operación y mantenimiento se incluye el valor del servicio de energía por el funcionamiento del tanque elevado.

65

CUADRO 65: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO RUTINARIO, SISTEMA DE AGUA UNIDAD PRECIO COSTO TOTAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA UNITARIO S/. OPERACIÓN       12,061.31 MO Calificada Global     1,432.56 Operador 12.00 119.38 1,432.56 MO no calificada     5,091.48 Guardián Salario 12.00 424.29 5,091.48 Materiales Global 12.00 43.23 518.76 Insumos Global 12.00 14.41 172.92 Servicios Global 1.00 1,814.03 4,637.63 Servicio E.B. Global 1.00 1,814.03 1,814.03 Servicio. T.E. Global 12.00 235.30 2,823.60 Otros Global 12.00 17.33 207.96 MANTENIMIENTO     3,922.08 MO calificada     1,432.56 Operador Salario 12.00 119.38 1,432.56 Materiales Global 12.00 165.97 1,991.64 Insumos Global 12.00 41.49 497.88 TOTAL       15,983.39 Fuente: Elaboración propia.

Los costos periódicos de mantenimiento, se llevan a cabo cada cinco años, el presupuesto de esta actividad se muestra a continuación: CUADRO 66: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO, SISTEMA DE AGUA UNIDAD PRECIO COSTO TOTAL MANTENIMIENTO CANTIDAD MEDIDA UNITARIO S/. S/. MO       2,589.29 MO calificada       1,420.16 Capataz hr 4.3737 19.00 83.10 Operario hr 61.4831 18.36 1128.83 Oficial hr 13.5302 15.39 208.23 MO no calificada     1,169.13 Peón hr 84.4745 13.84 1,169.13 MATERIALES Global 1.00 5,992.10 5,992.10 EQUIPOS Global 1.00 128.74 128.74 OTROS Global 1.00 350.00 350.00 TOTAL       9,060.13 Fuente: Elaboración propia

Para el sistema de Saneamiento: Para costos de operación y mantenimiento del sistema de alcantarillado se han tomado en cuenta los gastos rutinarios (anuales) y periódicos (cada cinco años).

66

CUADRO 67: COSTOS DE OPERACIÓN MANTENIMIENTO RUTINARIO SISTEMA DE ALCANTARILLADO UNIDAD PRECIO COSTO TOTAL DESCRIPCIÓN CANTIDAD MEDIDA UNITARIO S/. OPERACIÓN       7200.00 Global MO Calificada 12.00 600.00 7200.00 Global Insumos 0.00 0.00 0.00 MANTENIMIENTO     20,598.38 MO     9,275.41 MO calificada     5,394.45 MO no calificada     3,880.96 hr Peón 145.3741 13.84 3,880.96 Global   MATERIALES   3,300.87 Global   EQUIPOS   8,022.10 OTROS   0.00 TOTAL      S/. 27,798.38 Fuente: Elaboración propia.

Los costos periódicos de mantenimiento del sistema de saneamiento, se llevan a cabo cada cinco años, el presupuesto de esta actividad se muestra a continuación: CUADRO 68: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO PERIODICO, SISTEMA DE AGUA MANTENIMIENT UNIDAD PRECIO COSTO TOTAL CANTIDAD O MEDIDA UNITARIO S/. MO       11,269.95 MO calificada Global 1.00  6155.05 6,155.05 MO no calificada Global 1.00  5114.90 5,114.90 Peón hr 189.6641 13.84 5,114.90 MATERIALES Global 1.0  7858.06 7,585.06 EQUIPOS Global 1.0  9419.33 9,419.33 OTROS Global 1.0  3405.93 3,405.93 TOTAL    S/. 31,680.27 Fuente: Elaboración propia

A continuación se muestra los costos de operación y mantenimiento de la alternativa de solución a precios de mercado:

AÑO

CUADRO 69: COSTOS DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO CON PROYECTO MANO MATERIALE TOTAL PRECIO TOTAL PRECIO INSUMOS EQUIPOS OTROS PRIVADO S/. SOCIAL S/. DE OBRA S

1 7,200.00 2 16,475.41 3 16,475.41 4 16,475.41

0.00 0.00 0.00 0.00

1,650.44 3,300.87 3,300.87 3,300.87

2,674.03 8,022.10 8,022.10 8,022.10

0.00 0.00 0.00 0.00

11,524.47 27,798.38 27,798.38 27,798.38

67

9,911.04 23,906.61 23,906.61 23,906.61

5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

18,469.95 16,475.41 16,475.41 16,475.41 16,475.41 18,469.95 16,475.41 16,475.41 16,475.41 16,475.41 18,469.95 16,475.41 16,475.41 16,475.41 16,475.41 18,469.95

0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00 0.00

7,585.06 3,300.87 3,300.87 3,300.87 3,300.87 7,585.06 3,300.87 3,300.87 3,300.87 3,300.87 7,585.06 3,300.87 3,300.87 3,300.87 3,300.87 7,585.06

9,419.33 8,022.10 8,022.10 8,022.10 8,022.10 9,419.33 8,022.10 8,022.10 8,022.10 8,022.10 9,419.33 8,022.10 8,022.10 8,022.10 8,022.10 9,419.33

3,405.93 0.00 0.00 0.00 0.00 3,405.93 0.00 0.00 0.00 0.00 3,405.93 0.00 0.00 0.00 0.00 3,405.93

38,880.27 27,798.38 27,798.38 27,798.38 27,798.38 38,880.27 27,798.38 27,798.38 27,798.38 27,798.38 38,880.27 27,798.38 27,798.38 27,798.38 27,798.38 38,880.27

33,437.03 23,906.61 23,906.61 23,906.61 23,906.61 33,437.03 23,906.61 23,906.61 23,906.61 23,906.61 33,437.03 23,906.61 23,906.61 23,906.61 23,906.61 33,437.03

Fuente: Elaboración propia

14.4.4. Costos por habitante directamente beneficiado EVALUACIÓN COSTO/EFECTIVIDAD VACS S/. 777,556.43 POBLACION 128 C/E S/. 6074.66

14.4.5. Comparación entre alternativas ITEM

DESCRIPCIÓN

A precio de mercado MONTO DE LA INVERSIÓN TOTAL (N.S) A precio social COSTO BENEFICIO ( A Precio social) COSTOS/EFECTIVIDAD

Valor Actual Neto (N.S.) TIR (%) Ratio C/E Unidad de medida del ratio C/E

ALTERNATIVA 01 ALTERNATIVA 02 S/.1,166,702.84

 

 S/.956,137.57

 

S/.81,885.52 11.53% S/.6,074.66  Habitante

   

68

EVALUACIÓN

15.

BENEFICIOS

15.1. Beneficios en la situación sin proyecto En la situación sin proyecto, los beneficios son considerados nulos, debido a que los no conectados tienen que pagar por encima del promedio de la tarifa y los conectados no reciben un buen servicio debido a la falta de presión del sistema, por lo que en la situación sin proyecto el beneficio es cero. 15.2. Beneficios en la situación con proyecto Los beneficios se estiman para los nuevos y antiguos usuarios. Para los nuevos usuarios los beneficios de ahorro de recursos y para los antiguos usuarios la disponibilidad del recurso y su mayor consumo. Para la estimación de los beneficios de los antiguos usuarios, se aplica los valores unitarios sugeridos en el Anexo SNIP 10, para la región geográfica costa, es decir, S/.164.00/beneficiario/año. Para la obtenerlos beneficios económicos de los no conectados, siguientes datos: Consumo promedio Costo por m3

: :

tenemos los

1.17 m³/mes/viv. 42.73 Soles/m³

Asimismo tenemos el consumo de saturación establecido en 60.00l/habitante/día, que equivales a 2.08m³/mes/vivienda, el cual tiene una tarifa marginal de cero. Además debemos de considerar que el consumo promedio de agua de los conectados es de 3.07 m³/vivienda/mes pagando un total de S/.32.85/mes.

69

Por lo que se obtendrán dos tipos de beneficios: uno por la liberación de recursos correspondiente a la disminución del pago por acceso al agua potable y el aumento de consumo de agua que va de 1.17 a 2.08m³/familia/mes. De esta manera los beneficios obtenidos son:

BENEFICIOS S/./FAM/MES Beneficios por recursos liberados S/./fam/mes Q₁ P₁ x 1.17 x 42.73 49.99 Beneficio por incremento del consumo de agua liberados S/./fam/mes Q₂-Q₁ P₁)/2 x 0.91 21.36 x 19.44 TOTAL DE BENEFICIOS EN S/./FAMILIA/MES 69.44

Donde: Q1 : Consumo de los no conectados P1 : Valor por m3 de los no conectados Q2 : Consumo de saturación de los no conectados

=

= =

1.17 42.73 2.08

Por lo tanto, los beneficios sociales del presente proyecto de agua potable están asociados a:  Reducción de costos de abastecimiento de agua para los pobladores no conectados  El incremento de consumo de agua por efecto del proyecto, incrementando el nivel de bienestar de la población. En el cuadro siguiente se presentan los beneficios desagregados y totales en forma anual para el período de evaluación del proyecto.

70

CUADRO 70: ESTIMACIÓN DE LOS BENEFICIOS AÑO 0 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19 20

POBLACIÓN

POBLACIÓN CONECTADA (%)

128 131 135 138 142 145 149 153 157 161 165 169 173 178 182 187 192 196 201 207 212

0 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100 100

Fuente: Elaboración propia

N° FAMILIAS BENEFICIO BENEFICIOS DE USUARIOS SIN CONECTADAS AL BENEFICIOS S//AÑO TOTAL BENEFICIOS (S/./AÑO) S TOTALES MEDICIÓN (S/./AÑO) SERVICIO   ANTIGUAS NUEVAS ANTIGUOS NUEVOS ANTIGUAS NUEVAS TOTAL ANTIGUAS NUEVAS TOTAL 84                     86 37 164 833.24 14,104.00 30,829.70 44,933.70 0.00 0.00 0.00 44,933.70 89 38 164 833.24 14,596.00 31,662.93 46,258.93 0.00 0.00 0.00 46,258.93 91 39 164 833.24 14,924.00 32,496.17 47,420.17 0.00 0.00 0.00 47,420.17 93 40 164 833.24 15,252.00 33,329.40 48,581.40 0.00 0.00 0.00 48,581.40 95 42 164 833.24 15,580.00 34,995.87 50,575.87 0.00 0.00 0.00 50,575.87 98 43 164 833.24 16,072.00 35,829.11 51,901.11 0.00 0.00 0.00 51,901.11 101 43 164 833.24 16,564.00 35,829.11 52,393.11 0.00 0.00 0.00 52,393.11 103 44 164 833.24 16,892.00 36,662.34 53,554.34 0.00 0.00 0.00 53,554.34 106 46 164 833.24 17,384.00 38,328.81 55,712.81 0.00 0.00 0.00 55,712.81 108 47 164 833.24 17,712.00 39,162.05 56,874.05 0.00 0.00 0.00 56,874.05 111 19 164 833.24 18,204.00 15,831.47 34,035.47 0.00 0.00 0.00 34,035.47 113 50 164 833.24 18,532.00 41,661.75 60,193.75 0.00 0.00 0.00 60,193.75 117 51 164 833.24 19,188.00 42,494.99 61,682.99 0.00 0.00 0.00 61,682.99 119 52 164 833.24 19,516.00 43,328.22 62,844.22 0.00 0.00 0.00 62,844.22 123 54 164 833.24 20,172.00 44,994.69 65,166.69 0.00 0.00 0.00 65,166.69 126 55 164 833.24 20,664.00 45,827.93 66,491.93 0.00 0.00 0.00 66,491.93 128 56 164 833.24 20,992.00 46,661.16 67,653.16 0.00 0.00 0.00 67,653.16 132 58 164 833.24 21,648.00 48,327.63 69,975.63 0.00 0.00 0.00 69,975.63 136 59 164 833.24 22,304.00 49,160.87 71,464.87 0.00 0.00 0.00 71,464.87 139 61 164 833.24 22,796.00 50,827.34 73,623.34 0.00 0.00 0.00 73,623.34

15.2. Beneficios sociales cualitativos Entre los beneficios sociales cualitativos podemos mencionar: i. ii. 16.

La satisfacción de los pobladores de contar con servicios básicos. Mejor calidad de vida. EVALUACIÓN SOCIAL

La evaluación del proyecto viene dada tanto por el análisis de costo beneficio para el sistema de agua y de costo efectividad para el sistema de saneamiento (alcantarillado). 16.1. Evaluación del Componente 01 Sistema de agua: El flujo de costos sociales se determina ajustando el flujo de costos a precios de mercado con los factores de corrección para que reflejen sus valores sociales. En función a estos flujos se estima el valor actual de los beneficios o costos sociales totales, considerando que el valor social del dinero en el tiempo es de 9% (costo de oportunidad del capital). La metodología de evaluación para el proyecto de agua potable es la de CostoBeneficio. VAN Económico (VANE) – (S/.) TIR Económica (TIRE) - %

S/.81,885.52 11.53%

Para determinar la sensibilidad del sistema de agua potable se procede a la variación de incrementos en inversión, incremento de los costos de operación y mantenimiento y la disminución de los beneficios, hasta que el escenario de rentabilidad sea indiferente: VAN = 0 y TIR = 9%, es indiferente Variaciones en los costos de inversión: En el siguiente Cuadro se observa las variaciones en los costos de inversión del agua potable. El proyecto es rentable hasta un incremento del 20.00%. CUADRO 71: SENSIBILIDAD, VARIACIÓN EN EL COSTO DE INVERSIÓN INCREMENTO 0 10 20 21

VAN S/. 81,885.52 S/. 41,209.67 S/. 533.83 S/. -3,533.76

TIR % 11.53% 10.18% 9.01% 8.91%

Variaciones en los costos de operación y mantenimiento: En el siguiente Cuadro se observa las variaciones en los costos de operación y mantenimiento del agua potable. El proyecto es rentable hasta un incremento del 83.00%. CUADRO 72: SENSIBILIDAD, VARIACIÓN EN EL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENTO 0.00% 10.00% 20.00% 30.00% 50.00% 80.00% 83.00% 85.00%

VAN S/. 81,885.52 S/. 72,115.07 S/. 62,344.62 S/. 52,574.17 S/. 33,033.27 S/. 3,721.92 S/.790.79 S/. -1,163.30

TIR % 11.53% 11.24% 10.94% 10.64% 10.04% 9.12% 9.03% 8.96%

Variaciones en los beneficios: En lo que respecta a la disminución de los beneficios, podemos observar que el proyecto es rentable hasta una disminución del 20.00%. CUADRO 73: SENSIBILIDAD, VARIACIÓN EN EL COSTO DE OPERACIÓN Y MANTENIMIENTO INCREMENT O VAN TIR % 0.00% S/. 81,885.52 11.53% 10.00% S/. 37,597.96 10.19% 20.00% S/. 691.67 9.02% 21.00% S/. -2,663.45 8.91%

16.2. Evaluación social del Componente 01 saneamiento: Para el caso del componente de saneamiento, se utiliza la metodología costo por habitante, en donde la inversión a precios sociales, se divide por la población beneficiada. VACS POBLACION C/E

17.

CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN

S/.777.556.43 128.00 S/.6,074.66

17.1. Cronograma de ejecución física El tiempo de duración del proyecto es de nueve meses y el tiempo de ejecución de la obra es de cuatro meses. CUADRO 74: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FISICA ITE M

DURACIÓN )días)

CONCEPTO

1.00 ESTUDIOS DEFINITIVOS

 

1.01 Expediente. Técnico

9025.0

2.00 COMPONENTE 01

 

2.01 Abastecimiento de agua 2.02 Sistema de alcantarillado 3.00 GASTOS DE GENERALES Gastos del órgano técnico 3.01 responsable (1.5%)

 

3.02 Gastos administrativos (5%) 3.03 Gastos generales 4.00 SUPERVISIÓN Y LIQUIDAC.

5.01 Utilidad

 

30,663.23   1,500.00

100.0 0

3

4

MESES 5

6

7

8

9

 

 

 

 

 

 

 

100.0 0

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

   

 

90.0 354,062.87

 

   

   

60 483,730.37  

 

 

186,995.45  

 

 

51,105.39  

 

 

 

40,884.31  

 

 

 

        34.8 24.1 7 40.95 7   45.9   0.00 6 54.04

   

            12.5 12.5 12.5 240.0 10,221.08 12.50 12.50 0 12.50 0 12.50 0 12.50   12.5 12.5 12.5 240.0 51,105.39 12.50 12.50 0 12.50 0 12.50 0 12.50   14.7 36.7 120.0 125,668.99         4 17.31 5 31.20  

120.0

4.02 Liquidación 5.00 UTILIDAD

2

837,793.24

 

4.01 Supervisión

1

32,163.23   45.0

1.02 CIRA

Total

30.0   120.0

 

        25.0 25.0 0 25.00 0 25.00  

10,221.08  

 

 

 

 

 

 

 

100.00

58,645.53  

 

 

 

 

 

 

 

 

58,645.53  

 

 

 

14.7 4 17.31

Fuente: Elaboración propia

17.2. Cronograma de ejecución financiera CUADRO 75: CRONOGRAMA DE EJECUCIÓN FINANCIERA

36.7 5 31.20  

Fuente: Elaboración propia

18. SOSTENIBILIDAD 18.1. Responsable de la operación y mantenimiento del PIP El responsable de la sostenibilidad del Proyecto es la Junta Administradora de los Servicios de Saneamiento – JASS Pampa Sitana-Alto Camiara, la cual actualmente viene asumiendo la administración del sistema. 18.2. ¿Es la Unidad Ejecutora la responsable de la operación y mantenimiento del PIP con cargo a su presupuesto Institucional? No. 18.3. ¿El área donde se ubica el PIP ha sido afectada por algún desastre natural? Si. Toda la región Tacna está ubicada en el “Cinturón de Fuego del Pacifico Sur” 19.

IMPACTO AMBIENTAL

Teniendo en cuenta la zona de influencia del proyecto, se realiza el siguiente análisis de impacto ambiental: CUADRO 76: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS AMBIENTALES ITEM A 1 2 3

FUENTES DE IMPACTO AMBIENTAL Por la ubicación y diseño ¿Las obras se encuentran a menos de 100 m de un curso de agua? ¿El proyecto se ubica en terreno agrícola, áreas de protección o de riego? ¿El proyecto carece de servicios higiénicos para trabajadores?

OCURRE SI/NO   NO NO NO

4 5 B 1 2 3 4 5 6 C 1 2 3 4

¿El proyecto se ubica cerca de un pozo de relleno sanitario o del sistema de tratamiento de desagüe? ¿El suelo sobre el que se desarrolla el proyecto es arcillosos o poco permeable? Por la ejecución ¿El transporte de materiales afectara terrenos de cultivo? ¿Se usa maquinaria pesada que cruza terrenos agrícolas? ¿Se transmitirá por zonas propensas a la erosión? ¿Se generaran ruidos y vibraciones por periodos prolongados en zonas de permanente tránsito de animales ¿Se carece del agua suficiente para evitar la formación de polvaredas o material articulado? ¿Se carece de sistemas adecuados para la disposición de residuos tóxicos peligrosos? Por la operación ¿El dimensionamiento de los servicios higiénicos de la infraestructura es inadecuada para la máxima carga? ¿El proyecto carece de personal capacitado para la operación? ¿ No se acondicionó un lugar para la disposición de materiales o materiales en desuso? ¿El personal encargado de la operación y mantenimiento carece de los medios para el cuidado necesario?

Fuente: Elaboración propia

Los posibles impactos ambientales negativos que pueden generarse al realizar los trabajos en cada etapa del proyecto son los siguientes:

NO SI   NO NO NO SI NO NO   NO NO NO NO

CUADRO 77: IDENTIFICACIÓN DE IMPACTOS NEGATIVOS POTENCIALES DEL PROYECTO ETAPA

AIRE

MEDIO BIOLÓGICO

AGUA

SUELO

FLORA

Red de distribución.

Emisión de partículas de polvo

Conexiones domiciliarias

Residuos sólidos Riesgo de alteración de Emisión de acumulados no calidad de agua por partículas removido de área,   inadecuada de polvo derrame de aceite, desinfección grasa.

EJECUCIÓN

OPERACIÓN

MEDIO FISICO

ACTIVIDADES DEL PROYECTO

Residuos sólidos acumulados no removidos de área

MEDIO SOCIAL

FAUNA

ECONOMÍA

SERVICIO

 

 Suspensión temporal tránsito en calles

de   las

 

Suspensión temporal tránsito en calles

suspensión de temporal las servicio

SALUD

PAISAJE

 Afecciones respiratorias y de la piel.

Alteración paisajista

Afecciones del respiratorias y de la piel

Alteración paisajista

Operación de líneas de aducción y   distribución

 

 

 

 

Suspensión de servicio por   mantenimiento

Operación reservorios

Inadecuado Disposición de aguas mantenimiento genera de lavado de   pérdida de calidad de reservorios agua

 

 

Suspensión de Afección por servicio por mala calidad de mantenimiento agua

 

Suspensión actividades rehabilitación vías

del

Operación de redes y   conexiones Fuente: Elaboración propia

 

Posible contaminación   por mala instalación

 

de Impacto en la Suspensión de por salud por servicio por de conexiones reparaciones cruzadas

 

Alteración estética

 

Las medidas de mitigación a considerar son: i. ii. iii. iv. v. vi. vii.

De preferencia se debe efectuar la actividad en ambiente húmedo, para lo cual se deberá asignar a un personal encargado de limpiar y regar las zonas de trabajo. Los equipos de los ejecutores de la obra, deberán tener un buen estado para su adecuado funcionamiento. Los ruidos provocados por las maquinarias que trabajen en la obra deberán ser controlados, la Supervisión verificará el buen estado del equipo. Capacitar a los operadores sobre la manipulación y dosificación de cloro. Establecer programas de limpieza y desinfección. Realizar un monitoreo continuo de la calidad de agua. Informar a la población formas de reutilización del agua.

El coste de esta actividad está contemplado en el presupuesto de la obra y asciende a S/.10,917.65. CUADRO 78: PRESUPUESTO DE MEDIDAS DE MITIGACIÓN DESCRIPCIÓN VALOR S/. Humedecimiento de áreas de trabajo 1,945.50 Limpieza fina de obra 1,525.27 Conformación de botaderos 4,392.44 TOTAL S/. 7,863.21 Fuente: Elaboración propia

20. OBSERVACIONES 21. FECHA DE CULMINACIÓN AÑO 2014

MES diciembre

DÍA 09

22. FIRMAS CARGO

NOMBRE

RESPONSABLE DE LA UNIDAD FORMULADORA

Ing° Adrián Oliver Hinojosa Rospigliosi

FORMULADOR

Ingº Nilda del Rosario Quispe Ramos

FIRMA

79