Orden de Trabajo

ORDEN DE TRABAJO # 001. Portoviejo, 01 de abril de 2011 Srta.Stefanie Loor Castro AUDITORA JEFE DE EQUIPO Ciudad De conf

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ORDEN DE TRABAJO # 001. Portoviejo, 01 de abril de 2011 Srta.Stefanie Loor Castro AUDITORA JEFE DE EQUIPO Ciudad De conformidad al plan anual de actividades para el año 201 1 a p r o b a d o p o r l a Consultoría “Jmak & Asociados” mediante oficio # 032 del 14 de Diciembre de 2010sírvase realizar una Auditoría Financiera a la Empresa Privada “Compu Laser”, duranteel período comprendido del 01 de Enero al 31 de Marzo del 2011, la indicada auditoriase efectuará con el objeto de determinar lo siguiente: Ä Determinar la racionabilidad de los estados financieros. Ä Establecer la solidez de los mecanismos del control interno, administrativos yfinancieros aplicados a “Compu Laser” Ä Comprobar el cumplimiento de leyes, normas u otras disposiciones que regulena la empresa “Compu Laser”. Para el efecto deberá realizar la visita a los diferentes departamentos con la finalidad deelaborar planes y programas para su aprobación correspondiente, documentos que seutilizarán en el desarrollo de la auditoria. El tiempo estimado para la ejecución de este trabajo será de 20 días l a b o r a b l e s incluyendo el borrador del informe y tendrá como operativos las señoritas: CeciliaGarcía Vera, Virginia García Macías, Azucena Zambrano Pico y como supervisor elAuditor General.Atentamente, Lcdo. Manuel Carrera Macías JEFE DE LA UNIDAD DE AUDITORIA EMPRESA ELITE GROUP CÍA.LTDA EXAMEN ESPECIAL AL COMPONENTE DISPONIBLE PRIMER SEMESTRE DEL AÑO 2009 99 Oficio No : 011-2009-A.I.C.A.F Sección : AUDITORÍA INTERNA DE CAF Asunto : Orden de Trabajo – CAF Riobamba, 4 de enero del 2010. Ing. Andrea Ramírez Auditor Interno (E) Unidad de Auditoría Consultoría de Auditores Financieros Presente. En cumplimiento al contrato de trabajo No0020, suscrito en la ciudad de Riobamba se procede a emitir la siguiente orden de trabajo a nombre de quien suscribe para realizar el Examen Especial a la Empresa Elite Group Cía.Ltda., Por el periodo comprendido por el primer semestre del año 2009. Los objetivos generales son: -

Realizar una evaluación o análisis interno que permita detectar los problemas dentro de la organización . - Seleccionar las Normas de Control Interno para prevenir y detectar riesgos que se presenten dentro de la organización . - Verificar que el componente a ser examinado se encuentre bajo la Normativa Legal. El equipo de trabajo estará conformado por: Ing. Edison Calderón, Auditor Supervisor y Ing. Andrea Ramírez Auditora Jefe de Equipo El tiempo estimado para la ejecución de esta acción de control es de 30 días laborables que incluye la elaboración borrador del informe y la conferencia final. Atentamente, , Ing. Andrea Ramírez Auditor Interno (E) Unidad de Auditoría CONSULTORIA DE AUDITORES FINANCIEROS