POLITÉCNICO DE COLOMBIA FORMACIÓN CONTINUA DIPLOMADO EN AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN ISO 19011:2018 ACTIVIDAD SEMANA
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POLITÉCNICO DE COLOMBIA FORMACIÓN CONTINUA DIPLOMADO EN AUDITORÍA DE SISTEMAS DE GESTIÓN ISO 19011:2018 ACTIVIDAD SEMANA 4 CÓDIGO: N/A VERSIÓN: 1 Página 1 de 3
Leer las siguientes instrucciones para el desarrollo de la actividad 4 del diplomado en Auditoría de Sistemas de Gestión, ISO 19011:2018. Estimado estudiante usted ha sido asignado como miembro del equipo auditor en la Empresa Equipos XYZ. El día 20 al 23 de enero del presente año fue desarrollada una auditoría interna (No. 5) en las instalaciones de la empresa a todos los procesos del SGC. A partir de los siguientes hallazgos y de la información suministrada elaborar el informe de auditoría (ver página 2)
En los documentos de «actas de mantenimiento de los EQUIPOS XYZ», auditados, no se identifican el número de serie de los equipos inspeccionados. Puede ser conveniente hacer referencia al listado de inventario de los equipos por contrato.
En el caso de algunos de los procesos se debería de establecer no solo indicadores de actividad sino también indicadores de eficacia o eficiencia.
No se evidencia que se haya realizado la evaluación de desempeño a los empleados del área de producción para el periodo 2019-2 según lo establecido en el procedimiento interno de gestión humana.
El formato de Plan Operativo está en proceso de modificación, en el proceso de talento humano se evidencia un formato diferente y no con la versión revisada y aprobada.
El plan de comunicación define de manera clara y explícita las responsabilidades dentro de la organización quien está autorizado para qué, lo que permite claridad en la información y eficiencia en las actividades.
No se cuenta con un programa de capacitación para el personal
Puede ser necesario identificar una sistemática para aquellas situaciones de «aceptación de presupuesto» realizadas verbalmente
La organización podría considerar el Ampliar el Excel de “Inspecciones obligatorias de edificios” a otras posibles legislaciones aplicables.
La organización no asegura el seguimiento de las acciones de revisiones por la dirección.
EQUIPOS XYZ
EQUIPOS XYZ
INFORME DE AUDITORIA CODIGO: A1- FR08
VERSIÓN: 1
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1. GENERALIDADES Auditor responsable: Lina Ximena Tovar Calvo Auditoria No. 5 _________________________________ Programada Desde 20 de enero de 2020 Hasta: 23 de enero de 2020 Fecha de auditoria Real Desde: 20 de enero de 2020 Hasta: 23 de enero de 2020 Objetivo Auditoria: Alcance: Verificar si el SGC es conforme Todos los procesos del SGC y todos con las disposiciones los criterios de auditoria planificadas, con los criterios de auditoria y su implementación
Criterios de auditoria: Norma ISO 9001, ISO 14001, procedimientos e instructivos internos.
2. HALLAZGOS DE AUDITORIA INTERNA Nº 5 ASPECTOS POR RESALTAR Nº.
PROCESO
ASPECTOS POR RESALTAR
NO CONFORMIDADES NUM.
DESCRIPCIÓN
Nª acción
1 2
ASPECTOS POR MEJORAR Nº.
PROCESO
ASPECTOS POR MEJORAR
1 2
OBSERVACIONES Nº.
PROCESO
NO CONFORMIDADES NUM.
1 2
DESCRIPCIÓN
Nª acción
EQUIPOS XYZ
EQUIPOS XYZ
INFORME DE AUDITORIA CODIGO: A1- FR08
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NO CONFORMIDAD Nº.
PROCESO
NO CONFORMIDADES NUM.
1 2 3 4
3. CONCLUSIONES GENERALES 1 2 3
Firma del que elaboró: Revisado por:
DESCRIPCIÓN
Nª acción