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PERFIL DE PROYECTO “AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA CONVENCIONAL, II ETAPA COMUNIDADES DEL DISTRITO SAN JOSE-AZANGARO-PUNO” EDICION FINAL

________________________________________________________________________________

CAPITULO I RESUMEN EJECUTIVO ________________________________________________________________________________

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

PERFIL DE PROYECTO “AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA CONVENCIONAL, II ETAPA COMUNIDADES DEL DISTRITO SAN JOSE-AZANGARO-PUNO” EDICION FINAL

PERFIL DE PROYECTO 1.

RESUMEN EJECUTIVO 1.1.

Nombre del proyecto de inversión pública (PIP) Ampliación de sistema de electrificación rural con energía convencional, II etapa comunidades del distrito de San José - Azángaro – Puno.

1.2.

Objetivo del proyecto “Acceso de la población al servicio de electricidad en las localidades rurales de San José” El servicio de electricidad es un servicio básico, que ofrecerá nuevas oportunidades de desarrollo de las localidades involucradas en el presente proyecto de electrificación “Desarrollo socioeconómico y productivo de las localidades que comprende el proyecto” El fin último traerá consigo el desarrollo de las comunidades involucradas a través de las actividades productivas, comerciales y turísticas las cuales tendrán la posibilidad de incrementar y potenciar su economía para superar la actual pobreza en que se encuentra y con ello mejorar el bajo índice de desarrollo humano que muestra el informe del PNUD. Fuente: INEI/PNUD. Elaboración: Equipo INDH – PNUD, Perú 2009. Este proyecto beneficiará a 50 localidades, con un número total de 747 abonados domésticos, 4 cargas de uso general y una población total de 3139 habitantes, pertenecientes al distrito de San José de la provincia de Azángaro, en la región Puno, con energía proveniente del SEIN por medio de la S.E. Azángaro.

1.3.

Balance oferta y demanda del proyecto Alternativa Nº 01 La demanda estará cubierta por el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional-SEIN en la barra de Azángaro; y cuyo balance oferta demanda se presenta. La oferta del producto debe ser igual o mayor a la demanda del mismo. En el caso de un sistema de electrificación rural, la demanda es la potencia eléctrica que requieren las cargas del mismo y la oferta es la capacidad de las instalaciones. El balance oferta – demanda sirve para verificar la condición de satisfacción de la demanda. En nuestro caso existe un superavit de potencia resultante, lo que significa que se cubre la demanda actual y proyectada. Balance Oferta Dem anda de l Se rvicio - Situación sin Proyecto PERIODO DESCRIPCION Demanda (kW) Oferta (kW) Deficit

0 2 012 85,9

1 2 013 87,7

2 2 014 89,5

3 2 015 91,6

4 2 016 93,7

5 2 017 95,7

18 2 030 127,3

19 2 031 130,2

20 2 032 133,1

-85,9

-87,7

-89,5

-91,6

-93,7

-95,7

-127,3

-130,2

-133,1

Balance Oferta Dem anda del Servicio - Situación Con Proyecto

0 2 012 94,3 164,7 70,3

1 2 013 96,4 164,7 68,3

2 2 014 98,4 164,7 66,3

3 2 015 100,6 164,7 64,0

PERIODO 4 2 016 103,0 164,7 61,7

5 2 017 105,1 164,7 59,5

18 2 030 139,9 164,7 24,8

19 2 031 143,1 164,7 21,6

20 2 032 146,2 164,7 18,4

0 2 012 4 553,3 85,9 4 467,4

1 2 013 4 599,2 87,7 4 511,5

2 2 014 4 645,5 89,5 4 556,0

3 2 015 4 692,5 91,6 4 601,0

PERIODO 4 2 016 4 740,1 93,7 4 646,4

5 2 017 4 787,9 95,7 4 692,2

18 2 030 5 458,4 127,3 5 331,1

19 2 031 5 513,9 130,2 5 383,7

20 2 032 5 569,9 133,1 5 436,9

Ofe rta (kW) Oferta Total

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

Saldo Dis ponible

3 996,7

3 950,8

3 904,5

3 857,5

3 809,9

3 762,1

3 091,6

3 036,1

2 980,1

DESCRIPCION Potencia Requerida (kW) Oferta (kW) Superávit Balance del Recurso Disponible

DESCRIPCION Dem anda (kW) Demanda del PIP Otras Demandas

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Alternativa Nº 02 La oferta de energía esta dada por los módulos fotovoltaicos, suficiente para satisfacer la demanda de un equipo básico de iluminación, radio y televisión. Balance Oferta Dem anda del Servicio - Situación sin Proyecto PERIODO DESCRIPCION Demanda (kW.h) Oferta (kW.h) Deficit

0 2 012 0,0 0,0 0,0

1 2 013 0,0 0,0 0,0

2 2 014 0,0 0,0 0,0

3 2 015 0,0 0,0 0,0

4 2 016 0,0 0,0 0,0

5 2 017 0,0 0,0 0,0

18 2 030 0,0 0,0 0,0

19 2 031 0,0 0,0 0,0

20 2 032 0,0 0,0 0,0

PERIODO 4 2 016 120 188,4 112 898,0 -7 290,4 2 225 796,1 105 607,7

5 2 017 123 178,3 114 590,0 -8 588,3 2 229 180,1 106 001,7

18 2 030 170 666,3 139 888,8 -30 777,5 2 279 777,6 109 111,3

19 2 031 174 939,7 142 003,8 -32 935,9 2 284 007,6 109 067,9

20 2 032 179 456,2 144 259,8 -35 196,4 2 288 519,6 109 063,4

Balance Oferta Dem anda del Servicio - Situación Con Proyecto

DESCRIPCION

0 1 2 3 2 012 2 013 2 014 2 015 Demanda (kW.h) 108 690,2 111 496,8 114 201,4 117 096,9 Oferta(1) (kW.h) 106 130,0 107 822,0 109 373,0 111 065,0 Saldo -2 560,2 -3 674,7 -4 828,4 -6 031,9 Numero Minimo de Paneles por Abonado 2 2 2 2 Oferta Total (kW.h) 212 260,1 215 644,1 218 746,1 222 130,1 Superávit 103 569,9 104 147,3 104 544,7 105 033,1 (1) Oferta sum inistrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado

1.4.

Análisis Técnico del PIP 1.4.1.

Alternativa 1: Implementación del Sistema Eléctrico Convencional, con instalación de líneas y redes primarias y redes secundarias, desarrollada a partir del suministro de la energía eléctrica de la Subestación Azángaro 30/30/9 MVA 138/60/22,9 KV, perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional (SEIN). Se muestra el diagrama unifilar de la S.E. AZANGARO.

Cuyos componentes son: • • • •

La construcción de 4,98 km. de líneas primarias en 13,2 kV. Redes Primarias en 13,2 kV, para 50 localidades. Redes Secundarias 440/220V para 50 localidades Acometidas domiciliarias para 751 abonados.

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1.4.2.

Alternativa 2 (Implementación del sistema eléctrico de energía no convencional, con Instalación de 751 Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios. Cuyos componentes son: Controlador de carga Caja de conexiones Interruptor de un polo Batería Panel solar con soporte Luminaria c/lámpara

1.5.

Costos del PIP Costos “Sin Proyecto” Los costos en la situación sin proyecto están dados por la oferta optimizada y dado que actualmente no se realiza ningún tipo de intervención son iguales a cero. Costos “Con Proyecto” El resumen de costos por cada alternativa se muestra a continuación: COSTO SOCIAL S/.

COSTO PRIVADO S/.

CONEXIONES

ALTERNATIVA 1

4 013 549,31

4 830 363,84

751

ALTERNATIVA 2

7 236 697,99

8 709 469,24

751

ALTERNATIVAS

1.5.1.

Alternativa 1 Los costos a precios de mercado considerado para la ejecución del proyecto se muestran en el cuadro siguiente. El costo de compra de energía para alimentar al Sistema Eléctrico Rural, es del sistema Azángaro sector típico rural, considerado según OSINERGMIN-GART en lo siguiente; precio ponderado de la energía de la barra equivalente en MT igual a 26,64 ctm S/./kWh. Este precio hay que multiplicarlo por la demanda de energía obtenida para el sistema eléctrico rural. Cos to S/. RUBRO

ITEM

0 2 012

A) 1

COSTOS DE INVERSION Intangible s Estudios de ingeniería def initiva Supervisión de estudios y gastos administrativos

2 2,1

2,4 2,5

Activos fijos Inve rs ión e n activos fijos: Line a pr im aria Suministro de materiales importados Suministro de materiales locales Montaje electromecanico (MO calif icada) Montaje electromecanico (MO no calif icada) Transporte Inve rs ión e n activos fijos: Re d prim aria Suministro de materiales importados Suministro de materiales locales Montaje electromecanico (MO calif icada) Montaje electromecanico (MO no calif icada) Transporte Inve rs ión e n activos fijos: Re d s e cundar ia Suministro de materiales importados Suministro de materiales locales Montaje electromecanico (MO calif icada) Montaje electromecanico (MO no calif icada) Transporte Gas tos ge ne rale s Utilidade s

3 3,2 3,3 3,4

Otros gas tos Supervisión de obra Compensación por servidumbre Plan de educación y capacitación de consumidores

4

Valor re s idual (-)(**) TOTAL COSTOS DE INVERSION

2,2

2,3

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

87 150,00 83 000,00 4 150,00 4 498 91 14 32 25 16 2 1 568 325 724 280 186 52 2 219 499 927 469 252 71 230 387

477,48 246,36 587,54 469,04 102,17 734,78 352,83 942,92 332,27 126,66 206,63 804,42 472,95 593,26 201,11 087,77 293,46 696,48 314,44 716,69 978,25

244 225 2 16

736,36 507,21 332,73 896,42

4 830 363,84

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1.5.2.

Alternativa 2 Los costos a precios de mercado considerado para la ejecución del sistema eléctrico rural son: Costo S/. ITEM

RUBRO

0 2 012

A) 1 1,1 1,2 1,3

COSTOS DE INVERSION Intangibles Expediente técnico Capacitación Supervisión de estudios y gastos administrativos

2 2,1

2,4 2,5 2,6

Activos fijos Sum inistros im portados Módulo fotovoltaico Baterías Controladores Luminarias Stock de reemplazos Inversores Sum inistros nacionales Tablero Estructura, Cables y accesorios Montaje Mano de obra calificada Mano de obra no calificada Transporte de equipos y m ateriales Gastos generales Utilidades

3 3,2 3,3

Otros gastos Supervisión de obra Plan de educación y capacitación de consumidores

4

Valor residual (-) TOTAL COSTOS DE INVERSION Núm ero de paneles por abonado INVERSION DE EVALUACION

2,2

2,3

72 770,21 69 304,96 0,00 3 465,25 3 986 044,85 2 461 614,40 1746 164,00 399 532,00 105 140,00 100 934,40 105 140,00 4 704,00

525 700,00 315 420,00 210 280,00

178 738,00 178 738,00 0,00

209 112,01 273 364,00 337 516,44 295 919,56 279 023,14 16 896,42

4 354 734,62 2 8 709 469,24

Estos costos fueron obtenidos en base a promedio por módulo fotovoltaico según lo estimado por la DGER/MEM y cotizaciones efectuadas. Como costos también se tienen las reposiciones a lo largo del horizonte del proyecto como son: Baterías : 3 años Controladores : 10 años Luminarias : 4 años Costos Sociales Costos “Sin Proyecto” Los Costos “Sin Proyecto” son iguales a cero. Costos “Con Proyecto” • Los costos sociales se obtienen considerando modificaciones a los precios de mercado originadas a raíz que el proyecto es de interés social. En este caso las modificaciones que se puede realizar son, al costo de montaje y de obras civiles, se considera que en este caso la mano de obra será local, por lo tanto tendrá menor precio al no requerirse transporte y significará un ingreso económico para la zona. • El costo del suministro importado será igual al costo privado multiplicado por los factores de corrección indicados en la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, de igual forma se procede con el costo del montaje electromecánico y obras civiles.

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1.6.

Beneficios del PIP 1.6.1.

Beneficios a precios privados Alternativa 1. El beneficio está considerando los siguientes rubros: • La venta de la energía en baja tensión. Considerado según clasificación de OSINERG GART, BT5B. Por tal motivo en la presente evaluación económica se considera la tarifa de venta de energía al usuario final del sistema eléctrico Azángaro (BT-5), fijado por el OsinergGart en 68,58 ctmS/./kWh (tarifa BT5B). • Coeficiente de electrificación: Con el presente proyecto se espera que el coeficiente de electrificación de la zona beneficiada llegue a 80,07%. La evaluación de los beneficios incrementales a precios privados se presenta en el FORMATO 6 y 6-A Alternativa 2. El beneficio está considerando los siguientes rubros: • La tarifa eléctrica rural para sistemas fotovoltaicos. Considerado según clasificación de OSINERG GART, BT8-080. Por tal motivo en la presente evaluación económica se considera la tarifa eléctrica rural para sistemas fotovoltaicos, fijado por el Osinerg-Gart en Marzo del 2012, de energía promedio mensual disponible de 11,75 kwh y un cargo fijo equivalente por energía promedio de 313,19 ctmS/./kWh (tarifa BT8-080). • Coeficiente de electrificación-CE: Con el presente proyecto se espera que el CE de la zona beneficiada llegue a 80,07%. La evaluación de los beneficios incrementales a precios privados se presenta en el FORMATO 6 y 6-A

1.6.2.

Beneficios a precios sociales Los beneficios del proyecto a precios sociales para ambas alternativas corresponden a dejar de consumir de fuentes alternativas de energía. En la situación actual, los pobladores cubren sus necesidades de energía eléctrica a través de las siguientes fuentes alternativas: • • • •

Iluminación: velas, pilas y kerosene. Información (radio y televisión): baterías y pilas. Refrigeración: voluntad de pago Otros: moler en batan

Se ha efectuado el análisis del costo que realizan los pobladores del área del proyecto para satisfacer sus necesidades de energía, a través de la adquisición de los productos descritos anteriormente, información obtenida de las encuestas efectuadas en el área del proyecto. Adicionalmente se realiza el análisis de sensibilidad con los precios proporcionados por el NRECA-1999. No se ha considerado el beneficio del la subvención brindada por el Fondo de Compensación Social FOSE. El resumen de Beneficios económicos de la electricidad en áreas rurales del Perú es el siguiente: (En US$ por año)

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Región

Iluminación

Radio y Televisión

Refrigeración

Por KWh adicional

Sierra

158,40

60,48

0,00

Tarifa final

Selva

102,24

57,96

138,84

Tarifa final

Costa

123,96

89,40

231,12

Tarifa final

País

120,60

64,80

110,04

Fuente: NRECA (1999).

La evaluación de los beneficios incrementales a precios privados se presenta en el Formato Nº 06. 1.7.

Resultados de la evaluación social (Metodología costo/beneficio) Para realizar la evaluación social se tienen los beneficios incrementales que resultan de la diferencia de los beneficios en la situación “Con Proyecto” menos los de la situación “Sin Proyecto” (ver Formato 7 y Formatos 7-A). De la misma forma que la evaluación privada, se obtienen los beneficios netos totales resultantes de la diferencia entre los beneficios incrementales menos los costos incrementales (Formato 7). Los indicadores económicos que nos indican la viabilidad o no del proyecto, son el VAN y la TIR y se ha utilizado una tasa de descuento del 10%, lo que se aplica para proyectos de interés social. Los valores obtenidos de los indicadores sociales son los siguientes:

ALTERNATIVAS

VAN (10%)

TIR

Alternativa 1

1 050 662

13,26%

Alternativa 2

-2 932 184

3,58%

Se puede apreciar que el VAN es positivo y que la TIR es mayor a 10 %, por lo tanto el proyecto es viable desde el punto de vista social. Así mismo se observa que la alternativa 1 es la acertada. Además del beneficio económico existen otros beneficios al nivel de bienestar social que no pueden ser cuantificables como es la disminución de los actos delictivos por la mejora en el alumbrado público, el aumento de las horas de atención médica, el aumento de las horas de educación pública, el aumento del potencial turístico de la zona. 1.8.

Sostenibilidad del PIP Capacidad de gestión En la etapa de inversión participará la DGER/MEM, Municipalidad de San José, y en la etapa de operación el proyecto estará a cargo de Electropuno. Estas instituciones cuentan con una buena capacidad administrativa de gestión. Disponibilidad de recursos Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público los cuales se consignan en el Presupuesto Anual de la DGER/MEM, Municipalidad de San José. Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento Los costos operativos, se financian con los beneficios obtenidos por la venta de energía a los beneficiarios del proyecto. En el Formato 8 se aprecia que le proyecto cubre tanto los costos de operación y mantenimiento como la compra de energía, con los ingresos provenientes por tarifas. La cobertura del proyecto alcanza al inicio del proyecto el 107,70% llegando al final del periodo de evaluación a un 133,46%. (Formato N° 8)

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A este efecto se puede concluir que el proyecto después de cubrir los costos podrá obtener algunos ingresos que le permitan recuperar a muy largo plazo parte de su inversión. Participación de los beneficiarios La ejecución de este proyecto se ejecuta en base a la prioridad establecida en el Plan de Electrificación Rural (PER) y Mesas de Concertación Local y también a la gestión de los propios pobladores a través de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con la DGER y los compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la participación de la elaboración de los estudios respectivos. Los Beneficiarios no efectuarán aportes en forma de cuota inicial ni como mano de obra para la ejecución del proyecto. Sin embargo, aportarán información precisa acerca de la zona a beneficiar con este proyecto, así como de sus necesidades. 1.9.

Impacto ambiental Los estudios sobre impacto ambiental están delimitado por el área de influencia del proyecto en el que se cuantifica y deberá mitigarse a través del diseño de un Plan de Manejo Ambiental y un Plan de Monitoreo el control de los parámetros ambientales. El área de influencia directa del estudio abarca un área delimitada por el trazo de las líneas primarias de distribución y el ancho de la franja de servidumbre (11,00 m.). A esto se adiciona el área ocupada por los poblados beneficiados con el suministro eléctrico del proyecto. El área de influencia indirecta esta determinado por el área geográfica donde todas las poblaciones beneficiadas realizan sus relaciones y actividades sociales, económicas, así como por los límites que demarca el ámbito geográfico de ésta provincia. El proyecto en términos generales presenta un Impacto Ambiental positivo y/o neutro dentro del medio físico natural, físico biológico y social; considerando que el área de intervención es rural y que el estado actual producido por la escasa accesibilidad al Servicio de Electricidad afecta la calidad de vida de sus pobladores cercanos. No se generan impactos Ambientales Negativos significativamente importantes, excepto en la etapa de construcción donde se deberá atender a la población a fin de evitar molestias e inseguridad en las áreas de trabajo, etc. Por otro lado el impacto al ecosistema es mínimo en vista que el trazo de las líneas eléctricas se han realizado con el criterio de estar paralelas a las vías de comunicación.

1.10. Organización y gestión Las etapas de inversión, ejecución y supervisión de obra estarán a cargo de la Municipalidad distrital de San José, mientras que la operación, mantenimiento y administración estarán a cargo de Electropuno. Considerando que actualmente Electro puno viene operando los PSE Ayaviri, San José, entre otros, el Proyecto de Electrificación Ampliación de sistema electrificación rural con energía convencional del distrito de San José - Azángaro – Puno, representa una pequeña ampliación de su sistema eléctrico rural, motivo por el cual el Proyecto debe implicar sólo un reordenamiento y ampliación de las actividades de operación, mantenimiento y comercialización que viene desarrollando actualmente. 1.11. Plan de implementación 1.11.1. Cronograma de ejecución Se plantea que la duración de la obra sea de 5 meses, período suficiente para que un Contratista ejecute la obra en forma satisfactoria. 1.11.2. Recursos necesarios para la instalación

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a. Disponibilidad de materiales y equipos La mayoría de los materiales a utilizarse en las redes primarias y secundarias, tales como postes de CAC, crucetas y ménsulas de madera tratada, ferretería de postes, materiales para puesta a tierra y retenidas son de fabricación nacional. El resto de materiales: conductores de aleación de aluminio AAAC, aisladores, ferretería de línea y equipos de protección serán importados. Los materiales para las subestaciones de distribución, tales como cables, conductores, transformadores serán de procedencia nacional o extranjera. b. Disponibilidad de contratistas y equipos de montaje En el país existe empresas contratistas con amplia experiencia en la ejecución de este tipo de trabajos y debidamente equipadas, que han venido trabajando en la construcción de PSE desde 1982 a la fecha, por lo que se ha previsto que dichas labores se encarguen a firmas peruanas. c. Transporte y montaje El transporte de materiales y equipos desde el lugar de fabricación hasta la zona del Proyecto no representará mayor problema, debido a la existencia de carreteras apropiadas y en regular y buen estado de conservación. Para el transporte de materiales nacionales se tiene la carretera asfaltada Lima-Arequipa-Juliaca-Azángaro y para el suministro de materiales importados se tiene la carretera asfaltada puerto Matarani-Arequipa-Juliaca-Azángaro. En la zona del Proyecto, existen carreteras afirmadas paralelas al trazo de las líneas primarias proyectadas en la mayor parte de su recorrido, por tal motivo, tampoco se ha previsto la existencia de problemas durante el transporte. 1.12. Marco lógico

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FORMATO 10 MARCO LÓGICO (Alternativa Elegida) AMPLIACION DE SER CON ENERGIA CONVENCIONAL, II ETAPA COMUNIDADES DEL DISTRITO SAN JOSE-AZANGARO-PUNO

Indicadores

Resúm en de objetivos

Medios de verificación

Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico y productivo local de las localidades del proyecto

-

Incremento del consumo de energía - Registros de los consumos de - Estabilidad económica, política y eléctrica anual (kWh-año) en el energía de la empresa legal propicia para la realización periodo del proyecto. concesionaria o administradora de la Inversión. de la electricidad local.

PROPOSITO

Acceso de la población al servicio de electricidad en las localidades rurales.

-

Incremento del número de usuarios - Estadísticas e indicadores de - Interés de los pobladores por el de electricidad en el periodo del los usuarios de la empresa desarrollo productivo y social de proyecto. concesionaria o administradora su localidad. de la electricidad local. Empresa de Servicio Público de 751 nuevos usuarios - Existe un marco regulatorio que Electricidad - ELECTRO PUNO establezca una tarifa al alcance S.A.A. de la población.

144

kw h-año

- Informes de seguimiento y - El MEM realiza la supervisión de monitoreo de la construcción de la ejecución del proyecto, y se la infraestructura eléctrica. encuentra capacitada para realizar dicha tarea.

COMPONENTES Infraestructura eléctrica.

ACCIONES

* Líneas primarias.

4,98

* Redes primarias

50

km de línea primaria.

- Registro de los acuerdos y - Las instituciones involucradas convenios firmados por las cumplen los acuerdos y instituciones involucradas. convenios firmados.

Localidades con redes primarias. * Redes secundarias. 50 Localidades con redes secundarias. * Conexiones domiciliarias. 751 Acometidas Domiciliarias. Construcción de la s/. 87 150 - Costos Intangibles - Registros contables de la - Los Presupuestos requeridos se interconexión al sistema entidad ejecutora del proyecto. obtienen de manera oportuna. eléctrico existente mediante: * Líneas primarias.

s/.

* Redes primarias.

s/. 1 819 137

- Costo de instalación de - Acta de entrega redes primarias concesionaria.

* Redes secundarias.

s/. 2 573 544

- Costo de instalación de - Valorizaciones de la obra. redes secundarias

s/.

- Otros gastos

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

105 797

244 736

- Costo de instalación de - Liquidación final de la obra. líneas primarias a

- Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna. la - Interés de las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto. - Obtener el apoyo de la población a la ejecución del proyecto.

PERFIL DE PROYECTO “AMPLIACION DE SISTEMA DE ELECTRIFICACION RURAL CON ENERGIA CONVENCIONAL, II ETAPA COMUNIDADES DEL DISTRITO SAN JOSE-AZANGARO-PUNO” EDICION FINAL

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CAPITULO II ASPECTOS GENERALES ________________________________________________________________________________

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2. ASPECTOS GENERALES 2.1.

Nombre del proyecto Ampliación de sistema de electrificación rural con energía convencional, II etapa comunidades del distrito de San José - Azángaro – Puno.

2.2.

Localización La localización se puede apreciar en los plano GEN-01 y GEN-02

2.3.

Unidad formuladora y unidad ejecutora 2.3.1.

Unidad formuladora Sector Pliego Nombre Persona responsable de formular Persona responsable de la UF Dirección

2.3.2.

Unidad ejecutora Sector Pliego Nombre Persona responsable de la UE Dirección

2.4.

: Gobiernos locales : Municipalidad distrital de San José - Azángaro : Área de infraestuctura : Ing. Roger Eleuterio Ramos Quispe : Ing. Efrain Marin Ali : Plaza de armas S/N San José

: Energía y Minas : M. de Energía y Minas : MEM – Dirección General de Electrificación Rural : Ing. Fernando Rossinelli Ugarelli : Av. Las Artes Sur 260 San Borja - Lima

Participación de los involucrados Para el desarrollo del proyecto es necesaria la participación activa y decidida de las autoridades locales, regionales y de la población (beneficiarios) para garantizar la buena ejecución del mismo. Del análisis de involucrados obtenemos el siguiente esquema institucional: Unidad ejecutora del proyecto

Gobierno central

Población

Gobierno local San José

Electro Puno SAA

Gobierno local San José, es la que participa como unidad ejecutora de las obras de electrificación y posteriormente entregará la obra a la concesionaria Electro Puno S.A.A., para su operación y mantenimiento. La población, como principales beneficiarios, están representados por sus juntas directivas elegidas en asambleas extraordinarias; participarán brindando información necesaria para los diferentes estudios en la etapa de elaboración del expediente técnico, participación con mano de obra local en la etapa de ejecución del proyecto, y el pago de las tarifas por el consumo de energía eléctrica en la etapa de operación y mantenimiento. El Gobierno Central, a través de la Dirección General de Electrificación Rural del Ministerio de Energía y Minas (DGER/MEM) y/o el fondo de promoción a la inversión pública regional y local (FONIPREL), será la encargada del financiamiento de las obras de este proyecto, para lo cual se firmará un convenio interinstitucional que establezca las condiciones de la ejecución de las obras conjuntamente con la Municipalidad. Ésta tendrá un papel muy importante, pues deberán

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coordinar con las diferentes instituciones para la adecuada ejecución del proyecto y posterior mantenimiento de las obras. Electro Puno SAA, es la empresa estatal de derecho privado que tiene como rol, proveer el servicio de energía eléctrica a los consumidores actuales y potenciales de su área de concesión. En zonas fuera del área de concesión de las empresas distribuidoras, la operación se realiza a través de contratos de administración y/o convenios con empresas eléctricas concesionarias y municipalidades. En este proyecto Electro Puno S.A.A. se hará cargo de la operación y mantenimiento de la obra una vez culminada la etapa de ejecución de obra. 2.5.

Marco de referencia 2.5.1.

Antecedentes del proyecto El Ministerio de Energía y Minas ha ejecutado la obra “Pequeño Sistema Eléctrico Azángaro IV Etapa”, que beneficio a las localidades de Ccaso Carpani, Tupac Amaru II, Ajanani Grande, Ichuravi y Llacta Coquepiña, pertenecientes al distrito de San José, sin embargo, este no ha cumplido con las expectativas de la población, dado que no se han considerado el mayor número de viviendas aptos para ser beneficiadas con la electrificación. Así mismo el Ministerio de Energía y Minas cuenta con el Plan Nacional de Electrificación Rural periodo 2011 – 2020, en el mismo, no considera el proyecto de electrificación rural del distrito de San José, como priorizado. Es necesario precisar que el Plan de Electrificación no es una lista cerrada de proyectos ni tampoco implica que la priorización sea inamovible. Por el contrario, una de las características que tiene es su flexibilidad, lo cual le permite sufrir modificaciones en el orden de prioridad e introducir nuevos proyectos, de acuerdo a las posibilidades de autofinanciamiento o co-financiamiento que se posea. A ese efecto el gobierno local de San José, ha previsto el desarrollo del estudio del proyecto, a fin de atender a las localidades consideradas en el estudio y que aún no cuentan con servicio eléctrico. Para tal caso, el gobierno local de San José, mediante Presupuesto Participativo correspondiente al año fiscal 2010, han priorizado proyectos de inversión pública, para su ejecución en el ejercicio presupuestal 2011, considerándose prioritario la electrificación rural. En la zona del proyecto existen líneas primarias cercanas al ámbito del proyecto, a cargo de la Concesionaria, desde donde se pueden desarrollar las líneas y redes primarias en 22,9/13,2 kv; las cuales servirán de punto de alimentación para el PIP en mención. El punto de alimentación principal es la S.E. Azángaro 30/30/9 MVA 138/60/22,9 KV, perteneciente al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN). Así mismo se cuenta con datos de radiación solar consignado en el Atlas de Energía Solar desarrollado con singular éxito por el SENAMHI en convenio con la DGER/MEM, que permite diseñar sistemas fotovoltaicos para viviendas, locales comunales, postas médicas, o escuelas rurales.

2.5.2.

Lineamientos de política relacionados con el proyecto Entre los lineamientos de política del sector energía relacionados con el presente 1 proyecto se encuentran : • Promover el desarrollo de infraestructura energética en los lugares aislados y lejanos del país como medio que permite un crecimiento homogéneo de la economía, de equidad social y generadora de empleo. • Promover para que las actividades del subsector energía se desarrollen protegiendo el medio ambiente, el patrimonio cultural y al ser humano. • Acuerdo Nacional • Objetivos del millenium

1

ANEXO SNIP-11 Lineamientos de Política Sectoriales: Planes Estratégicos Sectoriales Multianuales 2004-2006

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CAPITULO III IDENTIFICACION ________________________________________________________________________________

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3.

IDENTIFICACION 3.1.

Diagnóstico de la situación actual 3.1.1.

Antecedentes En las localidades rurales del distrito de San José, la escasez de energía es un obstáculo importante para su desarrollo socioeconómico. La energía eléctrica resulta fundamental para proporcionar muchos servicios esenciales que mejoran la condición humana: luz para leer, electricidad para el acceso a los modernos medios de comunicación, etc. La población de la zona presenta niveles de pobreza, con bajo nivel socio-económico, asimismo el coeficiente de electrificación promedio de la zona se presenta en el cuadro siguiente: Coeficiente de electrificación del distrito beneficiado Departamento de Puno (Situación Actual) 2010 Distrito

San José

Población Total 5 984

Servida 1 652

Coeficiente electrificación (C.E.) 27,61%

Fuente: FONIPREL (Indicadores utilizados en el agrupamiento por necesidades y recursos

Estas localidades al no contar con energía eléctrica tienen poco desarrollo comercial y sus actividades cotidianas se limitan a realizarlas en horas del día, carecen de industrias de todo tipo al no contar con energía eléctrica. Los servicios públicos disponibles se encuentran limitados de manera considerable y en su mayoría se hallan a varias horas de camino representando, la prestación de estos servicios, un grave problema a la comunidad. En tanto, los pobladores presentan un bajo nivel económico y con acceso a servicios básicos de poca calidad. Las actividades económicas se caracterizan por la falta de generación de valor agregado lo que provoca un proceso de descapitalización del campo. El distrito de San José presenta una base productiva agropecuaria, pero con una estructura productiva primaria, deficiente y desarticulada que configura una economía de subsistencia incapaz de satisfacer plenamente las necesidades básicas de la población. La lejanía, el aislamiento y la poca accesibilidad, son las principales características de estas comunidades. Además, este mercado objetivo es de bajo poder adquisitivo, con una demanda eléctrica reducida y con cargas dispersas que impiden las economías de escala. Estas características determinan una baja rentabilidad privada para el proyecto de electrificación de la zona, lo cual motiva que no sean atractivos a la inversión privada y requieran de la participación activa del Estado. 3.1.2.

Reconocimiento del área del proyecto Se hizo el reconocimiento del área del proyecto en las cartas del IGN 1/100 000. Se estudió la información recopilada del INEI y se ubicaron las localidades propuestas, para luego definir el sistema eléctrico a instalar. De los datos obtenidos por el INEI, se puede indicar: Educación. En cuanto al nivel educativo, se puede mencionar que dentro del área de influencia del proyecto, se cuenta con instituciones de nivel secundario, primario e inicial. Cuadro: Niveles de educación en el Distrito de San José

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DEPARTAMENTO, PROVINCIA, GRUPOS DE EDAD DISTRITO, ÁREA URBANA Y TOTAL 3 A 4 5 A 9 10 A 14 15 A 19 20 A 29 30 A 39 40 A 64 65 A MÁS RURAL, SEXO Y NIVEL AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS AÑOS EDUCATIVO ALCANZADO Distrito SAN JOSE

5,576

284

802

821

608

717

628

1,164

552

Sin nivel

1,015

284

141

4

4

10

20

230

322

Educación inicial Primaria

145 2,725

-

143 518

598

107

234

2 363

693

212

Secundaria

14

1,454

-

-

219

468

348

199

206

Superior no univ. incompleto

87

-

-

-

15

50

12

10

-

Superior no univ. completo Superior univ. incompleto

73 52

-

-

-

14

37 28

23 6

11 4

2 -

Superior univ. completo Hombres Sin nivel Educación inicial

25

-

-

-

-

10

3

10

2

2,658 355

158 158

402 74

412 -

321 2

320 5

260 5

532 34

253 77

75

-

75

-

-

-

-

-

-

1,205

-

253

307

41

52

99

295

158

852 60

-

-

105 -

258 9

177 32

128 9

170 10

14 -

Superior no univ. completo

48

-

-

-

-

24

12

10

2

Superior univ. incompleto Superior univ. completo

42 21

-

-

-

11 -

23 7

4 3

4 9

2

Mujeres

2,918

126

400

409

287

397

368

632

299

Sin nivel

660

126

67

4

2

5

15

196

245

70 1,520

-

68 265

291

66

182

2 264

398

54

Primaria Secundaria Superior no univ. incompleto

Educación inicial Primaria Secundaria

602

-

-

114

210

171

71

36

-

Superior no univ. incompleto Superior no univ. completo

27 25

-

-

-

6 -

18 13

3 11

1

-

Superior univ. incompleto

10

-

-

-

3

5

2

-

-

4

-

-

-

-

3

-

1

-

Superior univ. completo

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007

Salud Teniendo en cuenta los bajos niveles de ingreso de la población se reflejan a través de la baja dieta alimenticia y de sus niveles de nutrición las enfermedades que se presentan en la zona de influencia de proyecto son de carácter endémico, de transmisión o de la piel, entre las principales tenemos parasitosis, tuberculosis e infecciones respiratorias. El distrito de San José, tiene un centro de salud cuyas instalaciones se encuentran en la capital del distrito. Cuadro: Población de 3 y mas años de edad, por afiliación a algún tipo de seguro de salud DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD TOTAL

SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD)

OTRO SEGURO NINGUNO DE SALUD

ESSALUD

Distrito SAN JOSE

5,576

1,155

268

56

4,101

Sin Nivel

1,015

260

90

8

657

145

79

4

2

61

Primaria

2,725

619

103

20

1,983

Secundaria

Educación Inicial

1,454

182

40

19

1,215

Sup. no Univ. Incompleta

87

4

3

2

78

Sup. no Univ. Completa

73

2

12

1

58

Sup. Univ. Incompleta

52

6

7

3

37

Sup. Univ. Completa

25

3

9

1

12

2,658

604

143

42

1,872

Hombres

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DEPARTAMENTO, PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, SEXO Y NIVEL EDUCATIVO ALCANZADO

AFILIADO A ALGÚN SEGURO DE SALUD SIS (SEGURO INTEGRAL DE SALUD)

TOTAL

Sin Nivel

OTRO SEGURO NINGUNO DE SALUD

ESSALUD

355

142

32

2

179

75

42

3

2

28

1,205

306

57

12

830

852

102

26

19

707

Sup. no Univ. Incompleta

60

1

2

2

55

Sup. no Univ. Completa

48

2

11

1

34

Sup. Univ. Incompleta

42

6

5

3

29

Sup. Univ. Completa

21

3

7

1

10

Mujeres

2,918

551

125

14

2,229

Sin Nivel

660

118

58

6

478

70

37

1

-

33

1,520

313

46

8

1,153

602

80

14

-

508

Sup. no Univ. Incompleta

27

3

1

-

23

Sup. no Univ. Completa

25

-

1

-

24

Sup. Univ. Incompleta

10

-

2

-

8

4

-

2

-

2

Educación Inicial Primaria Secundaria

Educación Inicial Primaria Secundaria

Sup. Univ. Completa

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007

Servicios básicos Según el censo del 2007, para el Distrito de San José, se tienen los siguientes datos estadísticos. Cuadro: Población con agua potable DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES

DISPONE DE AGUA POTABLE TODOS LOS DÍAS DE LA SEMANA

TOTAL

SI

NO

Distrito SAN JOSE Viviendas particulares Ocupantes presentes

644

548

96

2,141

1,850

291

Casa independiente Viviendas particulares Ocupantes presentes

595

503

92

1,968

1,696

272

Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Viviendas particulares Ocupantes presentes Choza o cabaña Vivienda improvisada Local no dest.para hab. humana Otro tipo

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007

MUNICIPALIDAD DISTRITAL DE SAN JOSE

49

45

4

173

154

19

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Cuadro: Población con servicios higiénicos SERVICIO HIGIÉNICO CONECTADO A: DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES

TOTAL

RED PÚBLICA DE DESAGÜE (DENTRO DE LA VIVIENDA)

RED PÚBLICA DE DESAGÜE POZO (FUERA DE LA RÍO, POZO CIEGO O NO VIVIENDA ACEQUIA SÉPTICO NEGRO / TIENE PERO DENTRO O CANAL LETRINA DE LA EDIFICACIÓN)

Distrito SAN JOSE Viviendas particulares

1,846

19

75

118

865

97

672

Ocupantes presentes

5,967

71

275

402

3,091

274

1,854

Viviendas particulares

1,405

13

68

107

749

67

401

Ocupantes presentes

4,789

39

249

373

2,734

208

1,186

Casa independiente

Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Viviendas particulares

55

6

7

-

-

-

42

192

32

26

-

-

-

134

Viviendas particulares

386

-

-

11

116

30

229

Ocupantes presentes

986

-

-

29

357

66

534

Ocupantes presentes Choza o cabaña

Vivienda improvisada Local no dest.para hab. humana Otro tipo

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007

Cuadro: Población con alumbrado público DEPARTAMENTO, PROVINCIA, DISTRITO, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO DE VIVIENDA Y TOTAL DE OCUPANTES PRESENTES

TOTAL

DISPONE DE ALUMBRADO ELÉCTRICO POR RED PÚBLICA SI

NO

Distrito SAN JOSE Viviendas particulares

1,846

506

1,340

Ocupantes presentes

5,967

1,722

4,245

Casa independiente Viviendas particulares

1,405

464

941

Ocupantes presentes

4,789

1,566

3,223

Departamento en edificio Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Viviendas particulares

55

42

13

192

156

36

Viviendas particulares

386

-

386

Ocupantes presentes

986

-

986

Ocupantes presentes Choza o cabaña

Vivienda improvisada Local no dest.para hab. humana Otro tipo

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007

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Cuadro: Población con servicios que cuenta el hogar SERVICIOS QUE POSEE EL HOGAR DEPARTAMENTO Y PROVINCIA, ÁREA URBANA Y RURAL, TIPO TOTAL TELÉFONO TELÉFONO CONEXIÓN A CONEXIÓN A DE VIVIENDA Y TOTAL DE TV. POR NINGUNO FIJO CELULAR INTERNET OCUPANTES PRESENTES CABLE Distrito SAN JOSE Hogares

1,851

-

48

-

1

1,803

Ocupantes presentes Casa independiente

5,967

-

166

-

1

5,801

Hogares

1,410

-

34

-

1

1,376

Ocupantes presentes Departamento en edificio

4,789

-

116

-

1

4,673

55 192

-

6 19

-

-

49 173

386 986

-

8 31

-

-

378 955

Vivienda en quinta Vivienda en casa de vecindad Hogares Ocupantes presentes Choza o cabaña Hogares Ocupantes presentes Vivienda improvisada Local no dest.para hab. humana Otro tipo

Fuente: INEI Censos Nacionales 2007

3.1.3.

Trabajos de gabinete Se desarrollaron las siguientes actividades enumeradas secuencialmente: • Análisis y estudio de las cartas geográficas a escalas 1/100 000, ubicando las localidades que cuenta con servicio de energía eléctrica. • Evaluación de proyectos de ampliación y servidumbre de carreteras del área de influencia del proyecto, según clasificación del Ministerio de Transportes y Comunicaciones. • Determinación de los puntos críticos a ser inspeccionados en campo.

3.1.4.

Ubicación geográfica El Proyecto se ubica en el departamento de Puno, en la provincia de Azángaro, entre las coordenadas geográficas 14º41´65” de Latitud Sur y 70º10´50” de Longitud Oeste del Meridiano de Greenwich y a una altura promedio de 4,200 m.s.n.m; cuyos límites se indican:

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• • • • 3.1.5.

Por el Norte, con el distrito de San Anton y Muñani. Por el Sur, con el distrito de Azángaro. Por el Este, con la distrito de Muñani y Azángaro. Por el Oeste, con la Región Asillo.

Condiciones climatológicas El área del proyecto tiene un clima frío, caracterizada por sus descargas atmosféricas intensas, fuertes vientos en las cumbres, caída de nevadas y granizadas, con escasa vegetación. Las características ambientales para el proyecto son las siguientes: • • • • •

3.1.6.

Temperatura Máxima Temperatura Media Anual Temperatura Mínima Velocidad Máxima del Viento Velocidad Media del Viento

: : : : :

19 °C 8 ºC -10,0 ºC 90 km/h 25,2 km/h

Topografía - altitud del área del proyecto La topografía del terreno en el área del proyecto se caracteriza por ser poco accidentada con laderas de cerros, quebradas y con predominación de pampas y llanos interandinos. La altitud del área del proyecto varía entre 4 050 y 4 750 metros sobre el nivel del mar. La precipitación pluvial normal es de 649,8 mm/año (promedio de 20 años), con temperatura media promedio de 7,9 ºC, con una mínima de -0,6 ºC, con oscilación de temperatura que llega a los 17 ºC.

3.1.7.

Vías de acceso Las principales vías para acceder a la zona del proyecto son las siguientes: Vía Terrestre: se cuenta con las siguientes carreteras • Carretera principal Lima - Arequipa – Juliaca – Azángaro – San José. • Lima – Ica – Abancay – Cuzco – Ayaviri – Azángaro – San José. • Lima – Huancayo – Ayacucho - Abancay – Ayaviri – Azángaro – San José. El acceso a la zona del proyecto, se realiza por trochas carrozables a las comunidades. Vía Aérea: Se cuenta con el aeropuerto de Juliaca que tiene vuelos diarios Lima Juliaca. En el plano N° GEN-02 se muestra las principales vías de acceso hacia el área del proyecto.

3.1.8.

Actividades económicas y sociales Las actividades económicas importantes en la zona del proyecto son las que se describen a continuación: Agricultura: La actividad económica principal en la zona del proyecto es la agricultura, la cual mayormente es para autoconsumo y trueque, teniéndose cultivos con cosechas anuales de papa, cebada, quinua, etc. Ganadería: La ganadería es una actividad principal, tanto para autoconsumo como para comercio; existe ganado de raza cruzada como: el ganado vacuno, ovino, alpacuno, etc. Además existe la crianza de animales menores como gallinas, etc. Comercio: En el caso del sector comercial, semanalmente en el distrito de San José se realizan ferias (sábados), en donde acuden los pobladores de localidades aledañas para la compra de artículos de primera necesidad, así como para la venta y trueque de productos de su cosecha y/o venta de ganado, existe gran cantidad de pobladores que se dedican al contrabando de mercancías.

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Industria: No se cuenta con actividades industriales en las localidades beneficiadas, en parte debido a la falta de servicios básicos como: energía eléctrica, agua, y carreteras. Servicios a la población: En el área del proyecto existen centros educativos primarios y secundarios. Los servicios de salud se ofrecen a través de postas médicas. El agua para consumo en su mayoría es mediante piletas de agua que son extraídas de pozos. Turismo: La afluencia de turistas a la zona ocurre durante los meses de fiestas patronales. 3.1.9.

Gravedad de la situación Por la falta de energía eléctrica en la zona de influencia, las autoridades se ven forzadas a alquilar pequeños generadores de combustible, que por el alto costo de operación, su uso es limitado a eventos especiales, y solo unas cuantas horas al anochecer. Es importante señalar que estos generadores también son agentes contaminantes del medio ambiente y por tanto ponen en riesgo la salud de la población. Dicha carencia de suministro eléctrico, no ha permitido el desarrollo turístico, comercial e industrial de la zona. Este hecho ha empeorado la situación de pobreza de los pobladores, al tener que competir con otras zonas agrícolas más desarrolladas. Esta situación ha traído también, como consecuencia que las comunidades tengan limitado su acceso a servicios públicos, sobre todo de salud y educación. La falta de atención ha generado un alto índice de desnutrición infantil, y ha elevado el ausentismo a la educación en la zona.

3.1.10. Intentos anteriores de solución Inicialmente se dio solución solo a la capital de provincias, distritos y algunas comunidades, siendo este de mínimo impacto. En tanto el resto continúan con la iluminación tradicional con el uso de baterías, vela, kerosene y mechachuas. 3.1.11. Localidades beneficiadas En el siguiente cuadro se muestra las localidades beneficiadas:

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RELACIÓN DE LOCALIDADES AMPLIACION DE SER CON ENERGIA CONVENCIONAL, II ETAPA COMUNIDADES DEL DISTRITO SAN JOSE-AZANGARO-PUNO



Localidades

Categoría

Distrito

Provincia

Tipo Loc.

Datos de Campo Abonados Dom ésticos

Cargas de Uso General

Población 38

1

GRASIELA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

9

0

2

CALACALA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

12

0

50

3

LAYUYO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

11

1

46

4

JOCHAPATA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

5

0

21

5

OCCSANI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

9

0

38

6

COLLANAPANTIPANTINI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

8

0

34

8

APACHETA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

9

0

38

9

HUANUCOLLO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

7

0

29

10

ESTALACONI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

7

0

30

11

CUNCAPATA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

10

2

42

12

HUILACOLLO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

6

0

25

13

SAN AGUSTIN

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

22

0

93

14

PUMAHUATA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

10

0

42

7

15

CURAHUIÑA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

17

0

71

16

JANJARI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

18

0

76

17

HUAJATA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

9

0

38

18

TICANI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

8

0

33

19

HULLUNI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

14

0

59

20

COCHAPATA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

5

0

21

21

JALANTAYA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

8

0

33

22

ALTA GRACIA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

18

0

75

23

VILUYO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

10

0

42

24

PUMANI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

11

0

46

25

CARPANI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

31

0

130

26

MOLINOYO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

6

0

25

27

HURNAUCHO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

18

0

76

28

VILLACUCHO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

18

1

76

29

WALENSAYANI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

11

0

47

30

MAUCA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

9

0

38

31

VILUYOCUNCA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

4

0

17

0

76

32 33

0

JAJACHULPA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

34

18 0

35

MUYUPUCARA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

29

0

122

36

CHILLPANI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

17

0

71

37

PUTINAPUNCO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

13

0

54

38

ANCCARA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

11

0

46

39

0

40

CHACONI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

23

0

97

41

HUAYRAPATA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

19

0

80

42

ICHURAVI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

14

0

58

43

HUAYRAPUNCO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

35

0

147

44

LITERA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

22

0

92

45

QUELHUIRI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

74

0

311

46

HUACLANI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

23

0

97

47

CCARIHUAYCO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

11

0

47

48

FAQUETIRA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

15

0

63

49

CARPANI

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

17

0

71

50

HUANCASAYANA

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

13

0

55

51

FUNDICION

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

18

0

76

29

52

0

53

TAHUACÑUÑO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

7

0

54

SALTO

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

8

0

34

55

JATUNCHICURUNE

SECTOR

SAN JOSE

AZANGARO

II

20

0

84

747

4

3139

TOTAL

NOTA: Las localidades 7. Ajonuyo, 32. Tupac Amaru II, 34. Ichujullu y 52. Huasacucho se retiraron por estar en la Concesión Electro Puno S.A.A.. La localidad 39. Ajanani Chico se retiró por estar en el PIP con Código 10977.

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3.1.12. Intereses de los grupos involucrados En el cuadro se muestra la matriz de involucrados: Matriz de involucrados GRUPOS

PROBLEMAS PERCIBIDOS Escaso desarrollo de las actividades productivas.

Población o beneficiarios

Gobierno local (Municipio de San José)

Gobierno central

Concesionaria

Mejorar la productividad en las actividades que se llevan a cabo actualmente y desarrollar otras nuevas, relacionadas a la utilización de la energía eléctrica.

Baja calidad de vida en las comunidades Incrementar la calidad de vida de los pobladores, en especial ubicada en el distrito de San José. porque podrán hacer uso de medios de comunicación como radio y televisión, así como de otros artefactos eléctricos que les proporcionen mayores comodidades. Presupuesto y recaudación municipal escasa, para ejecutar proyectos de infraestructura pública con recursos propios.

Desarrollar y ejecutar proyectos de infraestructura pública en el sector eléctrico para el desarrollo agroindustrial, comercial y turístico de la región.

Limitado acceso de la población al servicio de electricidad, por el escaso apoyo del gobierno central,

Cumplir con el Plan de Electrificación Rural (PER). Planificar y ejecutar proyectos de electrificación en zonas rurales, aisladas o de frontera para beneficio de su población, orientados a mejorar su calidad de vida y el uso productivo de la energía eléctrica en el marco del desarrollo rural integral que los haga sostenibles, cautelando el medio ambiente.

(Ministerio de Energía Desaprovechamiento de los sistemas y Minas) eléctricos a la zona.

Unidad ejecutora

INTERÉS

No se tiene el financiamiento para la Mantener una estrecha coordinación con los involucrados en el ejecución del proyecto. proyecto para que se concrete el estudio y la ejecución del mismo dentro de los plazos establecidos. Poco interés de inversión en el sector Incrementar el número de prestatarios de servicios de rural por la baja rentabilidad que ofrece. electrificación a fin de incrementar la recaudación.

Electro Puno S.A.A

3.2.

Definición del problema y sus causas 3.2.1.

Problema central El problema central se define como: Escaso acceso de la población al servicio de electricidad en las localidades rurales de San José

Las localidades consideradas en el presente proyecto, nunca han contado con suministro de energía eléctrica las 24 horas, ésta siempre ha sido obtenida mediante velas, mechachuas. 3.2.2.

Análisis de las causas del problema Desaprovechamiento de los sistemas eléctricos cercanos a la zona: Existen Líneas Primarias hasta el distrito de San José y algunas comunidades, que actualmente cuenta con suministro de energía eléctrica, la cercanía de estas redes eléctricas a nuestro ámbito del proyecto, las hace ideales para poder electrificar las localidades consideradas en el presente proyecto. Sin embargo a la fecha no existe infraestructura para conectarse al sistema eléctrico más cercano Uso generalizado de fuentes de energía ineficientes (velas, kerosene, leña, etc.): Como se mencionó anteriormente, en la zona del proyecto no se genera energía eléctrica; en eventos especiales, se recurren a operar pequeños generadores, el resto del año, estos pobladores usan otras fuentes de energía y luz, como son: velas y kerosene para iluminación, leña para combustible en la cocina, etc. que por sus elevados costos y/o bajo rendimiento las hace muy ineficientes. Esta situación se debe principalmente a dos causas:

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• Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica, y • Escasa inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional: Se puede generar energía eléctrica de manera no convencional, a partir de la energía solar (paneles solares), biomasa, energía eólica (molinos de viento), etc. Pero el poco conocimiento de estos sistemas, además de la elevada inversión inicial, ha conllevado a que no se cuente con este tipo de infraestructura para generar energía. 3.2.3.

Análisis de efectos Migración a las ciudades con mejores oportunidades de desarrollo: La falta de energía eléctrica constante, ha limitado de manera considerable los servicios de salud, orientándose solo a las necesidades básicas de salud, en las que no se requiere energía eléctrica y que pueden ser atendidas durante las horas de luz solar. Por el mismo motivo, los servicios de educación se encuentran restringidos a las personas adultas que por lo general tienen que trabajar durante el día y solamente pueden estudiar durante las noches; además, los alumnos actualmente no pueden acceder a cursos de computación y/o tener acceso a Internet, y por ende su preparación y capacitación no es acorde a las necesidades del mercado laboral local y regional, la que motiva que la población migre a ciudades con mejores oportunidades de desarrollo. Aumento de la delincuencia nocturna La falta de energía eléctrica, hace que estos vivan en tinieblas lo que es aprovechado por delincuentes, para perpetrar robos, asaltos. Pocas oportunidades de desarrollo sostenido de la población afectada La falta de energía eléctrica ha llevado a que estas comunidades solo se dediquen a actividades tradicionales, esto es: a la agricultura y la ganadería. Los pobladores no tienen posibilidad de dedicarse a nuevas actividades productivas o darle valor agregado a sus productos, así mismo se ven limitadas a que la jornada laboral sea solo durante el día y no por la tarde o noche, afectando de esta manera su productividad. Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones: La falta de energía eléctrica, ha limitado de manera considerable las telecomunicaciones, esto es el acceso a la información (radio, televisión, Internet), a la telefonía, etc., impidiendo su inserción en un mundo cada vez más interconectado. Efecto Final Retraso socioeconómico y productivo de las localidades que comprende el proyecto: El efecto final es el retraso en el desarrollo integral de dichas localidades, sus actividades productivas, comerciales y turísticas, no serán las suficientes como para superar su estado de pobreza. En el gráfico 1 se muestra el árbol de problemas del proyecto:

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Grafico Nº 1 Árbol de causas y efectos

Efecto final Retraso socioeconómico y productivo de las localidades que comprende el proyecto

Efecto directo

Efecto directo

Efecto directo

Efecto directo

Migración a las ciudades con mejores oportunidades de desarrollo

Aumento de la delincuencia nocturna

Pocas oportunidades de desarrollo sostenido de la población afectada

Restricciones en la disponibilidad de telecomunicaciones

Problema central Escaso acceso de la población al servicio de electricidad en las localidades rurales de San José

Causa directa

Causa directa

Desaprovechamiento de los sistemas eléctricos cercanos a la zona

Uso generalizado de fuentes de energía ineficientes (velas, kerosén, leñas, etc.)

3.3.

Causa indirecta

Causa indirecta

Causa indirecta

Inexistencia de infraestructura para conectarse al sistema eléctrico más cercano

Poco conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica

Escasa inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional

Objetivo del proyecto

3.3.1.

Problema central

Objetivo central

Escaso acceso de la población al servicio de electricidad en las localidades rurales de San José

Acceso de la población al servicio de electricidad en las localidades rurales de San José

Objetivo general El objetivo general se define como: Acceso de la población al servicio de electricidad en las localidades rurales de San José

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El servicio de electricidad es un servicio básico, que ofrecerá nuevas oportunidades de desarrollo de las localidades involucradas en el presente proyecto de electrificación. Este objetivo se puede alcanzar mediante los medios de primer nivel. 3.3.2.

Análisis de medios Aprovechamiento de los sistemas eléctricos cercanos al área del proyecto: A la capital del distrito de San José llega una línea aérea en Media Tensión trifásica la cual se conecta al sistema interconectado perteneciente a Electro Puno S.A.A. La ampliación de estas redes eléctricas, a través de una línea primaria y redes primarias y secundarias, permitiría llevar la energía eléctrica a las localidades considerados en el proyecto. Uso de fuentes de energía eficientes (energía solar): Se puede generar energía eléctrica para las localidades del ámbito del proyecto, de tal manera que cuenten con electricidad durante todo el año. Este resultado se puede conseguir a través de: • Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica, y • Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional: Con la disponibilidad de una infraestructura adecuada para generar energía eléctrica de manera no convencional y con el apoyo de profesionales con conocimiento en generación de energía solar, eólica o biomasa. Si bien la inversión inicial es elevada, los gastos de operación y mantenimiento resultan muy bajos.

3.3.3.

Análisis de fines Reducción de la migración hacia las ciudades: Se conseguirá una mayor cobertura en los servicios de salud así como una ampliación en los horarios de atención de los centros de salud. También las personas que laboran durante el día podrán tener la posibilidad de estudiar por las noches, asimismo los pobladores podrán acceder al uso de la computadora y al Internet y por ende su preparación y capacitación será acorde a las necesidades del mercado laboral local y regional, lo que permitirá que la población ya no migre a otras ciudades. Disminución de la delincuencia nocturna: Con el alumbrado público que se cuente en sitios estratégicos, se podrá divisar personas extrañas en horas de la noche, lo que permitirá ponerse en alerta frente a los malhechores.

Mayores oportunidades de desarrollo sostenido de la población: Con la energía eléctrica las comunidades tendrán la posibilidad de dedicarse a otras actividades productivas, a parte de la agricultura y la ganadería, de tal manera que se incrementen los ingresos económicos, y la jornada laboral se incrementará al poder laborar en horas nocturnas. Disminución de las Restricciones de la Disponibilidad de telecomunicaciones: Con la energía eléctrica no habrá restricciones en los servicios de telecomunicaciones, esto es, el acceso a la información (radio, televisión, Internet) y a la telefonía. Fin último Desarrollo socioeconómico y productivo de las localidades que comprende el proyecto: El fin último traerá consigo el desarrollo de las comunidades involucradas a través de las actividades productivas, comerciales y turísticas las cuales tendrán la posibilidad de incrementar y potenciar su economía para superar la actual pobreza en que se encuentra y con ello mejorar el bajo índice de desarrollo humano que muestra el informe del PNUD. Fuente: INEI/PNUD. Elaboración: Equipo INDH – PNUD, Perú 2009.

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En el gráfico 2, se muestra el árbol de objetivos del proyecto:

Grafico Nº 2 Árbol de objetivos Fin último Desarrollo socioeconómico y productivo de las localidades que comprende el proyecto

Fin directo

Fin directo

Fin directo

Fin directo

Reducción de la migración hacia las ciudades

Disminución de la delincuencia nocturna

Mayores oportunidades de desarrollo sostenido de la población

Disminución de la restricción de la disponibilidad de telecomunicaciones

Objetivo central Acceso de la población al servicio de electricidad en las localidades rurales de San José

Medio de primer nivel Aprovechamiento de los sistemas eléctricos cercanos al área del proyecto

Medio de primer nivel Uso de fuentes de energía eficientes (energía solar)

Medio fundamental

Medio fundamental

Medio fundamental

Infraestructura eléctrica: redes primarias y secundarias, sistemas de medición

Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica

Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional

3.3.4.

Análisis de medios fundamentales Clasificación de los medios fundamentales Imprescindible

Imprescindible

Imprescindible

Infraestructura eléctrica: Redes Primarias y Secundarias, Sistemas de Medición.

Mayor inversión en Infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional

Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica

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Relación de medios fundamentales. Complementario

Mutuamente excluyentes Infraestructura eléctrica: Líneas Primarias, Redes Primarias y Redes Secundarias, Sistemas de Medición.

Mayor inversión en infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional

Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica

Planteamiento de acciones. Mutuamente excluyentes

Complementario

Infraestructura eléctrica: Redes Primarias y Secundarias, Sistemas de Medición.

Mayor inversión en Infraestructura para generar energía eléctrica de manera no convencional

Mayor conocimiento de los sistemas no convencionales de generación de energía eléctrica

Acción 1

Acción 2

Acción 3

Construcción de la interconexión al sistema eléctrico existente: red primaria y secundaria.

Instalación de paneles fotovoltaicos

Capacitación y promoción a profesionales del sector energía, en fuentes de energía eléctrica no convencional

Acción 2

3.4.

Alternativas de solución Planteamiento de alternativas Se efectuará una evaluación entre dos alternativas para la ejecución del proyecto, la electrificación con sistema convencional utilizando líneas primarias, redes primarias y redes secundarias, versus la alternativa de energías no convencionales (paneles solares), considerando sólo los costos atribuibles a estos proyectos. Alternativa Nº 01 Implementación de Sistemas Eléctricos de energía convencional, con instalación de redes primarias y redes secundarias, desarrollada a partir del suministro de la energía eléctrica de la Subestación S.E. Azángaro 30/30/9 MVA 138/60/22,9 KV, perteneciente al Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), la misma alimenta a Líneas y Redes Primarias en 22,9/13,2 Kv, existente en localidades aledañas que cuenta con servicio de energía eléctrica. La ejecución del proyecto que comprende: Descripción del proyecto: Líneas Primarias Tensión nominal Sistema Conductor fase Longitud total de línea Estructuras

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: 22,9/13,2 kV : MRT : tipo AAAC, desnudo de 35 mm2 : 4,98 km : Postes de concreto de 12/200/140/320

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Aislamiento Seccionadores Pararrayos Gancho de suspensión

: Aisladores de porcelana tipo PIN, ANSI 56-3 Aisladores de porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 : Tipo expulsión, 27Kv, 100A, 170 kV-Bil : Oxido de zinc, 21 KV, 10 KA : Tipo perno pasante

Redes Primarias Tensión nominal Sistema Conductor fase Estructuras Localidades beneficiadas Aislamiento

: 13,2 kV : MRT con un solo conductor : tipo AAAC, desnudo de 35 mm2 : Poste de concreto de 12/200/140/320 y 12/300/160/355 : 50 : Aisladores de porcelana tipo PIN, ANSI 56-3 Aisladores de porcelana tipo suspensión, ANSI 52-3 Seccionadores : Tipo expulsión, 27Kv, 100A, 170 kV-Bil Pararrayos : Oxido de zinc, 21 KV, 10 KA Relación de transformación : 13,2/0,46-0,23 KV Gancho de suspensión : Tipo perno pasante Subestaciones de distribución

Estructuras Seccionador fusible Fusibles tipo K Pararrayos Transformadores Tablero de distribución

: Poste de concreto de 12/300/160/355. : Tipo cut-out de 15 kV, 150 kV-BIL, 100 A : 2A para transformador de 5 kVA. : 21 kV, 10 kA, óxido metálico. : 1Φ 13,2±2x2,5%/0,46-0,23 kV, 56 de 5 KVA, 02 de 10KVA. : 5 kVA y 10KVA

Puesta a tierra Tipo PAT-1: Se instalarán en las estructuras de seccionamiento y retenidas, un pozo de tierra con electrodo de 16 mm de diámetro y 2,4 m de longitud. El conductor de tierra subirá por el agujero del centro del poste de Concreto y se conectará al pararrayos y las partes metálicas no energizadas. Tipo PAT-2 y PAT-3: Para SS.EE. 1Φ -MRT, tendrán un sistema de puesta a tierra tipo PAT-3 con tres varillas o PAT-2 con dos varillas, similar al tipo PAT-1 con la diferencia que se utilizarán dos o tres pozos de tierra respectivamente, conectadas con conductor de Cu blando de 16 mm2, grapas c/10 cm; terreno con tierra negra, estiércol y carbón según se especifica en los planos del proyecto. Esta puesta a tierra se conectará con el neutro del transformador, pararrayos y las partes metálicas no energizadas. Redes Secundarias Las redes secundarias, conformadas por las redes de baja tensión 1Φ 440/220 y 220 V, presentan las siguientes características: Tensión nominal Sistema adoptado Tipo de distribución Frecuencia Soportes Tipo de conductor - De fase - Neutro o mensajero Sección nominal Gancho de suspensión

: 440/220 V : Aéreo - autoportante : Monofásico multiaterrizado : 60 Hz : Postes de CºAº de 8/200/120/240 : Aluminio cableado de 7 hilos autoportante, aislado con polietileno reticulado, temple suave. : Aleación de aluminio cableado, de 7 hilos desnudo : 25 mm² : Tipo perno pasante

Del alumbrado público Tipo de distribución

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: Monofásico

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Frecuencia Tipo conductor Sección nominal Pastoral Lámpara Luminaria Numero de unidades

: 60Hz : Aluminio cableado, de 7 hilos tipo autoportante, aislado, con polietileno reticulado, temple suave. : 16 mm² : FºGº de 720/500/38 mmØ, con dos abrazaderas de FºGº en caliente : Vapor de sodio A.P. de 50 W : Corta, tipo II, haz semi recortado : 196 UAP

De las acometidas domiciliarias Nivel de tensión Tipo de distribución Frecuencia Tipo de conductor Sección nominal Conector Número de usuarios

: 220 V : Monofásico : 60 Hz : Concéntrico bipolar, tipo set : 2x4 mm² : Aluminio/cobre, bimetálico : 751

Alternativa Nº 02 Se evalúa la implementación de sistemas eléctricos de energía no convencional, con la instalación de sistemas fotovoltaicos domiciliarios (SFD). Los sistemas fotovoltaicos son los que convierten directamente parte de la energía de la luz solar en electricidad, es por eso que se plantea como una segunda alternativa para alimentar a las localidades del proyecto. Las celdas fotovoltaicas se fabrican principalmente con silicio, que representa el segundo elemento más abundante en la corteza terrestre, es el mismo material semiconductor usado en las computadoras. Cuando el silicio se contamina o dopa con otros materiales de ciertas características, obtiene propiedades eléctricas únicas en presencia de luz solar y viene a ser el principio de la generación de corriente eléctrica. La conversión directa de la parte visible del espectro solar es, quizá, la vía más ordenada y estética de todas las que existen para el aprovechamiento de la energía solar: ésta consiste en la instalación de paneles solares fotovoltaicos en cada vivienda que genere la suficiente energía para satisfacer las demandas básicas de alumbrado e información (radio y TV). Las cargas especiales se atenderán con paneles de mayor capacidad, esta alternativa debe llevarse a cabo junto con una capacitación a profesionales del sector eléctrico, sobre la operación y mantenimiento, así como otros usos que se le puede asignar. Se instalarán paneles solares que alimentarán cargas domésticas, cargas de uso general y cargas especiales. Los paneles solares serán instalados sobre postes de madera de 10 m de altura ubicados en la parte exterior del predio por alimentar. Los elementos que conformarán cada uno de los paneles son: 1 panel solares de 80 Wp y soporte 1 batería de 150 Ah, 12 Vcc 1 controlador de carga 1 juego de conductores 3 equipos de iluminación de 11 W 3 interruptores de un polo 1 caja de conexiones Se ha seleccionado el uso de paneles solares como segunda alternativa no sólo por las ventajas de ser una energía limpia, barata e inagotable; sino también porque dadas las condiciones meteorológicas como la estación del año y la latitud del lugar, se espera que el número de horas de sol y en la inclinación de los rayos respecto de la horizontal generen una mayor cantidad de energía en relación con otras alternativas de fuente no convencional.

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________________________________________________________________________________

CAPITULO IV FORMULACION Y EVALUACION ________________________________________________________________________________

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4. FORMULACION Y EVALUACION 4.1.

Definición del horizonte de evaluación del proyecto Se ha establecido un periodo de 20 años como horizonte de evaluación del proyecto, siendo el año inicial de operación el 2013, concluyendo el 2032.

4.2.

Análisis de la demanda 4.2.1.

Introducción El estudio de demanda tiene por objetivo cuantificar la demanda de potencia y energía eléctrica de las localidades y cargas especiales ubicadas en el área de influencia del proyecto, la misma que servirá para el dimensionamiento del sistema eléctrico, para un horizonte de 20 años, evaluando la oferta disponible frente a la demanda requerida.

4.2.2.

Encuesta de mercado eléctrico Las encuestas de mercado eléctrico tienen como finalidad obtener información social y económica de las localidades para ser utilizadas en los estudios de mercado eléctrico e impacto ambiental. Entre los principales datos recopilados tenemos: categoría del centro poblado, número de viviendas, población, actividades económicas, principales cultivos y servicios con los que cuentan. Las encuestas de campo se han efectuado para todas las localidades consideradas en el proyecto. Los datos procesados se muestran en el ANEXO I.

4.2.3.

Información de consumos de energía de zonas similares al proyecto Se han obtenido los consumos unitarios de energía de las localidades que presentan un nivel de desarrollo socio-económico similar a las localidades que forman parte del presente proyecto, los cuales en resumen se presenta en el cuadro siguiente: Consumos unitarios de energía Localidades similares en el área de concesión de Electro puno Localidad

Distrito

Sistem a

CUD - Kw h. m es

Tipo de

Eléctrico m ay-07 m ay-08 ene-09 ene-10 ene-11 Prom edio Localidad

Luriata

Huancane

Juliaca

14,64

14,83

15,11

17,08

17,61

15,85

I

Huatasani

Huancane

Juliaca

11,23

12,24

13,64

13,94

14,10

13,03

II

Huarasani

Huancane

Juliaca

9,95

10,96

11,91

12,21

12,64

11,53

II

Santiaguilo

Huancane

Juliaca

10,17

10,61

10,39

11,92

12,19

11,06

II

Vizcachani

Huancane

Juliaca

9,59

10,90

10,91

12,64

12,74

11,35

II

Quela

Huancane

Juliaca

10,48

12,56

13,58

13,97

14,57

13,03

II

F uent e: Los datos han sido obtenidos de las facturaciones mensuales de consumo de energía información ELPU

Como se puede apreciar en el cuadro anterior, el consumo promedio de las localidades similares varía de 8,2 kWh-mes hasta los 14,1 kWh-mes, siendo el promedio de consumo por tipo de localidad la siguiente:

Promedio de consumos unitarios domésticos Kwh-mes/abonado Año

1

2

3

4

5

20

TC (%)

Localidad Tipo I

14,6

14,8

15,1

17,1

17,6

20,0

1,66%

Localidad Tipo II

10,3

11,5

12,1

12,9

13,2

16,5

2,53%

No ta: P ara el año 20 se calcula co n la ecuació n de la curva po tencial aXb. (a,b del Gráfico de la Curva)

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De la misma se puede obtener la proyección del consumo de energía kwh-año. CUD 20

18

y = 14,143x0,1161

16

14

12

y = 10,26x0,1595

10

8

6

4

2

0 0

1

2

3

4

5

6 AÑO

Series1

Series2

Potencial (Series1)

Potencial (Series2)

Obteniéndose los siguientes indicadores: Indicadores de proyección Descripción

I

II

CUDi (Kw h.-mes/abonado)

15,9

12,0

CUDf (Kw h.-mes/abonado)

21,7

Tasa de Crecimiento de Consumo de Energia1,66%

4.2.4.

19,3 2,53%

Proyección de la población y numero de viviendas Para obtener la proyección de la población y del número de viviendas se empleó la información de las diferentes localidades incluidas en el presente estudio, así como los datos de población total de la provincia de Azángaro, por distritos, para los años 1993 al 2007 de los censos correspondientes. Determinación de las tasas de crecimiento Para la determinación de la tasa de crecimiento a utilizar para la proyección de la población se ha usado las siguientes fuentes información: • Crecimiento poblacional para los años 1993 al 2007 En el cuadro siguiente se presentan los datos de población total de los distritos pertenecientes al proyecto de los años 1993 y 2007 proporcionadas por el INEI-Puno. En base a estos resultados, se puede observar una tasa de decrecimiento de -0,57% para la población beneficiaria. Sin embargo para efectos del proyecto se considerará una tasa de crecimiento del 1%, teniendo como referencia el valor utilizado para la proyección del estudio Azángaro IV Etapa.

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TASA DE CRECIMIENTO POBLACIONAL A NIVEL DISTRITAL

1

AZANGARO ACHAYA

3196

3971

1,56%

1,56%

Tc(%) Considera do 1,56%

2

AZANGARO ARAPA

10757

8485

-1,68%

-1,68%

-1,68%

3

AZANGARO ASILLO

16972

17215

0,10%

0,10%

0,10%

4

AZANGARO AZANGARO

27325

27823

0,13%

0,13%

0,13%

5

AZANGARO CAMINACA

4398

3828

-0,99%

-0,99%

-0,99%

6

AZANGARO CHUPA

15238

13746

-0,73%

-0,73%

-0,73%

7

AZANGARO JOSE DOMINGO CHOQUEHUANCA

4753

5189

0,63%

0,63%

0,63%

8

AZANGARO MUÑANI

6620

7582

0,97%

0,97%

0,97%

9

AZANGARO POTONI

6897

6592

-0,32%

-0,32%

-0,32%

10

AZANGARO SAMAN

14535

14314

-0,11%

-0,11%

-0,11%

11

AZANGARO SAN ANTON

7825

9145

1,12%

1,12%

1,12%

12

AZANGARO SAN JOSE

6484

5984

-0,57%

-0,57%

-0,57%

13

AZANGARO SAN JUAN DE SALINAS

3567

4034

0,88%

0,88%

0,88%

14

AZANGARO SANTIAGO DE PUPUJA

7183

5792

-1,53%

-1,53%

-1,53%

15

AZANGARO TIRAPATA

3248

3129

-0,27%

-0,27%

-0,27%

TC Prom. (%)

-0,05%

-0,05%

-0,05%



Provincia

Distrito

1993

2007

Tc(%)

Tc(%)

(*)

(*)

1993-2007

Calculado

Fuentes: Censos de 1993 y 2007 (*)

Número de Habitantes

Proyección de la población y número de viviendas • Se calculó el promedio de la relación población/número de viviendas, teniendo en cuenta que el número de habitantes por vivienda máximo es 5 y mínimo de 4, tomando como referencia los datos de la visita de campo se ha considerado un promedio de 4,2. • Las localidades de la zona de proyecto se clasifica en localidades tipo II de acuerdo a las posibilidades de consumo de la energía eléctrica actual y futura clasificación recomendada por la R.D.Nº 031-2003-EM-DGE. Localidades tipo II: Son grupos de viviendas situadas en áreas rurales que no presentan aun configuración urbana o es incipiente. Las viviendas están generalmente situadas a lo largo de carreteras, caminos de herradura o dentro de chacras de los propietarios. La calificación eléctrica asignada es de 400 W/lote. 4.2.5.

Metodología para la proyección de la demanda Información existente Los datos recopilados para la proyección de la demanda del proyecto son los siguientes: • Relación e identificación de localidades que integran el proyecto. • Censo Nacional de Población y Vivienda de 1993 y 2007, tasas de crecimiento a nivel provincial y distrital. • Coeficientes de electrificación de 87,75% para año inicial y 95,00% año final para las localidades tipo II. • De igual manera la evolución del factor de carga es de 0,174 año inicial y 0,192 al año final para localidades tipo II. • Consumos unitarios emulados en función a la potencia instalada por lote y los consumos históricos de sistemas existentes. Metodología de proyección de la demanda La metodología utilizada para la proyección del consumo de energía y de la máxima demanda, con ligeras variantes es la recomendada por la Ex-Oficina de Cooperación Energética Peruano-Alemana, que analizó diversos métodos de proyección, y determinó que para el caso de pequeños y medianos centros poblados, la metodología mas adecuada es aquella que se basa en el establecimiento de una relación funcional creciente entre el consumo de energía por abonado doméstico (kWh/Abon) y el número de abonados para cada año. Esta relación considera que la expansión urbana a

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consecuencia del crecimiento poblacional está íntimamente vinculada con el desarrollo de actividades productivas que conducen a mejorar los niveles de ingreso y por consecuencia, el crecimiento percápita del consumo de energía eléctrica. A continuación, se describe secuencialmente los cálculos que efectúa el programa de proyección de la demanda de localidades: Número de habitantes y abonados domésticos: • Se proyecta el número de habitantes con su respectiva tasa de crecimiento, para un horizonte de 20 años. • Sobre la base de los resultados de la visita de campo, en donde se contabilizó la población y el número de vivienda, se determina el número promedio de habitantes por familia para cada una de las localidades, índice que permite determinar el número de viviendas para todo el horizonte de planeamiento. • El número de abonados domésticos se obtiene de la multiplicación del número de viviendas totales y el coeficiente de electrificación. Para la proyección de la población se ha empleado la siguiente relación:

PN = Pi * (1 + α ) N Donde: PN Pi α N

: Población proyectada al año n : Población en el año inicial : Tasa de crecimiento poblacional : Año a proyectarse la población

Para la proyección del número de viviendas se ha tomado en consideración lo siguiente: El número de viviendas para cada localidad se evalúa tomando como base la proyección de la población y la densidad familiar que se encontró en los trabajos de campo realizados, confrontándolos con los datos de población y vivienda proporcionados por el INEI. El número de habitantes por vivienda empleado, varia mayormente entre 5 y 4 para zonas rurales, de acuerdo a la localidad y a los datos proporcionados por el INEI. El valor asumido de la densidad familiar para el análisis de la demanda, el mismo que se mantiene constante para todo el período de análisis, se encuentra dentro de los márgenes de la relación siguiente: 4,00 < HAB / VIV < 5,00

Datos de Campo.

El número de viviendas se determina en función de la siguiente relación:

N°viv =

N°hab hab/viv

El número de abonados domésticos se determina multiplicando el número de viviendas por el coeficiente de electrificación de la forma siguiente:

Nadom = CE * N°viv De donde: Nadom CE N° viv

: N° de abonados del sector doméstico. : Coeficiente de electrificación. : N° de viviendas.

Los resultados de la proyección del número de habitantes y abonados domésticos se muestran en el FORMATO 2

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Consumo doméstico: Para determinar el consumo unitario inicial en el sector doméstico se ha tomado como referencia la caracterización de carga de las viviendas encuestas en cada localidad durante el trabajo de campo del Mercado Eléctrico, las que han sido corroboradas con datos estadísticos proporcionados por Electro Puno S.A.A. de localidades similares al del proyecto. Indicadores de proyección Descripción

I

II

CUDi (Kw h.-mes/abonado)

15,9

12,0

CUDf (Kw h.-mes/abonado)

21,7

19,3

Tasa de Crecimiento de Consumo de Energia1,66%

2,53%

Optándose finalmente adoptar un crecimiento anual de 2,53%, toda vez que de los datos obtenidos se observa que los consumos de energía de dichas localidades esta restringida por la situación económica, la cual es siempre cambiante. Se ha establecido para cada tipo de localidad I y II, la capacidad instalada de la instalación de alumbrado artificial y los aparatos domésticos que pudieran tener y el número de horas de utilización de cada equipo de alumbrado artificial o equipo, determinándose de esa manera el consumo de cada vivienda encuestada. Luego se procede a promediar los consumos unitarios anuales de los beneficiarios encuestados de la localidad respectiva. La metodología MONENCO utiliza para el pronóstico de la demanda domiciliaria ecuaciones del tipo exponencial cuyos parámetros se derivan de datos históricos de pueblos ya electrificados. Los pronósticos señalados constituyen una fracción importante de la demanda total y se calculan en forma conjunta debido a que se relacionan con las mismas variables. La metodología utiliza la función matemática de mejor ajuste que resulta ser del tipo exponencial. Es decir de la forma siguiente:

Y = a * Xb Donde: Y : Consumo Unitario (kWh/año). X : Número de abonados domésticos. a,b : Parámetros de la ecuación. Tasa de crecimiento del consumo unitario domestico: Los márgenes de crecimiento se obtuvieron de la siguiente manera: Localidad Tipo I =1% Localidad Tipo II = 0,99 % Consumo unitario domestico final: Se obtiene en base a la fórmula siguiente:

CUD f = (CUDi * T) N Donde: CUDi: Consumo unitario doméstico inicial. CUDf: Consumo unitario doméstico final. T : Tasa de crecimiento del consumo unitario doméstico (basado en registros históricos y al tipo de localidad).

Y = A * XB

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Ya = A * Xa

B

A = Ya / Xa B .............. I B = Yb / Xb B .............. II

Yb = A * Xb B Igualando I y II

Ya / Xa B = Yb/ Xab B Ya / Yb = (Xa/Xb) B Log(Ya / Yb ) = B * Log (Xa/Xb) B = Log(Ya / Yb )/Log(Xa / Xb )

Por lo que:

B = Log(Y15 / Y0 )/Log(X15 / X 0 ) Factor de carga: Se determinaron los factores de carga típicos con datos extraídos de los medidores totalizadores de algunos transformadores de distribución en localidades similares. En el cuadro siguiente se presenta los factores de carga de localidades similares en el área del proyecto: Factores de carga - Año 2 009 Localidad

Sistem a Eléctrico

Distrito

Tipo

Energía

Max. dem anda (kW.)

Factor de carga

Luriata y Comunidades

Huancane

Juliaca

I

47 736

18,32

0,30

Huatasani

Huancane

Juliaca

II

46 752

20,98

0,25

Huarasani

Huancane

Juliaca

II

8 868

4,67

0,22

Santiaguilo

Huancane

Juliaca

II

5 676

5,06

0,13

Vizcachani

Huancane

Juliaca

II

4 440

5,22

0,10

Quela

Huancane

Juliaca

I

5 076

5,24

0,11

F uent e: ELECTROPUNO SA A

Así para el cálculo de la demanda se utilizará los siguientes factores de carga: Fc. por tipo de localidad Tipo localidad

fc

Tipo

I

0,298

Tipo

II

0,161

Indicadores de proyección Descripción

I

II

fc inicial

0,298

0,161

fc final

0,320

0,180

10

8

2806

1574

Incr. HU (horas/año) HU final (horas)

Coeficiente de electrificación-CE: El CE es la relación entre el número de abonados domésticos y el número de abonados totales factibles de electrificar. Para las localidades del proyecto se cuenta con la información de las visitas de campo, donde se contabilizó el número de viviendas totales

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correspondientes a cada localidad (información obtenida de la Municipalidad distrital) y el número de viviendas a electrificarse. Factor de conexión No se ha considerado el factor de conexión para las viviendas electrificables, debido a que los abonados a electrificar se conectaran desde la puesta en servicio del proyecto. Consumo comercial: Se determina a partir del consumo unitario del sector doméstico (CUC/CUD), asumiendo un porcentaje adicional al consumo unitario doméstico. Para las localidades del tipo II se ha considerado la relación CUC/CUD de 1,2, es decir se prevé un 20 % más de consumo de energía que los usuarios del sector doméstico. Consumo por cargas de uso general: Es el consumo debido a la existencia de cargas de uso general que están conformadas por escuelas, colegios, iglesias, locales comunales, municipalidades, postas médicas, etc Se determina a partir del consumo neto doméstico, como: CG = %CG * CD Donde %CG es el porcentaje del consumo neto de uso general con respecto al consumo neto doméstico. Este porcentaje se utiliza para calcular el consumo de uso general para todos los años. Consumo por cargas industriales menores: Es el consumo debido a la existencia de pequeñas industrias, tales como talleres de soldadura, manufactura, artesanía, destilería, etc. Se determina a partir del consumo neto doméstico, como: CI = %CI * CD Donde %CI es el porcentaje del consumo neto industrial con respecto al consumo neto doméstico. Este porcentaje se utiliza para calcular el consumo industrial menor para todos los años. Consumo por alumbrado público: Para la determinación del consumo de alumbrado público se ha aplicado la Norma DGE “Alumbrado de Vías Públicas en Áreas Rurales” Publicado en Diciembre del 2003, así mismo se ha considerado la R.M. Nº 074-2009-MEM/DM donde establecen disposiciones aplicables para el cálculo del porcentaje máximo de facturación por el servicio de alumbrado público, la cual mencionan lo siguiente: Se determina un consumo de energía mensual por alumbrado público de acuerdo a la siguiente fórmula: CMAP = KALP x NU Donde: CMAP KALP NU

: Consumo mensual de alumbrado público en kWh : Factor de AP en kWh/usuario-mes : Número de Usuarios de la localidad

El Factor KALP es el correspondiente al Sector Típico Rural, KALP = 6,3 Para calcular el número de puntos de iluminación se debe considerar una potencia promedio de lámpara de alumbrado y el número de horas de servicio mensuales del alumbrado público (NHMAP). Se aplica la siguiente fórmula: PI = (CMAPx1000) / (NHMAPxPPL) Donde: PI : Puntos de Iluminación CMAP : Consumo mensual de alumbrado público en kWh

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NHMAP PPL

: Número de horas mensuales del servicio alumbrado público (horas/mes) : Potencia nominal promedio de la lámpara de alumbrado público en watts

Los puntos de iluminación (PI) en el caso de ser decimal se deben redondear al entero inferior. El número de horas mensuales del servicio de alumbrado público (NHMAP) dependerá de su control de encendido y apagado: Tipo de control NHMAP Célula fotoeléctrica Horario

(horas/mes ) 360 Número de horas diarias programadas multiplicada por 30

La potencia nominal promedio de la lámpara de alumbrado público (PPL) comprende la potencia nominal de la lámpara más la potencia nominal de sus accesorios de encendido. El número de horas diarias de alumbrado público considerado es de 12 horas. Es así que para calcular el número de puntos de iluminación por localidad en el año inicial se considera lo siguiente: NHMAP = 360 PPL = 80W (Se incluye las pérdidas de potencia) Con las consideraciones anteriores se calcula el porcentaje que representa el Consumo de Alumbrado Público respecto del Consumo Unitario Doméstico como: %CAP

= CMAP/CUD

Este porcentaje se utiliza para calcular el Consumo de Alumbrado Público para todos los años. Consumo neto por localidad: Es la sumatoria de los consumos de cada uno de los sectores descritos anteriormente. Consumo bruto total: Se obtiene de sumar el consumo neto y las pérdidas de energía técnica y comercial en distribución que se estiman en 9 % de la energía neta. Demanda máxima de potencia: Es la que se obtiene de dividir el consumo bruto total (kWh-año) sobre las horas de utilización. Los criterios aplicados para la proyección de la demanda, se muestra en resumen en el cuadro siguiente:

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MAXIMA DEMANDA DE POTENCIA POR LOCALIDAD



Localidad

Tipo de Calific. Poblac. N° de Usuarios Loc. Eléct. Benef. S.P. (*) C.E. (*) (W)



Dem anda (kW)

Lám p.

S.P.

C.E.

MD A.P.

(kW)

1

GRASIELA

II

400

38

9

0

2

1,80

0,12

1,92

2

CALACALA

II

400

50

12

0

3

2,40

0,18

2,58

3

LAYUYO

II

400

46

11

1

3

2,20

4

JOCHAPATA

II

400

21

5

0

1

5

OCCSANI

II

400

38

9

0

6

COLLANAPANTIPANTINI

II

400

34

8

0

7

400

1,00

0,18

3,38

1,00

0,06

1,06

2

1,80

0,12

1,92

2

1,60

0,12

1,72

0,00

0,00

0

8

APACHETA

II

400

38

9

0

2

1,80

0,12

1,92

9

HUANUCOLLO

II

400

29

7

0

2

1,40

0,12

1,52

10 ESTALACONI

II

400

30

7

0

2

1,40

0,12

1,52

11 CUNCAPATA

II

400

42

10

2

3

2,00

12 HUILACOLLO

II

400

25

6

0

1

1,50

0,18

3,68

1,20

0,06

1,26

13 SAN AGUSTIN

II

400

93

22

0

6

4,40

0,36

4,76

14 PUMAHUATA

II

400

42

10

0

2

2,00

0,12

2,12

15 CURAHUIÑA

II

400

71

17

0

4

3,40

0,24

3,64

16 JANJARI

II

400

76

18

0

5

3,60

0,30

3,90

17 HUAJATA

II

400

38

9

0

2

1,80

0,12

1,92

18 TICANI

II

400

33

8

0

2

1,60

0,12

1,72

19 HULLUNI

II

400

59

14

0

4

2,80

0,24

3,04

20 COCHAPATA

II

400

21

5

0

1

1,00

0,06

1,06

21 JALANTAYA

II

400

33

8

0

2

1,60

0,12

1,72

22 ALTA GRACIA

II

400

75

18

0

5

3,60

0,30

3,90

23 VILUYO

II

400

42

10

0

2

2,00

0,12

2,12

24 PUMANI

II

400

46

11

0

3

2,20

0,18

2,38

25 CARPANI

II

400

130

31

0

9

6,20

0,54

6,74

26 MOLINOYO

II

400

25

6

0

1

1,20

0,06

1,26

27 HURNAUCHO

II

400

76

18

0

5

3,60

0,30

3,90

28 VILLACUCHO

II

400

76

18

1

5

3,60

29 WALENSAYANI

II

400

47

11

0

3

1,00

0,30

4,90

2,20

0,18

2,38 1,92

30 MAUCA

II

400

38

9

0

2

1,80

0,12

31 VILUYOCUNCA

II

400

17

4

0

1

0,80

0,06

0,86

0,00

0,00

32

0

400

33 JAJACHULPA

II

34

400

76

18

0

400

5

3,60

0

0,30

3,90

0,00

0,00

35 MUYUPUCARA

II

400

122

29

0

8

5,80

0,48

6,28

36 CHILLPANI

II

400

71

17

0

4

3,40

0,24

3,64

37 PUTINAPUNCO

II

400

54

13

0

3

2,60

0,18

2,78

38 ANCCARA

II

400

46

11

0

3

2,20

0,18

2,38

0,00

0,00

39

400

0

40 CHACONI

II

400

97

23

0

6

4,60

0,36

4,96

41 HUAYRAPATA

II

400

80

19

0

5

3,80

0,30

4,10

42 ICHURAVI

II

400

58

14

0

4

2,80

0,24

3,04

43 HUAYRAPUNCO

II

400

147

35

0

10

7,00

0,60

7,60

44 LITERA

II

400

92

22

0

6

4,40

0,36

4,76

45 QUELHUIRI

II

400

311

74

0

21

14,80

1,26

16,06

46 HUACLANI

II

400

97

23

0

6

4,60

0,36

4,96

47 CCARIHUAYCO

II

400

47

11

0

3

2,20

0,18

2,38

48 FAQUETIRA

II

400

63

15

0

4

3,00

0,24

3,24

49 CARPANI

II

400

71

17

0

4

3,40

0,24

3,64

50 HUANCASAYANA

II

400

55

13

0

3

2,60

0,18

2,78

51 FUNDICION

II

400

76

18

0

5

3,60

0,30

3,90

0,00

0,00

52

400

0

53 TAHUACÑUÑO

II

400

29

7

0

2

1,40

0,12

1,52

54 SALTO

II

400

34

8

0

2

1,60

0,12

1,72

55 JATUNCHICURUNE

II

400

84

20

0

5

4,00

0,30

4,30

3 139

747

4

196

149,40

11,76

164,66

Total

3,50

Tipo II: Calificación Eléctrica de 400 W / lote (*) CE: Cargas Especiales SP: Servicio Particular

NOTA: Las localidades 7. Ajonuyo, 32. Tupac Amaru II, 34. Ichujullu y 52. Huasacucho se retiraron por estar en la Concesión Electro Puno S.A.A.. La localidad 39. Ajanani Chico se retiró por estar en el PIP con Código 10977.

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Proyección de la demanda de potencia y energía La proyección de la máxima demanda (kW) y energía total (kWh-año) se adjunta en detalle en el FORMATO 2, y cuyo resumen se presenta a continuación: DESCRIPCION Potencia (kW) Energía vendida (kWh) Energía requerida (kWh)

2 013

2 018

2 023

2 028

2 032

96

107

120

134

146

169 039

188 424

210 352

234 895

256 439

185 757

207 059

231 156

258 127

281 801

Calificación eléctrica La calificación eléctrica se obtiene de la relación entre la máxima demanda de potencia y el número de abonados domésticos, cuyo valor se muestra a continuación: • Localidad Tipo II: Calificación coincidente de 242 W/lote, según normas de la DGE/MEM se considera 400W/Lote. 4.3.

Análisis de la oferta Alternativa Nº 01 La oferta de energía disponible en el área de influencia del proyecto de electrificación proviene desde el Sistema Eléctrico Interconectado Nacional (SEIN), desde la Subestación Distribución Azángaro 30/30/9 MVA 138/60/22,9 KV, se alimentara a las Líneas y Redes Primarias en 22,9/13,2 kV., la cual garantiza la disponibilidad de energía y potencia, y la confiabilidad del sistema. En el FORMATO 3 se muestra la proyección de la oferta. Alternativa Nº 02 La oferta está dada por módulos fotovoltaicos que corresponden a lo requerido en el primer año de operación (2012), cantidad que es determinada a partir del consumo total de energía (Energía vendida), que requerirá el proyecto en el horizonte de evaluación.

4.4.

Balance oferta demanda Alternativa Nº 01 Para el caso del circuito que deriva a San José, el balance oferta demanda se hace con la oferta que pueda ofrecer la subestación Azángaro 30/30/9 MVA 138/60/22,9 KV. Esta oferta es suficiente para satisfacer la demanda del proyecto en los próximos 20 años. En el cuadro siguiente se muestra el balance oferta-demanda, para todo el horizonte de evaluación

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Balance Oferta Dem anda de l Se rvicio - Situación sin Proyecto PERIODO DESCRIPCION Demanda (kW) Oferta (kW) Deficit

0 2 012 85,9

1 2 013 87,7

2 2 014 89,5

3 2 015 91,6

4 2 016 93,7

5 2 017 95,7

18 2 030 127,3

19 2 031 130,2

20 2 032 133,1

-85,9

-87,7

-89,5

-91,6

-93,7

-95,7

-127,3

-130,2

-133,1

Balance Oferta Dem anda del Servicio - Situación Con Proyecto

0 2 012 94,3 164,7 70,3

1 2 013 96,4 164,7 68,3

2 2 014 98,4 164,7 66,3

3 2 015 100,6 164,7 64,0

PERIODO 4 2 016 103,0 164,7 61,7

5 2 017 105,1 164,7 59,5

18 2 030 139,9 164,7 24,8

19 2 031 143,1 164,7 21,6

20 2 032 146,2 164,7 18,4

0 2 012 4 553,3 85,9 4 467,4

1 2 013 4 599,2 87,7 4 511,5

2 2 014 4 645,5 89,5 4 556,0

3 2 015 4 692,5 91,6 4 601,0

PERIODO 4 2 016 4 740,1 93,7 4 646,4

5 2 017 4 787,9 95,7 4 692,2

18 2 030 5 458,4 127,3 5 331,1

19 2 031 5 513,9 130,2 5 383,7

20 2 032 5 569,9 133,1 5 436,9

Ofe rta (kW) Oferta Total

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

8 550,0 8 550,0

Saldo Dis ponible

3 996,7

3 950,8

3 904,5

3 857,5

3 809,9

3 762,1

3 091,6

3 036,1

2 980,1

DESCRIPCION Potencia Requerida (kW) Oferta (kW) Superávit Balance del Recurso Disponible

DESCRIPCION Dem anda (kW) Demanda del PIP Otras Demandas

Alternativa Nº 02 Los módulos fotovoltaicos, cubre la demanda respectiva, que esta en función al nivel de radiación que ofrece el ámbito del proyecto. El nivel de radiación en la zona del proyecto es de 5,4 KWh /m2. Considerando los niveles de radiación solar en la zona del proyecto y el tamaño de los módulos fotovoltaicos domiciliarios, la oferta mensual de energía por panel será de: 12,15 KWh/ mes Por su parte, la potencia por panel será de: 80 Wp Dicha oferta de energía es suficiente para satisfacer la demanda de un equipo básico de iluminación, radio y televisión. Balance Oferta Dem anda del Servicio - Situación sin Proyecto PERIODO DESCRIPCION Demanda (kW.h) Oferta (kW.h) Deficit

0 2 012 0,0 0,0 0,0

1 2 013 0,0 0,0 0,0

2 2 014 0,0 0,0 0,0

3 2 015 0,0 0,0 0,0

4 2 016 0,0 0,0 0,0

5 2 017 0,0 0,0 0,0

18 2 030 0,0 0,0 0,0

19 2 031 0,0 0,0 0,0

20 2 032 0,0 0,0 0,0

PERIODO 4 2 016 120 188,4 112 898,0 -7 290,4 2 225 796,1 105 607,7

5 2 017 123 178,3 114 590,0 -8 588,3 2 229 180,1 106 001,7

18 2 030 170 666,3 139 888,8 -30 777,5 2 279 777,6 109 111,3

19 2 031 174 939,7 142 003,8 -32 935,9 2 284 007,6 109 067,9

20 2 032 179 456,2 144 259,8 -35 196,4 2 288 519,6 109 063,4

Balance Oferta Dem anda del Servicio - Situación Con Proyecto

DESCRIPCION

0 1 2 3 2 012 2 013 2 014 2 015 Demanda (kW.h) 108 690,2 111 496,8 114 201,4 117 096,9 Oferta(1) (kW.h) 106 130,0 107 822,0 109 373,0 111 065,0 Saldo -2 560,2 -3 674,7 -4 828,4 -6 031,9 Numero Minimo de Paneles por Abonado 2 2 2 2 Oferta Total (kW.h) 212 260,1 215 644,1 218 746,1 222 130,1 Superávit 103 569,9 104 147,3 104 544,7 105 033,1 (1) Oferta sum inistrada, considerando 01 panel fotovoltaico por abonado

4.5.

Análisis técnico de las alternativas de solución 4.5.1.

Alternativa 1 (Implementación del sistema eléctrico convencional, con instalación de líneas y redes primarias, redes secundarias y acometidas domiciliarias, desarrollada a partir del suministro de la energía eléctrica de la Subestación

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Azángaro 12/12/5 MVA 138/60/22,9 KV, perteneciente al Sistema Eléctrico Nacional (SEIN). a. Normas aplicables Las normas principales que se han tomado en cuenta son las siguientes: • Código Nacional de Electricidad Suministros 2001. • Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844. • Reglamento de la Ley de Concesiones Eléctricas N° 25844. • RD-016-2003-EM/DGE Especificaciones Técnicas de Montaje de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural. • RD-017-2003-EM/DGE Alumbrado de Vías Públicas en Áreas Rurales. • RD-018-2003-EM/DGE Bases para el Diseño de LP y RR.PP. para Electrificación Rural. • RD-020-2003-EM/DGE Especificaciones Técnicas de Montaje de Redes Secundarias con Conductor Autoportante para Electrificación Rural. • RD-023-2003 EM/DGE Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados para Líneas y Redes Secundarias para Electrificación Rural. • RD-024-2003 EM/DGE Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados para Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural. • RD-025-2003 EMDGE Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Redes Secundarias para Electrificación Rural. • RD-026-2003-EM/DGE Especificaciones Técnicas para el Suministro de Materiales y Equipos de Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural. • RD-031-2003-EM/DGE Bases para el Diseño de Líneas y Redes Secundarias con Conductores Autoportantes para Electrificación Rural. • Adicionalmente se consulta las siguientes normas internacionales: • NESC (National Electrical Safety Code). • RUS (Rural Utilities Service). • U.S. Bureau of Reclamation - Standard Design. • VDE 210 (Verband Deutscher Electrotechniker). • IEEE (Institute of Electrical and Electronics Engineers). • CIGRE (Conference International des Grands Resseaux Electriques). • ANSI (American National Standard Institute). • IEC (International Electrotecnical Comission). b. Criterios de diseño de líneas y redes primarias Estos criterios definen las condiciones técnicas mínimas para el diseño de líneas y redes primarias aéreas en 13,2 kV de tal manera que garanticen los niveles mínimos de seguridad para las personas y las propiedades, y el cumplimiento de los requisitos exigidos para un sistema económicamente adaptado. Criterios de diseño eléctrico Características eléctricas del sistema Teniendo en cuenta que el proyecto, cuenta como puntos de alimentación desde las estructuras de las líneas primarias en 22,9/13,2 kV San José, se considera las siguientes características eléctricas: • • • • • • • •

Tensión nominal del sistema Configuración Tensión máxima de servicio Frecuencia Factor de potencia Conexión del neutro Potencia de cortocircuito mínima Nivel isoceráunico: De 3800 a 4200 msnm

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: 22,9/13,2 kV : 1φ : 25 kV : 60 Hz : 0,9 (atraso) : Efectivamente puesto a tierra en S.E. : 200 MVA : 30

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Parámetros de los conductores Resistencia eléctrica La resistencia de los conductores a la temperatura de operación se calculará mediante la siguiente fórmula.

R40 ªC = R20 ªC [1 + α (t 2 − 20 )] Donde:

R40 ªC

= Resistencia del conductor a 40°C, en ohm/km

R20 ªC α

= Resistencia del conductor en c.c. a 20°C, en ohm /km = Coeficiente de corrección de temperatura 1/°C: 0,0036

t2

= Temperatura máxima de operación, en °C

Reactancia inductiva para sistema trifásico equilibrado Las fórmulas a emplearse serán las siguientes: DMG XL = 377(0,5 + 4,6 Log ) * 10 − 4 r en Ω/km Donde: DMG r

= Distancia media geométrica, e igual a 1,20 m = radio del conductor, en m

La reactancia inductiva equivalente para sistemas monofásicos con retorno total por tierra.

 De  XLT = 0,1746 * log   Ds  Donde: De Ds

= 85√ρ - Diámetro equivalente, en metros = Radio equivalente del conductor, e igual a 2,117 r’ para conductor de 7 alambres = Resistividad eléctrica del terreno, se considera 250 Ohm-m = Radio del alambre del conductor, en metros

ρ r’

Nivel de Aislamiento Los criterios que deberán tomarse en cuenta para la selección del aislamiento serán las siguientes: • Contaminación ambiental • Sobretensiones a frecuencia industrial en seco • Sobretensiones atmosféricas En el siguiente cuadro se muestran los niveles de aislamiento que se aplicarán a las líneas y redes primarias en condiciones standard: Niveles de aislamientos Tensión nominal fase

Tensión máxima entre fases

Tensión sostenimiento a la onda 1,2/50 entre fases y fase a tierra

(kV)

(kV)

(kVp)

Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial entre fases y fase-tierra

22,9/13,2 22,9

25/14,5 25

125 125

(kV) 50 50

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entre

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Contaminación ambiental El área del proyecto se caracteriza por ser una zona de contaminación muy ligera expuesta a descargas atmosféricas moderadas y presencia de lluvias, lo cual contribuye a la limpieza periódica de los aisladores. Por lo expuesto anteriormente se selecciona una distancia de fuga de 13,5 mm/kV correspondiente a una contaminación muy ligera (según Norma IEC 815) “Recomendaciones para distancia de fuga en los aisladores de porcelana para ambientes contaminados”. Formula para determinar la línea de fuga (fase-tierra):

L fuga = L f 0 xU MAX xf ch Donde: Lfuga Lf0 Umax fch h

: Longitud de fuga fase-tierra requerida : Longitud de fuga unitaria en mm/kVf-f : Tensión Máxima de Servicio : Factor de Corrección por Altura: 1 + 1,25 (h –1 000) x 10-4 : Altitud sobre el nivel del mar, en metros

Sobretensiones a frecuencia industrial en seco Esta sobre tensión se produce debido a fallas en el sistema y está dada por la siguiente expresión:

Vfi

=

fs × Vmax × H 3 × (1 − N × σ ) × δ

Donde: fs Vmax H N s d fl

δ =

3,92 xb 273 + t

Donde: b t

n

× fl

: Factor de sobretensión a frecuencia industrial (1,5) : Tensión máxima (25 y 14,5 kV) : Factor por humedad (1,0) : Número de desviaciones estándar alrededor de la media (3) : Desviación estándar (2%) : Densidad relativa del aire : Factor por lluvia (0,83)

log b = log 76 − y

msnm 18336

: Presión barométrica mmHg. : Temperatura ambiental media ºC

El nivel de aislamiento recomendados según la Norma DGE “Bases para el diseño de líneas y redes primarias”, es: Vfi = 50 kV. Sobretensiones atmosféricas La mayor causa de fallas es ocasionada por los flameos producidos por descargas atmosféricas, los cuales producen sobretensiones directas e inducidas sobre las líneas de distribución, las cuales dependen de los siguientes factores: • Intensidad y continuidad de las descargas atmosféricas (nivel isoceráunico), dicha intensidad varía en función a la altitud. • Las líneas evaluadas consideran una altura libre de 10 m (equivalente al poste de 12 m que utilizamos en las líneas 22,9/13,2 kV), lo que mejora el comportamiento ante las descargas atmosféricas. • Las salidas de servicio por cada 100 km/año tienden a eliminarse cuando se logra una tensión de flameo al impulso critico (CFO) de la línea de 300 kV, valor que es posible lograrlo con la utilización de postes de madera, crucetas de madera y el aislamiento de los aisladores. En nuestro caso se ha descartado el uso de los postes de madera, por tanto solo se analizará la utilización de los otros dos componentes.

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• La cantidad de pararrayos de las SS.EE.DD. proveen un grado de reducción de flameos por tensiones inducidas, debido a que las localidades se encuentran distribuidas a lo largo de las líneas, contribuyendo así a mejorar el comportamiento eléctrico. • Los CFO a 1000 msnm considerados por la norma IEEE Std 1410-1997 para las estructuras con aislamiento en serie son los siguientes: Poste de concreto y cruceta de madera Primer componente (CFO1) Aislador PIN 56-3 o 2 aisladores campana 53-2 (200 – 165 kV) Segundo componente (CFO2) Cruceta de madera con aislador PIN 56-3 (250 kV) Por lo tanto CFO (Critical Impulse Flashover voltaje) es: CFOT=(200 kV ó 165 kV)+ 250 kV*0,5 CFOT=325 kV ó 290 kV A continuación se describe el procedimiento de cálculo del aislamiento requerido por descargas atmosféricas (contorneo inverso “-“):

Vi =

NBI (1 − N × σ ) × δ

Donde: NBI : Nivel Básico de Aislamiento (125 kV-BIL) N : Número de desviaciones estándar alrededor de la media (1,2) s : Desviación estándar (2%) d : Densidad relativa del aire

δ =

3,92 xb 273 + t

log b = log 76 − y

msnm 18336

Donde: b : Presión barométrica en cm de Hg t : Temperatura ambiental media ºC En base a los resultados de las solicitaciones antes mencionadas y los valores del cuadro que se presenta a continuación se prevé la utilización de aisladores Pin Ansi 563, y Suspensión Ansi 52-3 para las líneas y redes primarias. Niveles de aislamientos aislador 56-3 y 2x52-3 NIVELES DE AISLAMIENTO Tensión de sostenimiento al impulso 1,2/50 kVp Tensión de sostenimiento a frecuencia industrial (kV) Línea de fuga total (mm)

AISLADOR TIPO PIN CLASE 56-3 200 125 533

CADENA DE 2 AISLADORES CLASE 52-3 245 155 584

Selección de pararrayos y seccionadores fusibles Las principales características de los pararrayos y seccionadores son las siguientes: Pararrayos: Los pararrayos serán de oxido metálico, seleccionando para el sistema en 22,9/13,2 kV- 21 kV. Seccionadores fusibles: Los seccionadores tipo cut-out será para el sistema en 22,9/13,2 kV-27 kV, 100A. Coordinación del aislamiento Se entiende por coordinación del aislamiento al conjunto de disposiciones que se toman a fin de evitar que las sobretensiones causen daño a los equipos eléctricos y cuando los arcos de defecto no puedan ser eludidos con medios que resulten económicos, sean localizados en puntos del sistema donde produzcan la mínima afectación al funcionamiento y a las instalaciones de éste ultimo.

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Por tal razón es imprescindible la instalación de los pararrayos para la adecuada protección del aislamiento interno de los transformadores. Los márgenes mínimos de seguridad recomendado por ANSI, según guía de aplicación C62.2-1981 son: MP1 : MP2 : MP3 :

Margen del nivel de onda cortada = 120% Margen del nivel básico de aislamiento (BIL) = 120% Margen por maniobra = 115%

Donde: MP1 =

Tensión soportable de impulso atmosférico cortado del equipamiento ------------------------------------------------------------------------------------Nivel de protección del pararrayos para frente de onda

MP2 =

Tensión soportable nominal de impulso atmosférico del equipamiento ------------------------------------------------------------------------------------Nivel de protección del pararrayos para impulso atmosférico

MP3 =

Tensión soportable nominal de impulso atmosférico del equipamiento ----------------------------------------------------------------------------------------Nivel de protección del pararrayos para impulso de maniobra

Dimensionamiento de conductores aéreos por capacidad térmica frente a los cortocircuitos El proceso de calentamiento por corriente de cortocircuito se considera de corta duración debido a los cortos tiempos de operación de los dispositivos de protección. En estas condiciones se pueden aceptar que durante el tiempo de duración del cortocircuito, no existe disipación de calor, es decir, todo el calor producido se traduce en calentamiento. Metodología de cálculo El método propuesto es el recomendado por la norma Alemana VDE103. En la determinación de los efectos térmicos producidos por los cortocircuitos, se parte del valor medio térmicamente efectivo de la corriente de cortocircuito Mi, que se define como el valor eficaz de una corriente ideal (puede considerarse continua) que en el tiempo de 1 segundo ganaría el mismo calentamiento que la corriente de cortocircuito (componente alterna más unidireccional) durante el tiempo total de eliminación de la falla. La VDE103 establece que: Mi = Icco √ (m + n) t Tratándose de recierres rápidos seguidos, el valor eficaz equivalente es: Im = Donde: I”cco m n t

√ Im12 + Im22 + ...+ Imi2 : Corriente eficaz inicial de cortocircuito : Influencia de la componente unidireccional a través del factor N del gráfico mostrado en la norma VDE. 0102 : Influencia de la disminución de I”cco, según el gráfico mostrado en la Norma VDE 0103 : Tiempo real de eliminación de la falla en.

La temperatura máxima en conductores de aleación de aluminio, durante el cortocircuito, y sometidos a esfuerzos de tracción mayores a 9,8 N/mm2, no debe sobrepasar de 160ºC. Para la determinación de la densidad máxima de corriente puede asumirse una temperatura inicial de 40ºC.

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Con las temperaturas inicial y máxima indicadas y el gráfico de la Norma VDE103, se determina las densidades máximas de corriente que podrán alcanzarse. Luego la sección del conductor se obtendrá dividiendo el valor de Im calculado entre la densidad de corriente hallada. Realizando los cálculos correspondientes se concluye que la sección mínima a utilizarse será de 25 mm² AAAC, pero para mayor seguridad y considerando la presencia de fuertes vientos en la zona de proyecto, se considera utilizar la sección de 35 mm² AAAC. Además estos los conductores para líneas y redes primarias aéreas serán desnudos, de aleación de aluminio AAAC, fabricados según las prescripciones de las normas ASTM B398, ASTM B399 o IEC 1089. La utilización de conductores de aleación de aluminio es debido a que en la área del proyecto está libre de contaminación salina o industrial. Transformadores de distribución monofásicos Los transformadores serán monofásicos del tipo de inmersión en aceite y refrigeración natural, con arrollamientos de cobre y núcleo de hierro laminado en frío, para montaje exterior en poste, y cumplirán con las prescripciones de la norma IEC 76.1, según versión vigente a la fecha. Los transformadores tendrán las siguientes características: • • • • • • • • • •

Norma Tensión nominal primaria en vacío Tensión nominal secundaria en vacío Tipo de conexión en el lado de alta Tipo de conexión en el lado de baja Potencia nominal continua Frecuencia nominal Altitud de trabajo Tensión de cortocircuito Aislamiento primario hasta 1000 msnm Tensión al impulso 1,2/50 Tensión a la frecuencia industrial • Aislamiento secundario

: ANSI : 13,2 kV±2x2,5% : 460-230 V : Fase-neutro : Fase-neutro : 5 Y 10 kVA (1ø) : 60 Hz : hasta 4 000 msnm :4% :125 y 95 kVp : 50 y 24 kV : 2,5 kV

Los transformadores tendrán los siguientes accesorios: • Conmutador de cinco tomas en vacío : 2 x 2,5 % • Tanque conservador con indicador visual del nivel del aceite • Dos ganchos de suspensión para instalar el transformador con pernos al poste • Ganchos de suspensión para levantar el transformador • Grifo de vaciado y toma de muestras de aceite. • Borne de conexión a tierra y placa de características. Puesta a tierra En los sistemas puestos a tierra sin neutro corrido en 22,9/13,2 kV se requiere que las instalaciones de líneas y redes primarias garanticen la seguridad de las personas, operación del sistema, y facilidad para el recorrido a tierra de la corriente de fuga. Se recomienda que para la Línea Primaria se siga el criterio de utilización una puesta a tierra por cada tres estructuras. En las redes primarias se debe tener en consideración la seguridad de las personas, además de la operación del sistema. En consecuencia se recomienda que todas las estructuras lleven puesta a tierra, excepto las que llevan retenidas. El sistema de puesta a tierra está compuesto por una varilla de acero recubierta de cobre de 2,4 m de longitud, 16 mm ø, conductor de cobre recocido de 16 mm2 y conectores. Asimismo, en la norma establece que para subestaciones trifásicas se debe tener un valor de 25 Ω sin tomar en cuenta la red secundaria. Los transformadores 1ø de sistemas MRT deben tener los siguientes valores de puesta a tierra:

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Resistencia de puesta a tierra en subestaciones de distribución Potencia nominal kVA 5 10

Valor de puesta a tierra Ω 25 15

En las estructuras de líneas monofásicas se utilizará un solo electrodo, mientras que en las subestaciones de distribución, el número de electrodos será el necesario para obtener los valores de resistencia de puesta a tierra indicados anteriormente.

c. Criterios para la selección y equipamiento de líneas y redes primarias Estructuras Para la selección del material de las estructuras se han establecido los siguientes criterios: • Las líneas y redes primarias que integran el proyecto son típicamente de electrificación rural, por lo que los costos deben ser los menores posibles, garantizando sin embargo, un grado de seguridad mínimo, de acuerdo con las exigencias de las normas nacionales e internacionales que son aplicables. • Según la norma RD-026-2003-EM/DGE: “Especificaciones técnicas para el suministro de materiales y equipos de líneas y redes primarias para electrificación rural”, podrán utilizarse postes de concreto armado y de madera. El primero de procedencia nacional mientras que el último podrá ser de procedencia nacional o importada. Entonces se ha definido el uso de postes de concreto, por su fácil acceso de compra en el mercado y durabilidad. Conductores La norma RD-018-2003-EM/DGE “Bases para el diseño de líneas y redes primarias para electrificación rural”, establece que el material de los conductores para Líneas Primarias son de Aleación de Aluminio tipo AAAC que consideramos adecuado, frente al cobre que si bien es cierto es abundante en el mercado nacional, su costo y su peso lo tornan inadecuado. La sección mínima del conductor ha sido definida tomando en cuenta los siguientes aspectos: • Corrientes de cortocircuito. • Esfuerzos mecánicos. • Capacidad de corriente en régimen normal. • Caída de tensión. El segundo factor ha sido determinante en la definición de la sección de 35 mm2 como la mínima que se utilizará en el presente proyecto. Aisladores De acuerdo con los análisis de coordinación de aislamiento y sobre la base de la norma RD-026-2003-EM/DGE, se utilizarán aisladores de porcelana tipo Pin y Suspensión. Los primeros se instalarán en estructuras de alineamiento y ángulos de desvío topográfico moderados. En estructuras terminales, ángulos de desvío importantes y retención, se utilizarán cadenas de aisladores, compuestas de dos unidades. Los aisladores Pin corresponderán a la clase ANSI 56-3 y los de suspensión a la clase ANSI 52-3, conexión bola casquillo (ball - socket). Retenidas y anclajes Las retenidas y anclajes se instalarán en las estructuras de ángulo, terminal y retención con la finalidad de compensar las cargas mecánicas que las estructuras no pueden soportar por sí solas. El ángulo que forma el cable de retenida con el eje del poste no

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deberá ser menor de 37º. Los cálculos mecánicos de las estructuras y las retenidas se han efectuado considerando este ángulo mínimo. Valores menores producirán mayores cargas en las retenidas y transmitirán mayor carga de compresión al poste. Las retenidas y anclajes estarán compuestos por los siguientes elementos: • Cable de acero grado SIEMENS MARTIN de 10 mm de diámetro. • Varillas de anclaje con ojal - guardacabo. • Mordazas preformadas. • Perno con ojal guardacabo para fijación al poste. • Bloque de concreto armado. Puesta a tierra Las puestas a tierra estarán conformadas por los siguientes elementos: • Electrodo de Copperweld. • Conductor de cobre recocido para la bajada a tierra. • Accesorios de conexión y fijación. En las estructuras de líneas trifásicas y monofásicas se utilizará un solo electrodo, mientras que en las subestaciones de distribución, el número de electrodos será el necesario para obtener los valores de resistencia de puesta a tierra indicados. Material de ferretería Todos los elementos de fierro y acero, tales como pernos, abrazaderas y accesorios de aisladores, serán galvanizados en caliente a fin de protegerlos contra la corrosión. Las características mecánicas de estos elementos han sido definidas sobre la base de las cargas a las que estarán sometidas. Subestaciones de distribución Las subestaciones de distribución serán aéreas monofásicas (13,2/0,40-0,23 kV ó 13,2/0,46-0,23 kV) equipada con cortacircuitos fusibles tipo distribución, pararrayos, sistema de puesta a tierra y un tablero de distribución para baja tensión. d. Criterios de diseño de redes secundarias Estos criterios definen las condiciones técnicas mínimas para el diseño de las redes secundarias en 440/220 V que garanticen los niveles mínimos de seguridad para las personas y las propiedades, y el cumplimiento de los requisitos exigidos para un sistema económicamente adaptado. Criterios de diseño eléctrico Características eléctricas del sistema • • • • •

Tensión nominal de la red Frecuencia nominal Factor de potencia Factor de potencia Factor de simultaneidad

: 440/220 V : 60 Hz : 1,0 (cargas de servicio particular) : 0,9 (cargas de alumbrado público) : 0,50 (SP y AP)

Parámetros de los conductores Resistencia eléctrica La resistencia de los conductores a la temperatura de operación se calculará mediante la siguiente fórmula. Resistencia de los conductores a la temperatura de operación, se calculará mediante la siguiente fórmula.

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R40° = R20°[ 1 + α (T2 - 20)] Donde: R40° R20° µ T2

= = = =

Resistencia eléctrica del conductor a 40° C. Resistencia eléctrica del conductor a 20° C. Coeficiente de corrección de temperatura 1/°C : 0,0036. 40° C.

Reactancia inductiva de los conductores, se calculará mediante la siguiente fórmula. Xl Donde: DMG RMG

=

0,1746 log (DMG/RMG)

= =

Distancia media geométrica. Radio medio geométrico.

Parámetros de caída de tensión Máxima caída de tensión ∆V% : 7,5% (CNE-Suministro 2001) Fórmula para determinar la caída de tensión en las redes secundarias: ∆V = K x I x L x 10-3 Donde: I = Corriente que recorre el circuito, (A) L = Longitud del tramo, (m) K = Factor de caída de tensión Para circuitos monofásicos K = 2 (R cosΦ +X SenΦ) Donde: R = Resistencia eléctrica del conductor a 40 °C X = Reactancia inductiva del conductor Cantidad de luminarias La norma técnica RD Nº 017-2003-EM/DGE “Alumbrado de vías públicas en áreas rurales” donde establece que la cantidad de puntos de iluminación en una localidad se debe determinar con el procedimiento mostrado, así mismo se ha considerado la R.M. Nº 074-2009-MEM/DM donde establecen disposiciones aplicables para el cálculo del porcentaje máximo de facturación por el servicio de alumbrado público. • Se determina un consumo de energía mensual por alumbrado público de acuerdo a la fórmula: • CMAP = KALP x NU Donde: CMAP KALP NU

: Consumo mensual de alumbrado público en kWh : Factor de AP en kWh/usuario-mes : Número de usuarios de la localidad

• El Factor KALP es el correspondiente al Sector Típico 5 : KALP = 6,3 • Para calcular el número de puntos de iluminación se debe considerar una potencia promedio de lámpara de alumbrado y el número de horas de servicio mensuales del alumbrado público (NHMAP). Se aplica la siguiente fórmula:

PI = (CMAPx1000) / (NHMAPxPPL) Donde: PI CMAP NHMAP PPL

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: Puntos de Iluminación : Consumo mensual de alumbrado público en kWh : Número de horas mensuales del servicio alumbrado público (horas/mes) : Potencia nominal promedio de la lámpara de alumbrado público en watts

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• La cantidad de puntos de iluminación (PI) en el caso de ser decimal se debe redondear al entero inferior. • El número de horas mensuales del servicio de alumbrado público (NHMAP) dependerá de su control de encendido y apagado: 360 horas/mes para célula fotoeléctrica. • La potencia nominal promedio de la lámpara de alumbrado público (PPL) comprende la potencia nominal de la lámpara más la potencia nominal de sus accesorios de encendido. Las características de la lámpara a emplear son: Características de lámpara para alumbrado público Tipo de Lámpara Vapor de Sodio

Potencia (W) 50

Pérdidas (W) 8

Total (W) 58

Sistema de puesta a tierra • 440/220 V 1ø : Valor de puesta a tierra requerido 10 Ω. Se prevé la utilización de electrodos de cobre distribuidos en cada circuito a fin de obtener el valor requerido de puesta a tierra 4.5.2.

Alternativa 2 (Implementación del Sistema Eléctrico de Energía No Convencional, con Instalación de Sistemas Fotovoltaicos Domiciliarios.

a. Normas aplicables Las normas principales que se han tomado en cuenta son las siguientes: • Resolución Directoral Nº 003-2007-EM/DGE Reglamento Técnico “Especificaciones Técnicas y Procedimientos de Evaluación del Sistema Fotovoltaico y sus Componentes” • Adicionalmente se consulta las siguientes normas internacionales: • IEC-61215. Módulos fotovoltaicos (FV) de silicio cristalino para aplicación terrestre. Calificación de diseño y aprobación de tipo. • IEEE-Standard 1262. Recommended Practices for Qualification of Photovoltaic (PV) modules, April, 1996. • IEC 60529. Degrees of protection provided by enclosures (IP-code). • DIN 40050. Road vehicles: degrees of protection (IP- code). • IEC 60811 “Métodos de ensayo comunes para materiales de aislamiento y cubierta de cables eléctricos”. • Universal Technical Standard for Solar Home Systems. Thermie B SUP 995-96, ECDGXVII, 1998. • Programa Brasileiro de Etiquetagem. Teste operacional de disponibilidade energética de sistemas fotovoltaicos de geração de energia elétrica. 2004. • Salazar, Ivo. Procedimientos de qualifi cação e aceitação de componentes de sistemas fotovoltaicos domiciliares. Programa Interunidades de Pós- graduação em Energia. Universidade de São Paulo. 2004. b. Configuración de un sistema fotovoltaico domiciliario Según la configuración, los SFV están compuestos por los siguientes componentes: • • • • • • •

Un generador fotovoltaico compuesto por uno o más módulos fotovoltaicos. Un soporte para el generador fotovoltaico. Un banco de baterías de plomo-ácido compuesto por una o más baterías. Un controlador de carga. Un convertidor CC/CC. Luminaria en CC u otras cargas de consumo en CC Accesorios (cables, interruptores, cajas de conexión, tableros de conexión, caja de baterías, soporte de módulos, entre otros).

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Criterios de diseño eléctrico El nivel de radiación en la zona del proyecto es de 5,4 KWh /m2. Considerando los niveles de radiación solar en la zona del proyecto y el tamaño de los módulos fotovoltaicos domiciliarios, la oferta mensual de energía por panel será de: 12,15 KWh/ mes Por su parte, la potencia por panel será de: 50 Wp 4.6.

Costos 4.6.1.

Costos en la situación “sin proyecto” Actualmente estas localidades no cuentan con servicio eléctrico. Los costos en la situación “sin proyecto” son cero.

4.6.2.

Costos en la situación “con proyecto” COSTO SOCIAL S/.

COSTO PRIVADO S/.

CONEXIONES

ALTERNATIVA 1

4 013 549,31

4 830 363,84

751

ALTERNATIVA 2

7 236 697,99

8 709 469,24

751

ALTERNATIVAS

Alternativa Nº 01 Criterios para determinar los costos de líneas y redes de distribución primaria • • • • • • •

Se aplicó las normas descritas en el ítem Nº 4.5.1. Utilización de tensión de 22,9/13,2 kV, existentes en la zona del proyecto. Utilización de los materiales evaluados y sustentados. Criterios de diseño de RP: Conductores de 35 mm² AAAC. Postes de concreto armado 12m/200 daN. Dimensionamiento de cimentaciones. Selección y utilización de vano promedio entre puntos notables de rutas de línea primaria seleccionada, para determinar el número de estructuras. El vano seleccionado depende de la geografía de terreno y la zona por donde atraviesa (urbano, sub-urbano y rural).

Metodología para la valorización de líneas de distribución primaria Para la valorización se ha seguido el siguiente procedimiento: • Se determinó el número de estructuras entre puntos notables de las rutas de línea primaria seleccionada (vértices, derivaciones o ubicación de subestaciones de distribución), que resulta de la longitud del tramo de línea evaluado entre el vano promedio (distancia promedio entre estructuras); el vano promedio depende de la geográfica del tramo evaluado y si la zona es urbano, sub-urbano o rural. A continuación se muestra los vanos promedios máximo considerados (en metros) Vano promedios utilizados Número Ternas

Monofásico Retorno por Tierra 1ø-MRT 13,2 kV

Geográfica Del Terreno Plano

Ondulado Accidentado

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Zona Urbano Sub-Urbano Rural Urbano Sub-Urbano Rural Sub-Urbano Rural

Vano Promedio Máximo (m) 100 150 190 100 150 240 220 260

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• Se determina la cantidad de estructuras por tipo: Estructuras de ángulo: Las cantidades son determinadas de la ruta seleccionada. Estructuras de retención: Se considera una cada 14 estructuras y en vanos especiales. Estructuras de seccionamiento según la configuración de sistema eléctrico Estructuras de alineamiento: Las restantes. Con la definición de la cantidad y tipos de estructuras se generan las planillas de estructuras para todos los tramos de líneas, definiéndose y cuantificándose los amortiguadores, retenidas, puestas a tierra y tipos de cimentaciones. • Luego se procede a valorizar el metrado de los materiales de las estructuras. Las estructuras son las definidas según la Resolución Directoral Nº 024-2004 EM/DGE “Especificaciones Técnicas de Soportes Normalizados para Líneas y Redes Primarias para Electrificación Rural”. • Se valoriza la parte Civil, comprendido por: Obras Provisionales (campamentos) Obras Preliminares (replanteo, gestión y limpieza de servidumbre). Excavaciones, rellenos y eliminación. • Se selecciona y valoriza los aisladores según el nivel de tensión, altitud de la línea y nivel de contaminación. • Se valoriza el conductor, según sección definida de los resultados del análisis del sistema eléctrico. • Se valoriza las retenidas, puesta a tierra y equipos de protección y maniobra, definidas en las planillas de estructuras. • El sustento de las actividades de montaje es mediante los Análisis de Costos Unitarios, cuyas cuadrillas fueron definidas acorde a la actividad a desarrollar y a su rendimiento. • Se valoriza la inspección de línea, ingeniería de detalle, prueba y puesta en servicio. • Para el transporte se estima el 5% del costo de suministro de materiales. Criterios para determinar los costos de Redes Primarias y Secundarias • Para el caso de la red primaria se determino la cantidad de subestaciones de distribución por localidad, la cantidad de estructuras requeridas y longitud de la red primaria. • Para el caso de la red secundaria se determino la cantidad de viviendas beneficiadas, se estimo la longitud de red secundarias requerida por localidad y se clasifico a la localidad según la disposición de las viviendas como concentrado, semi disperso y disperso. Determinación de Subestaciones de Distribución La cantidad de subestaciones de distribución fue definido de la visita de campo y para la asignación de la potencia, se consideró la capacidad de sobrecarga permisible, cumpliendo la norma VDE 0536, la misma que determina el factor de sobrecarga (K2) en función de: K1 Carga inicial (previa) con referencia a la carga nominal t Tiempo de duración de sobrecarga en horas T Temperatura del medio refrigerante en °C Para lo cual se tiene los siguientes gráficos:

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Factor de sobrecarga

Para el modelo optimizado se consideró como valores por defecto que el tiempo de duración de la sobrecarga es de t = 4 horas, y la carga inicial previa K1 = 0,5; también que la temperatura del medio refrigerante en horas de sobrecarga es de T = 20°C, obteniéndose los siguientes factores de sobrecarga: K2 =

1,26 (con reserva del 5%)

Para la asignación de potencia de transformadores distribución se siguió los siguientes pasos: • Se definió la sobrecarga de los transformadores (K2=1,26). • Se utilizo los transformadores monofásicos de 5 kVA normalizados según norma DGE. • Se determino los la máxima demanda permisible con sobrecarga y reserva del 5%. Sobrecarga permisible en subestaciones de distribución Potencia

Demanda Máxima Permisible con

del Transformador

sobrecarga y reserva del 5% (kW)

5 kVA - 1ø

5,99

• Para obtener la máxima demanda, se multiplico el número de usuarios por su calificación eléctrica y el factor de simultaneidad de 0,5; al resultado se adiciono demanda de potencia por alumbrado público con factor de simultaneidad 1,0 y las pérdidas de potencia. Al requerimiento de demanda en kW se le asigna la potencia del transformador. Metodología para la valorización de Redes Primarias y Secundarias El procedimiento seguido fue el siguiente: • El número de estructuras se determinó aplicando un factor a los kilómetros de red primaria o secundaria (factor obtenido de otros PSEs similares). • Se valoriza los kilómetros de conductor de red primaria y secundaria. • Se selecciona y valoriza los aisladores. • Se valoriza las retenidas y puesta a tierra. • Se valoriza las subestaciones de distribución y los equipos de protección y maniobra. • El sustento de las actividades de montaje es mediante los análisis de costos unitarios, cuyas cuadrillas fueron definidas acorde a la actividad a desarrollar y a su rendimiento. • Las obras civiles incluyen excavaciones, rellenos y eliminación • Para el transporte se analiza por suministro transportado considerando el peso y el volumen. • Se considera las partidas de ingeniería de detalle, prueba y puesta en servicio.

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a. Costos Intangibles Los costos intangibles están conformados por los siguientes costos: • Estudio de ingeniería definitiva. • Los costos de supervisión de los estudios y gastos administrativos se consideran el 5% de los costos del estudio definitivo. RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES INTANGIBLES ITEM

TOTAL SOLES (S/.)

DESCRIPCION

A

ESTUDIO DE INGENIERIA DEFINITIVA

83 000,00

B

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (% DE A)

5%

4 150,00

COSTO TOTAL S/.

87 150,00

b. Costos de inversiones en activos fijos Las inversiones de activos del proyecto comprendido por las Líneas y Redes de Distribución Primaria y Redes de Distribución Secundaria han sido obtenidas mediante el procedimiento descrito anteriormente, teniendo como sustento lo siguiente: • Los suministros utilizados se valorizaron empleando la base de datos de costos de suministros, que fueron obtenidos de la DGER/MEM de Inversiones en electrificación rural. • Todas las actividades definidas para obtener el montaje son sustentadas mediante los Análisis de Costos Unitarios. • Los análisis de costos unitarios utilizan los costos de mano de obra del personal, vehículos y maquinarias, suministro, equipos y herramientas. • Para determinar los Gastos Generales Directos e Indirectos de la Obra, se desarrollo su respectivo análisis detallado, considerando que la Obra tendrá una duración de 5 meses. RESUMEN GENERAL DE INVERSION EN ACTIVOS FIJOS AMPLIACION DE SER CON ENERGIA CONVENCIONAL, II ETAPA COMUNIDADES DEL DISTRITO SAN JOSE-AZANGARO-PUNO PUNO AZANGARO FECHA: marzo-12 SAN JOSE

PROYECTO REGION PROVINCIA DISTRITO

DESCRIPCION

ITEM

LINEAS PRIMARIAS

REDES PRIMARIAS

REDES SECUNDARIAS

TOTAL SOLES ( S /. )

A

SUMINISTRO DE MATERIALES

39 878,46

889 371,97

1 208 719,39

2 137 969,82

B

MONTAJE ELECTROMECANICO

35 455,04

395 772,07

611 855,88

1 043 082,99

C

TRANSPORTE (% SUMINISTROS)

1 993,92

44 468,60

60 435,97

106 898,49

D

COSTO DIRECTO ( C.D. )

77 327,42

1 329 612,64

1 881 011,24

3 287 951,30

E

GASTOS GENERALES (% C.D.)

5,95%

4 598,38

79 067,28

111 856,97

195 522,64

F

UTILIDADES (% C.D.)

10,00%

7 732,74

132 961,26

188 101,12

328 795,12

G

SUB-TOTAL SIN I.G.V.

89 658,54

1 541 641,18

2 180 969,33

3 812 269,05

H

I.G.V.

16 138,54

277 495,41

392 574,48

686 208,43

105 797,08

1 819 136,59

2 573 543,81

4 498 477,48

COSTO TOTAL S/.

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5,00%

18,00%

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c. Costos preoperativos Los costos preoperativos están conformados por los siguientes costos: • Gastos financieros y de administración, se considera el 0,5% de la inversión de activos. • Supervisión de obra, se considera los costos unitarios utilizados por la DGER/MEM. • Gastos por compensación de servidumbre afectada, se cuantifica el área afectada por la franja de servidumbre, asignándose un valor arancelario (VA) promedio por tipo de terreno rústicos, considerándose que cada poste afectará un área de 9 m² siendo su compensación el 100%(VA), mientras que la afectación por aires tendrá una compensación del 50%(VA). • Plan de educación y capacitación de consumidores. RESUMEN GENERAL DE GASTOS PREOPERATIVOS ITEM

TOTAL SOLES (S/.)

DESCRIPCION

A

SUPERVISION DE OBRA

225 507,21

B

COMPENSACION DE SERVIDUMBRE

C

PLAN DE EDUCACION Y CAPACITACION DE CONSUMIDORES

2 332,73 16 896,42

COSTO TOTAL S/.

244 736,36

d. Determinación de los Costos de Operación y Mantenimiento, y Compra de Energía

Los costos de operación y mantenimiento están compuestos por: • Compra de energía en barra 23 kV de la SE Azángaro • Tarifas en Barra de Compra de Energía y Potencia Tarifa de compra

PPB

PEBP

PEBF

en Barra

S/kW-mes

cS/kW-h

cS/kW-h

29,98

10,48

9,78

Barra de Azángaro 23 kV

• Los Costos de Operación y Mantenimiento que representan el 2% de los Activos Fijos.

Alternativa Nº 02

Criterios para determinar los Costos de Paneles Solares Las consideraciones tomadas son las siguientes: • Se aplicó las Normas descritas anteriormente. • Utilización de tensión de 12V, provenientes de los paneles solares. Metodología para la Valorización de los Paneles Solares Para la valorización se ha seguido el siguiente procedimiento: • Se determinó el número de equipos de Paneles Solares a partir de la estimación de la demanda, considerando el nivel de radiación solar del ámbito del proyecto. • Se tomo en consideración el equipamiento similar de cada modulo solar

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a. Costos Intangibles Están conformados por los siguientes costos: • Estudio de ingeniería definitiva. • Los costos de supervisión de los estudios y gastos administrativos se consideran el 5% de los costos del estudio definitivo.

RESUMEN GENERAL DE INVERSIONES INTANGIBLES ITEM

TOTAL SOLES (S/.)

DESCRIPCION

A

ESTUDIO DE INGENIERIA DEFINITIVA

69 304,96

B

SUPERVISION DE ESTUDIOS Y GASTOS ADMINISTRATIVOS (% DE A)

COSTO TOTAL S/.

5%

3 465,25

72 770,21

b. Costos de inversiones en activos fijos Los costos en activos fijos están conformados por los siguientes costos: • Módulo fotovoltaico • Controlador de carga • Batería • Luminarias compactas de 11 W • Interruptor de un polo • Accesorios 2 Activos fijos 2,1 Sum inistros im portados Módulo fotovoltaico Baterías Controladores Luminarias Stock de reemplazos Inversores 2,2 Sum inistros nacionales Tablero Estructura, Cables y accesorios 2,3 Montaje Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2,4 Transporte de equipos y m ateriales 2,5 Gastos generales 2,6 Utilidades

3 986 044,85 2 461 614,40 1746 164,00 399 532,00 105 140,00 100 934,40 105 140,00 4 704,00

525 700,00 315 420,00 210 280,00

178 738,00 178 738,00 0,00

209 112,01 273 364,00 337 516,44

c. Costos preoperativos Los costos pre operativos están conformados por los siguientes costos: • Gastos financieros y de administración, se considera el 0,5% de la inversión de activos. • Supervisión de obra, se considera los costos unitarios utilizados por la DGER/MEM. • Plan de educación y capacitación de consumidores.

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RESUMEN GENERAL DE GASTOS PREOPERATIVOS ITEM

DESCRIPCION

B

SUPERVISION DE OBRA

C

PLAN DE EDUCACION Y CAPACITACION DE CONSUMIDORES

COSTO TOTAL S/.

TOTAL SOLES (S/.) 279 023,14 16 896,42

295 919,56

d. Determinación de los Costos de Operación y Mantenimiento • Los Costos de Operación y Mantenimiento que representan el 2% de los Activos Fijos. • Como costos también se tienen las reposiciones a lo largo del horizonte del proyecto como son: Baterías : 3 años Controladores : 10 años Luminarias : 4 años 4.7.

Beneficios 4.7.1.

Beneficios en la situación “sin proyecto”. Actualmente estas localidades no cuentan con servicio eléctrico por tanto lo beneficios son cero.

4.7.2.

Beneficios en la situación “con proyecto”. Beneficios financieros Alternativa N° 1 El beneficio está considerando los siguientes rubros: • La venta de la energía en baja tensión. Considerado según clasificación de OSINERG GART, BT5B. • Por tal motivo en la presente evaluación económica se considera la tarifa de venta de energía al usuario final del sistema eléctrico Azángaro (BT-5), fijado por el OsinergGart en 68,58 ctmS/./kWh (tarifa BT5B). • Coeficiente de electrificación-CE: Con el presente proyecto se espera que el CE de la zona beneficiada llegue a 80,07%. La evaluación de los beneficios incrementales a precios privados se presenta en el FORMATO 6 y 6-A Alternativa N° 2 El beneficio está considerando los siguientes rubros: • La tarifa eléctrica rural para sistemas fotovoltaicos. Considerado según clasificación de OSINERG GART, BT8-050. • Por tal motivo en la presente evaluación económica se considera la tarifa eléctrica rural para sistemas fotovoltaicos, fijado por el Osinerg-Gart en Marzo del 2012, de energía promedio mensual disponible de 11,75 kwh y un cargo fijo equivalente por energía promedio de 313,19 ctmS/./kWh (tarifa BT8-080).

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• Coeficiente de electrificación-CE: Con el presente proyecto se espera que el CE de la zona beneficiada llegue a 80,07%. La evaluación de los beneficios incrementales a precios privados se presenta en el FORMATO 6 y 6-A Beneficios económicos y sociales La determinación de los beneficios económicos de la electrificación rural se presenta en el FORMATO 6-A, el cual se formuló en base a la metodología presentada por NRECA. Metodología para la estimación de los beneficios económicos Metodología general Según Jenkins (Diciembre de 1998), los beneficios sociales directos del proyecto de electrificación están determinados por el incremento del bienestar total del consumidor, representado por la suma del beneficio privado (A) y el excedente del consumidor (C + D); más el ahorro de las fuentes alternativas de energía (B). Una definición similar es encontrada en Brugman (Marzo de 1995). Beneficios económicos totales de la electrificación rural A MD P

E C

S 0 alternati as

(D)

Incremento del E xcedente del C onsumidor

D

P0

(C) F

(B) D 0 alternati as

T1

B

(A)

D1 electrici

Ingreso Financiero del Proveedor 0

Q0

Q1

C onsumo anual

Como se aprecia, Los beneficios sociales están representados por TODA EL ÁREA bajo la curva de demanda de electricidad. El excedente del consumidor El concepto del excedente del consumidor engloba un conjunto de importantes beneficios que los consumidores perciben con la electricidad. Esencialmente, el excedente del consumidor es la diferencia entre el precio que la persona realmente paga (20 cUS$/KWh, por ejemplo) y el monto que la persona habría tenido la voluntad de pagar. Generalmente, la persona da mayor valor a las primeras unidades de electricidad (normalmente usadas para iluminación) y valores menores a las unidades incrementales (ver curva de demanda de electricidad). Dado que los precios de la electricidad son fijos, hay una transferencia de valor a los consumidores por lo que ellos no están pagando. Esto representa valor económico real, y es incluido en el análisis económico de la electrificación.

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En el documento de Jenkins (Diciembre de 1998) se describe la máxima disposición a pagar o MDP como el costo de la energía alternativa disponible para el consumidor. Para un agricultor rural, el costo del combustible diesel de una bomba de agua podría ser un estimado de su MDP. Para el uso residencial rural, la MDP puede ser estimada sobre la base del costo de las velas y/o el kerosene. Sin embargo, la MDP es mayor que el costo de la energía alternativa, en la medida que la electricidad ofrece un mayor nivel de confiabilidad y continuidad para el consumidor. (Ver gráfico). Metodología de NRECA

2

De acuerdo con NRECA (Mayo 1999), los beneficios económicos constituyen un punto de referencia para cuantificar, en términos monetarios, qué beneficio representa para el país un proyecto de electrificación rural. Para calcular los beneficios económicos se consideran las cuatro categorías siguientes de demanda: (a) iluminación, (b) información (radio y televisión), (c) refrigeración, y (d) todos los demás usos. Los beneficios económicos de la iluminación pueden ser calculados a partir de la metodología del Banco Mundial3. La estimación realizada en el Perú por NRECA da como resultado un beneficio económico promedio de US$ 10,05 al mes (US$ 120,6 al año) por conexión a nivel país. Los beneficios económicos en radio y televisión se estimaron con base en la “voluntad de pago“ de los usuarios cuando usan una fuente de energía alternativa. En la visitas de campo, NRECA encontró que los habitantes rurales del Perú gastan en promedio US$ 5,40 al mes (US$ 64,80 al año) en baterías para radio y carga de baterías para televisión. Los beneficios económicos de refrigeración fueron estimados en base a la “voluntad de pago” de los usuarios rurales cuando utilizan el kerosene como alternativa a los sistemas eléctricos convencionales. Durante la visita de campo realizada por NRECA, el beneficio promedio por usuario, a nivel país, fue de US$ 9,17 al mes (US$ 110,04 al año). Este promedio toma en cuenta el hecho de que en la sierra no se encontró ninguna vivienda con refrigeración, en la selva se encontró que el 50% de viviendas tenían refrigeración y en la costa se encontró que otro 50% lo tenían. Los beneficios económicos del consumo de KWh adicionales a la iluminación, radio y televisión y refrigeración, se valoran a la tarifa vigente del usuario final en el sistema de distribución. La siguiente tabla muestra los resultados obtenidos por NRECA en la estimación de los beneficios económicos sobre la base de trabajos de campo en áreas rurales del Perú. Beneficios económicos de la electricidad en áreas rurales del Perú (En US$ por año) Región

Iluminación

Radio y

Refrigeración

Por KWh adicional

Televisión Sierra

158,40

60,48

0,00

Tarifa final

Selva

102,24

57,96

138,84

Tarifa final

Costa

123,96

89,40

231,12

Tarifa final

País

120,6

64,80

110,04

Fuente: NRECA (1999). 2 3

NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999. Páginas 62 – 67. Karl G. Jechoutek, Gerente de Sector, uno de los principales desarrolladores de esta teoría.

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El beneficio por encima de la iluminación, y radio más televisión, se aplica a todos aquellos sistemas que produzcan energía suficiente como para operar un refrigerador, tales como las extensiones de línea, la minicentrales hidroeléctricas y, cuando operan las 24 horas, los sistemas a base de diesel. En cada caso el beneficio económico o “voluntad de pago” es mayor (o por lo menos igual) que el gasto en que incurre el usuario en las fuentes alternativas. Este gasto mensual puede ser determinado a través de encuestas4 sobre el uso de fuentes alternativas de energía. A continuación, se muestra la tabla del consumo indicativo de electricidad en áreas rurales en KWh por mes. En dicha tabla se presenta los años de servicio de tales usuarios. Consumo indicativo de electricidad en áreas rurales del Perú (En KWh por mes) Región

Iluminación

Radio y

Refrigeración

Televisión

KWh

Total

Años

Adicionales

Sierra

7,3

5,4

0,00

23,4

36,0

8,6

Selva

9,2

5,4

13,5

20,2

48,2

4,0

Costa

8,8

5,4

22,5

58,5

95,1

10,8

País

8,4

5,4

58,5

34,3

58,8

n.d.

Fuente: NRECA (1999).

Según la metodología de NRECA, la “voluntad de pago” por los servicios de iluminación, información (radio y televisión), refrigeración y otros usos es estimada a través de encuestas de campo. La curva aproximada de demanda de electricidad es la siguiente: Curva de demanda aproximada de electricidad: Método NRECA Precio

Voluntad de pago

D1 electricidad T1

B

0

Iluminación Refrigeración Radio y TV

Q1

Consumo anual

En general: “La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o igual que el gasto en fuentes alternativas de energía”. “La voluntad de pago por el servicio de electricidad es mayor o igual que la tarifa de electricidad”. 4

NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999. Página 170.

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Otros beneficios sociales no valorables Otros beneficios sociales5 (no valorables en términos monetarios) atribuibles al proyecto pueden ser mayor cohesión social, seguridad nacional, protección del medio ambiente, mejoramiento de la condición social de la mujer, mejoramiento del nivel de salarios, defensa e integridad territorial al promover el desarrollo de zonas de frontera, entre otros. Situación que se espera alcanzar Por medio de este proyecto se espera incrementar el coeficiente de electrificación global del distrito, tal como se presenta en el siguiente cuadro: Coeficiente de Electrificación de los Distritos Beneficiados Departamento de Puno(*) (Situación Actual a inicios del año) 2012 DISTRITO

San José TOTAL

POBLACION

COEFICIENTE ELECTRIFICACION

TOTAL

SERVIDA

C.E.

5 984

1 652

27,61%

5 984

1 652

27,61%

*Valores Referenciales Fuente: Registro FONIPREL

Coeficiente de Electrificación de los Distritos Beneficiados Departamento de Puno(*) (Situación que se espera alcanzar a finales del año) 2013 COEFICIENTE DISTRITO POBLACION ELECTRIFICACION TOTAL Nueva Pobl. Servida C.E. San José 5 984 4 791 80,07% TOTAL

5 984

4 791

80,07%

* Valores Referenciales Fuente: DATOS DE CAMPO

4.8.

Evaluación social (Costo/Beneficio) Para la evaluación social, se ha obtenido los costos sociales, la misma resulta de considerar modificaciones a los precios de mercado originadas a raíz que el proyecto es de interés social. En este caso las modificaciones que se puede realizar son al costo de montaje y de obras civiles, pues se considera que en este caso la mano de obra será local, por lo tanto tendrá menor precio al no requerirse transporte y significará un ingreso económico para la zona. El costo del suministro importado será igual al costo privado multiplicado por los factores de corrección indicados en la Guía General de Identificación, Formulación y Evaluación Social de Proyectos de Inversión Pública del Ministerio de Economía y Finanzas, de igual forma se procede con el costo del montaje electromecánico y obras civiles. Los factores de corrección que se aplican son los siguientes: a) Factor de corrección de bienes nacionales Para considerar el costo social de los bienes nacionales, se deben restar los impuestos indirectos y directos, en este caso el IGV (18%) y el Impuesto a la Renta (30%). b) Factor de corrección de bienes importados

5

NRECA International, Ltd. – SETA. “Estrategia Integral de Electrificación Rural”. 1999. Páginas 61 – 62.

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Para considerar el costo social de los bienes importados, además de restarle los impuestos indirectos (IGV), también debemos restarle los aranceles y además afectarlo por el precio social de la divisa (PSD). c) Factor de corrección de la mano de obra Las remuneraciones a aplicarse es lo establecido por CAPECO, sin el IGV. Sin embargo para el presente proyecto, se ha aplicado el factor 0,8309, recomendado por la DGPM/MEF de fecha 24 de marzo del 2010, la misma considera los siguientes criterios: a) El factor se aplica al total del presupuesto de inversión a precios de mercado sin necesidad de ningún ajuste previo. b) Se aplica a los presupuestos de inversión, no a los costos de operación y mantenimiento. c) Se aplica a presupuestos de hasta S/. 10 millones. Costos a precios sociales de Alternativa 1 Factor ITEM A) 1

RUBRO COSTOS DE INVERSION Intangibles Estudios de ingeniería definitiva Supervisión de estudios y gastos administrativos

2 Activos fijos 2,1 Inversión en activos: Linea prim aria Suministro de materiales importados Suministro de materiales locales Montaje electromecanico (MO calificada) Montaje electromecanico (MO no calificada) Transporte 2,2 Inversión en activos fijos: Red prim aria Suministro de materiales importados Suministro de materiales locales Montaje electromecanico (MO calificada) Montaje electromecanico (MO no calificada) Transporte 2,3 Inversión en activos fijos: Red secundaria Suministro de materiales importados Suministro de materiales locales Montaje electromecanico (MO calificada) Montaje electromecanico (MO no calificada) Transporte 2,4 Gastos generales 2,5 Utilidades 3 3,2 3,3 3,4

Otros gastos Supervisión de obra Compensación por servidumbre Plan de educación y capacitación de consumidores

4

Valor residual (-)(****) TOTAL COSTOS DE INVERSION Factor global de corrección social TOTAL COSTOS DE INVERSION (Precios sociales)

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Costo S/.

de

0

corrección

2 012

1,0000 1,0000

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000 1,0000 1,0000

87 150,00 83 000,00 4 150,00 4 498 477,48 91 246,36 14 587,54 32 469,04 25 102,17 16 734,78 2 352,83 1 568 942,92 325 332,27 724 126,66 280 206,63 186 804,42 52 472,95 2 219 593,26 499 201,11 927 087,77 469 293,46 252 696,48 71 314,44 230 716,69 387 978,25 244 736,36 225 507,21 2 332,73 16 896,42

4 830 363,84 0,8309 4 013 549,31

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Costos a precios sociales de Alternativa 2 Factor ITEM A) 1 1,1 1,2 1,3

RUBRO COSTOS DE INVERSION Intangibles Expediente técnico Capacitación Supervisión de estudios y gastos administrativos

2 Activos fijos 2,1 Sum inistros im portados Módulo fotovoltaico Baterías Controladores Luminarias Stock de reemplazos Inversores 2,2 Sum inistros nacionales Tablero Estructura, Cables y accesorios 2,3 Montaje Mano de obra calificada Mano de obra no calificada 2,4 Transporte de equipos y m ateriales 2,5 Gastos generales 2,6 Utilidades 3 Otros gastos 3,2 Supervisión de obra 3,3 Plan de educación y capacitación de consumidores 4

Costo S/.

de

0

corrección*

2 012

1,0000 1,0000 1,0000

1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000 1,0000

1,0000 1,0000

72 770,21 69 304,96 0,00 3 465,25 3 986 044,85 2 461 614,40 1 746 164,00 399 532,00 105 140,00 100 934,40 105 140,00 4 704,00 525 700,00 315 420,00 210 280,00 178 738,00 178 738,00 0,00 209 112,01 273 364,00 337 516,44 295 919,56 279 023,14 16 896,42

Valor residual (-) TOTAL COSTOS DE INVERSION

4 354 734,62

0,8309 Factor global de corrección social 2 Núm ero de paneles por abonado TOTAL COSTOS DE INVERSION (Precios sociales) TOTAL COSTOS DE INVERSION EVALUACION

3 618 348,99 7 236 697,99

En base al flujo de costos y beneficios determinados a precios privados y precios sociales para ambas alternativas (ver FORMATO 7 y FORMATO 7-A), se determinó el VAN en cada caso. ALTERNATIVAS

4.9.

VAN (10%)

TIR

Alternativa 1

1 050 662

13,26%

Alternativa 2

-2 932 184

3,58%

Análisis de sensibilidad En el medio ambiente donde se toman las decisiones, existe la incertidumbre de los valores que pueden tomar las variables de estado que intervienen en el proyecto, por tanto se hace necesario realizar un análisis de sensibilidad de las variables relevantes en el resultado de rentabilidad, dado su estado de información que podrían hacer cambiar la decisión de una alternativa por otra. En el estudio se han considerado para la alternativa 1, como variables relevantes de los indicadores de rentabilidad a los siguientes:

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1. VARIABLES CRITICAS. Precio de compra de energía Tarifa de venta de energía doméstico Costo de Operación y Mantenimiento Consumo de Energía por Abonado Domestico Inversión a precios privados Beneficio social por iluminación Beneficio social por Radio y TV 2. SIMULACION DE LAS VARIABLES CRITICAS SELECCIONADAS. Variable

Precio de compra de energía (cS/kW-h)

Tarifa de venta de energía doméstico (cS/kW-h)

Costo de Operación y Mantenimiento (%)

Consumo de Energía por Abonado Domestico (kW.h - mes)

Inversión a precios privados (S/.)

Beneficio social por iluminación (S/. / Abonado)

Beneficio social por Radio y TV (S/. / Abonado)

Variaciones porcentuales

VAN a precios sociales (S/.)

TIR Social

Indice de Cobertura

Variaciones de Variable

10%

1 001 766,67

13,1%

115,8%

29,30

0

1 050 661,87

13,3%

120,9%

26,64

-10%

1 099 557,07

13,4%

126,6%

23,97

10%

1 050 661,87

13,3%

128,0%

75,44

0

1 050 661,87

13,3%

120,9%

68,58

-10%

1 050 661,87

13,3%

113,8%

61,72

10%

985 746,63

13,1%

114,6%

2,20%

0

1 050 661,87

13,3%

120,9%

2,00%

-10%

1 115 577,10

13,5%

128,0%

1,80%

10%

1 017 978,39

13,2%

124,2%

13,20

0

1 050 661,87

13,3%

120,9%

12,00

-10%

1 540 620,62

15,6%

293,4%

10,80

10%

584 391,70

11,7%

114,6%

5 313 400

0

1 050 661,87

13,3%

120,9%

4 830 364

-10%

1 516 932,03

15,1%

128,0%

4 347 327

10%

1 485 846,26

14,6%

120,9%

664,99

0

1 050 661,87

13,3%

120,9%

604,54

-10%

615 477,47

11,9%

120,9%

544,09

10%

1 216 820,04

13,8%

120,9%

253,90

0

1 050 661,87

13,3%

120,9%

230,82

884 503,69

12,8%

120,9%

207,74

-10%

4.10. Análisis de sostenibilidad (Alternativa elegida) a) Capacidad de gestión En la etapa de inversión participará el Gobierno Local de San José, con gestiones ante la DGER/MEM y/o FONIPREL y en la etapa de operación el proyecto estará a cargo de Electropuno. Estas instituciones cuentan con una buena capacidad administrativa de gestión. b) Disponibilidad de recursos Los recursos para la etapa de inversión provendrán del Tesoro Público los cuales se consignan en el Presupuesto Anual del Gobierno Local de San José, así mismo se prevé hacer participe a la DGER/MEM y/o FONIPREL. c) Financiamiento de los costos de operación y mantenimiento Los costos operativos, se financian con los beneficios obtenidos por la venta de energía a los beneficiarios del proyecto. En el FORMATO 8 se aprecia que le proyecto cubre tanto los costos de Operación y mantenimiento como la compra de energía, con los ingresos provenientes por tarifas, a partir

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del tercer año de puesta en operación. La cobertura del proyecto alcanza al inicio del proyecto el 107,70% llegando al final del periodo de evaluación a un 133,46 %. (FORMATO 8). A este efecto se puede concluir que el Proyecto después de cubrir los costos podrá obtener algunos ingresos que le permitan recuperar a muy largo plazo parte de su inversión. Indicadores - Alternativa 1 Tasa de Descuento %

12%

Valor Actual de los Costos Operativos (S/.)

2 900 363

Valor Actual de los Beneficios (S/.)

3 507 389

INDICE DE COBERTURA DURANTE EL PERIODO

120,9%

d) Participación de los Beneficiarios La ejecución de este proyecto se ejecuta en base a la prioridad establecida en las Mesas de Concertación Local y también a la gestión de los propios pobladores a través de sus constantes pedidos y coordinaciones efectuadas con el Gobierno Local y los compromisos asumidos, como sucede en algunos casos, su iniciativa en la participación de la elaboración de los estudios respectivos y apoyo en la ejecución de obra con mano de obra no calificada. Los Beneficiarios no efectuarán aportes en forma de cuota inicial ni como mano de obra para la ejecución del proyecto. Sin embargo, aportarán información precisa acerca de la zona a beneficiar con este proyecto, así como de sus necesidades.

4.11. Impacto ambiental Los estudios sobre impacto ambiental están delimitado por el área de influencia del proyecto en el que se cuantifica y deberá mitigarse a través del diseño de un Plan de Manejo Ambiental y un Plan de Monitoreo el control de los parámetros ambientales. Hidrografía El distrito cuenta con los ríos más importantes de la Zona Norte de la Región que es la Columna Hídrica de la Cuenca, al cual se le llama río Pirhuani, río San José, río Carpani que nace en las imponentes cordilleras. Estos ríos dan vida a los habitantes de esta región con sus cristalinas aguas. También cuenta con muchos manantiales dentro del distrito. Se considera también potencial por que en muchos distritos de la provincia ya existe la falta de agua e incluso en algunos distritos no existe ríos con una duración anual. Solo que en el mismo distrito no ha sido aprovechado para sistemas de riego u otra utilidad. Flora En plantas silvestres los mas conocidos son ichu, layo, llantén, jallu jallu, chillihua, iru, cebadilla, totorilla, sancayo, salvia, chirichiri, kantuta, altamisa, muña, alko qisca, chicchipa, pantipanti, zunila, jinchujinchu, y otras especies aun desconocidos. En árboles ornamentales tenemos eucalipto, queñua, ciprés ,colli, pino, retama, keshuara. Pero en muy poca cantidad, no ha sido política de la población reforestar. La cuenca cuenta con una diversidad de flora y fauna, recursos naturales que son parte del medio ambiente y reserva que permitirá el desarrollo sostenible de las comunidades, teniendo siempre en cuenta la explotación planificada y dando el mejor uso de los recursos. Fauna En cuanto a animales silvestres se puede visualizar el cóndor, águilas, vicuña, zorrino, zorro, venados, vizcachas, cuy salvaje, gato montes, parihuana, gaviotas, lequecho, búho, lechuza, tórtolas, golondrinas, pájaros pitos, cernícalos, codorniz, huallatas, gorrión, jilgueros, culebras, lagartos, sapos, ranas, y otras. En peces tenemos en lagos y ríos la trucha y otros.

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Descripción de impactos ambientales de las alternativas Alternativa 1. Impactos Positivos Los impactos ambientales positivos del proyecto se dan en el ambiente socioeconómico durante su etapa de operación, contribuyendo significativamente a mejorar la calidad de vida de la población beneficiada con dicho proyecto. Entre estos impactos podemos considerar: - Capacitación de la mano de obra local, incrementando el número de personas activas por la generación de empleos temporales. - Leve mejoramiento en el aprovechamiento del suelo: El control de la vegetación a través del cultivo de pastos y plantaciones agrícolas de tallo corto mejorarán el aprovechamiento de la tierra cultivable en el sector agrícola. - Existirá mayor comodidad por el uso de la energía. - Revalorización de las fincas rurales o turísticas por tenencia de energía eléctrica. Expansión de industrias auxiliares debido a la energía eléctrica. - La inserción en el mundo globalizado a través de las telecomunicaciones y el Internet - Mejora en los servicios básicos y se impulsará otros servicios. Impactos Negativos Estos se presentarán solo en la etapa de construcción y son: - Depredación de fauna con caza esporádica de especies animales - Contaminación por desechos de material reciclable, como residuos de embalaje, envases de cemento, etc. - Alteración del hábitat en la franja de servidumbre Todos estos impactos negativos causados por el proyecto se consideran como de menor nivel, los que pueden ser evitados con medidas de prevención y control Alternativa 2. Impactos Positivos Los impactos ambientales positivos del proyecto se dan en el ambiente socioeconómico durante su etapa de operación, contribuyendo significativamente a mejorar la calidad de vida de la población beneficiada. Mejora en los servicios básicos de la población. Impactos Negativos - Como los Módulos solares se componen de partes que deben acumular energía, éstos al cumplir su vida útil deben ser desechados, ofreciendo un alto grado de contaminación por residuos tóxicos y será necesario aplicar el monitoreo de impactos ambientales. Monitoreo ambiental Por la naturaleza de los impactos ambientales negativos y positivos determinados en este estudio, los niveles de monitoreo serán locales. Durante la fase de construcción: La inspección estará a cargo del Inspector Ambiental del Contratista, quién verificará las labores del Contratista para que no dañen los medios físicos, biológicos y de interés humano como la salud. Los espacios adyacentes a la ubicación de los componentes del sistema deberán ser repuestos a sus condiciones originales una vez terminada la obra. Asimismo la Supervisión deberá verificar el cumplimiento de las tareas ambientales a cargo del Contratista. Durante la fase de operación y mantenimiento: El operador de este sistema deberá tener un responsable de la situación ambiental (Auditor Ambiental Interno, de acuerdo al D.S. N° 29-94EM, Reglamento de Protección Ambiental en las Actividades Eléctricas) quien llevará a cabo los monitoreos y presentará los informes correspondientes a la autoridad competente, los costos que emanen del programa de monitoreo estarán a cargo del operador de este sistema. La información obtenida servirá para controlar y tomar decisiones sobre la construcción y operación de la línea, enfatizando y propiciando la no-alteración del medio ambiente.

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Variables a monitorear Durante la fase de construcción El Supervisor de Obra verificará el cumplimiento por el Contratista de las medidas mitigadoras de impacto ambiental, siendo las variables a monitorear las siguientes: Cualitativos - La ubicación de campamentos. - El uso de los suelos para la ubicación de las instalaciones. - Coordinar con el Ambientalista y el Arqueólogo el cumplimiento tanto de lo prescrito en el presente EIA, así como del monitoreo arqueológico. - Contar con las revisiones técnicas de todos los vehículos y maquinarias que serán utilizados en la obra, de manera de cumplir con lo referido a límites permisibles de emisión de gases, ruido y buen funcionamiento, cumpliendo con la reglamentación vigente. - Se deberá exigir el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de Actividades Eléctricas. - Los materiales que pudieran afectar al medio ambiente. - Desechos sólidos residuales domésticos e industriales debiendo ser adecuadamente dispuestos en botaderos o rellenos sanitarios autorizados cercanos, por medio de una Empresa Prestadora de Servicios de Residuos Sólidos. - Relaciones Comunitarias, no afectación de costumbre y patrimonio, así como el orden público. Cuantitativos - Emisión de Radiación Electromagnética; se deberá realizar mediciones de electromagnetismo en horas de máxima demanda de potencia (7:00 pm. a 8:30 pm.), en las zonas de mayor nivel de radiación electromagnética (debajo de la línea), la medición se efectuará en la etapa de operación experimental. Se empleará dos puntos de control, definidos por la supervisión. - Emisión de Ruido de las instalaciones: se efectuará en las subestaciones de distribución en horas de máxima demanda de potencia (7:00 a 8:30 pm.), se realizará durante la etapa de operación experimental y se utilizarán dos puntos de control, definidos por la supervisión. - Fauna y Flora, la medición se efectuará de forma visual, en la etapa de operación experimental. - No se efectuará medición de Efluentes líquidos, por no existir efluentes. Durante la fase de operación Cualitativos - Proporcionar instrucción ambiental en los diferentes niveles jerárquicos. - Velar por el cumplimiento de las recomendaciones de mitigación estipuladas en el EIA. - Controlar las condiciones de las instalaciones, evitando que se realicen construcciones en la franja de servidumbre. - Inspecciones periódicas del estado de conservación de las instalaciones. - Niveles de temperaturas altas y bajas de los equipos eléctricos, para proceder a ser protegidas cuando correspondan. - Contar con las revisiones técnicas de todos los vehículos y maquinarias que serán utilizados en la operación y mantenimiento, de manera de cumplir con lo referido a límites permisibles de emisión de gases, ruido y buen funcionamiento, cumpliendo con la reglamentación vigente. - Se deberá exigir el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de Actividades Eléctricas. - Controlar cualquier obra pública o privada cercana al área del proyecto que pueda complicar el buen funcionamiento de la línea primaria. - Informar a la autoridad competente de algún impacto ambiental no anticipado en el estudio. - Relaciones Comunitarias, no afectación de costumbre y patrimonio, así como el orden público. Cuantitativos - Emisión de Radiación Electromagnética; se deberá realizar una medición semestrales de electromagnetismo en horas de máxima demanda de potencia (7:00 pm a 8:30 pm), en las zonas de mayor nivel de radiación electromagnética (debajo de la línea). Se tomarán dos puntos de control definidos por la supervisión. - Emisión de Ruido de las instalaciones; se deberá realizar una medición semestrales de ruido en las subestaciones de distribución en horas de máxima demanda de potencia (7:00 pm a 8:30 pm). Se utilizarán dos puntos de control definidos por la supervisión.

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-

El control de la Fauna y Flora será de forma visual. No se efectuará medición de Efluentes líquidos, por no existir efluentes.

Frecuencia de monitoreo La frecuencia del monitoreo es la siguiente: Mensual: Seguridad y Salud Ocupacional. Trimestrales: Electromagnetismo, Ruido y Control de Flora y Fauna. Anual: Relaciones Comunitarias. Asimismo el Propietario se comprometerá para el monitoreo lo siguiente: - Proporcionar instrucción ambiental en los diferentes niveles jerárquicos. - Velar por el cumplimiento de las recomendaciones de mitigación estipuladas por el EIA. - Se deberá exigir el cumplimiento del Reglamento de Seguridad y Salud en el Trabajo de la Actividades Eléctricas. - Informar a la autoridad competente de algún impacto ambiental no anticipado en el estudio. Metodología La metodología a emplear en el programa de monitoreo consistirá en la evaluación periódica de las variables a monitorear. Se empleará la inspección visual en los casos de control de flora y fauna, desechos sólidos, desechos líquidos, servidumbre y elementos de sujeción en las instalaciones. En el caso de calidad de suelos, agua y aire bastará con monitorear mediante la inspección visual, el correcto manejo de los residuos líquidos y sólidos, y el estado de funcionamiento óptimo de maquinarias de carga y transporte tales como grúas y camionetas. No será necesario tomar mayores medidas, ya que la actividad de distribución eléctrica no produce efluentes líquidos ni gaseosos como en el caso de las centrales termoeléctricas o las minas. En el caso de niveles de ruido y de campos electromagnéticos se utilizarán instrumentos adecuados para su monitoreo, tales como audímetros y gausímetros. Para monitorear las relaciones comunitarias y demás factores humanos se recurrirá a la encuesta personal y/o coordinaciones con las autoridades locales y las poblaciones. Para evaluar la seguridad en las instalaciones se recurrirán a inspecciones y verificación de las distancias mínimas de seguridad. Cronograma A continuación se presenta el siguiente cronograma establecido para el monitoreo:

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CONSTRUCCIÓN

FASE DE

Monitoreo Ambiental

Mes12

Mes11

Mes10

Mes9

Mes8

Mes7

Mes6

Mes5

Mes4

Mes3

Manejo de Residuos

Durante la ejecución del proyecto se trasladará mensualmente los residuos acumulados de los campamentos y almacenes, labor realizada por la Empresa Prestadora de Servicios de Residuos autorizados por DIGESA.

Programas de Talleres de Información

Éstos se realizarán antes de empezar la obra, cuya cantidad será definida por el Titular del Proyecto.

Monitoreo del Cultura (INC)

Monitoreo Ambiental OPERACIÓN

Aproximadam ente será a El tiempo restante en que tiempo se ejecuta la obra (3 completo o meses), se contará con sus prudente servicios semanalmente. mientras dure las excavación. Los puntos de Monitoreo se presentarán en informes Trimestrales (4 veces al año): Electromagnetismo, Ruido y Control de Flora y Fauna. Cuya inspección será tal como se especifica en el EIA presentado.

Programa de Medidas Preventivas y/o Correctivas

FASE DE

Mes2

Concepto

Mes1

Etapa

Cronograma de control de monitoreo ambiental

Programa de Manejo de Residuos

Se encuentran conformadas principalmente por la difusión de los peligros de la energía eléctrica en los domicilios, educación ambiental, etc., realizándose una (1) vez al año. Se monitoreará mientras duren los trabajos de excavación, que aprox. será dos (2) meses. Este estará a cargo de Electronorte, él cual cuenta con la infraestructura suficiente: cuya frecuencia se muestra a continuación: Mensual: Seguridad y Salud Ocupacional. Informes Trimestrales: Electromagnetismo, Ruido y Control de Flora y Fauna. Se realizará en base a la cantidad de controles de Electromagnetismo, Ruido y Control de Flora y Fauna (4 veces al año).

Programa de Medidas Se encuentran conformadas principalmente por la difusión de los peligros de la energía Preventivas y/o eléctrica en los domicilios, educación ambiental, etc., realizándose una (1) vez al año. Correctivas

4.12. Selección de alternativas Analizando los numerales 4.6, 4.7, 4.8 y 4.9 se concluye que la mejor alternativa para la electrificación de las localidades, es la Nº 01, mediante la construcción de las Líneas Primarias, Redes Primarias y Secundarias.

Ventajas de la Alternativa Seleccionada

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-

-

Se tiene un servicio durante las 24 horas del día con algunas excepciones que puedan existir por descargas atmosféricas en la estación de invierno o cuando se efectúe labores de mantenimiento. La operación y maniobra del sistema estará a cargo de Electro Puno S.A.A. Las líneas y redes primarias de este proyecto estarán interconectados con el Sistema Interconectado Nacional. Los Impactos Ambientales negativos que pueden ocasionar son casi nulos, porque la energía eléctrica en corriente alterna no deja residuos.

Conclusiones -

-

-

El Valor Actual Neto y la Tasa Interna de Retorno nos señalan que el proyecto no permitirá recuperar las inversiones ni el costo de la Inversión, debido a que la demanda atendida es baja, desde el punto de vista privado el proyecto no es rentable. Debido a que este es un proyecto de interés social y el mayor beneficio que se obtiene es la posibilidad de impulsar el desarrollo de los pueblos que serán electrificados, se requiere que la participación del estado para que el proyecto se haga económicamente viable. De acuerdo a los resultados obtenidos en la evaluación costo-beneficio, del impacto ambiental, así como del análisis de sensibilidad y sostenibilidad se concluye que este proyecto es Viable

Recomendaciones -

Se recomienda que el presente proyecto pase a la etapa de definitivo, debido que en la evaluación efectuada arroja resultados de rentabilidad social positiva y el proyecto es auto sostenible.

4.13. Plan de implementación 4.13.1. Cronograma de ejecución Se plantea que la duración de la obra sea de 5 meses, período suficiente para que un Contratista ejecute la obra en forma satisfactoria. 4.13.2. Recursos necesarios para la instalación a. Disponibilidad de materiales y equipos La mayoría de los materiales a utilizarse en la Línea Primaria en 13,2 kV, redes primarias y secundarias, tales como postes de CAC, crucetas y ménsulas de madera tratada, ferretería de postes, materiales para puesta a tierra y retenidas son de fabricación nacional. El resto de materiales: conductores de aleación de aluminio AAAC, aisladores, ferretería de línea y equipos de protección serán importados. Los materiales para las subestaciones de distribución, tales como cables, conductores, transformadores serán de procedencia nacional o extranjera. b. Disponibilidad de contratistas y equipos de montaje En el país existe empresas contratistas con amplia experiencia en la ejecución de este tipo de trabajos y debidamente equipadas, que han venido trabajando en la construcción de PSE desde 1982 a la fecha, por lo que se ha previsto que dichas labores se encarguen a firmas peruanas. c. Transporte y montaje

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El transporte de materiales y equipos desde el lugar de fabricación hasta la zona del Proyecto no representará mayor problema, debido a la existencia de carreteras apropiadas y en regular y buen estado de conservación. Para el transporte de materiales nacionales se tiene la carretera asfaltada Lima-Arequipa-JuliacaAzángaro-San José y para el suministro de materiales importados se tiene la carretera asfaltada puerto Matarani-Arequipa-Juliaca-Azángaro-San José. Desde San José existe trochas carrozables al ámbito del proyecto. En la zona del Proyecto, existen carreteras afirmadas paralelas al trazo de las líneas primarias proyectadas en la mayor parte de su recorrido, por tal motivo, tampoco se ha previsto la existencia de problemas durante el transporte. 4.13.3. Responsables de la ejecución del proyecto El órgano ejecutor responsable de la ejecución del proyecto es la Municipalidad distrital de San José. 4.14. Organización y gestión Las etapas de inversión, ejecución y supervisión de obra estarán a cargo de la Municipalidad distrital de San José, mientras que la operación, mantenimiento y administración estarán a cargo de Electropuno. Considerando que actualmente Electro puno viene operando los PSE Azángaro, Sandia, Huancané-Moho, Lampa, Ilave, Pomata, entre otros, el Proyecto, representa una pequeña ampliación de su sistema eléctrico rural, motivo por el cual el Proyecto debe implicar sólo un reordenamiento y ampliación de las actividades de operación, mantenimiento y comercialización que viene desarrollando actualmente. 4.15. Matriz de marco lógico para la alternativa seleccionada En el Formato 10 se muestra la matriz de Marco Lógico para la alternativa seleccionada.

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FORMATO 10 MARCO LÓGICO (Alternativa Elegida) AMPLIACION DE SER CON ENERGIA CONVENCIONAL, II ETAPA COMUNIDADES DEL DISTRITO SAN JOSE-AZANGARO-PUNO

Indicadores

Resúm en de objetivos

Medios de verificación

Supuestos

FIN

Mejorar la calidad de vida y el desarrollo socioeconómico y productivo local de las localidades del proyecto

-

Incremento del consumo de energía - Registros de los consumos de - Estabilidad económica, política y eléctrica anual (kWh-año) en el energía de la empresa legal propicia para la realización periodo del proyecto. concesionaria o administradora de la Inversión. de la electricidad local.

PROPOSITO

Acceso de la población al servicio de electricidad en las localidades rurales.

-

Incremento del número de usuarios - Estadísticas e indicadores de - Interés de los pobladores por el de electricidad en el periodo del los usuarios de la empresa desarrollo productivo y social de proyecto. concesionaria o administradora su localidad. de la electricidad local. Empresa de Servicio Público de 751 nuevos usuarios - Existe un marco regulatorio que Electricidad - ELECTRO PUNO establezca una tarifa al alcance S.A.A. de la población.

144

kw h-año

- Informes de seguimiento y - El MEM realiza la supervisión de monitoreo de la construcción de la ejecución del proyecto, y se la infraestructura eléctrica. encuentra capacitada para realizar dicha tarea.

COMPONENTES Infraestructura eléctrica.

ACCIONES

* Líneas primarias.

4,98

* Redes primarias

50

km de línea primaria.

- Registro de los acuerdos y - Las instituciones involucradas convenios firmados por las cumplen los acuerdos y instituciones involucradas. convenios firmados.

Localidades con redes primarias. * Redes secundarias. 50 Localidades con redes secundarias. * Conexiones domiciliarias. 751 Acometidas Domiciliarias. Construcción de la s/. 87 150 - Costos Intangibles - Registros contables de la - Los Presupuestos requeridos se interconexión al sistema entidad ejecutora del proyecto. obtienen de manera oportuna. eléctrico existente mediante: * Líneas primarias.

s/.

* Redes primarias.

s/. 1 819 137

- Costo de instalación de - Acta de entrega redes primarias concesionaria.

* Redes secundarias.

s/. 2 573 544

- Costo de instalación de - Valorizaciones de la obra. redes secundarias

s/.

- Otros gastos

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105 797

244 736

- Costo de instalación de - Liquidación final de la obra. líneas primarias a

- Los acuerdos, contratos y adquisiciones se hacen de manera oportuna. la - Interés de las instituciones involucradas en la ejecución del proyecto. - Obtener el apoyo de la población a la ejecución del proyecto.

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CAPITULO V CONCLUSIONES ________________________________________________________________________________

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5. CONCLUSIONES La Municipalidad distrital de San José tiene planeado que la electrificación de sus localidades, entre en operación en el año 2013. La ejecución del proyecto tiene un período ejecución considerado de corta maduración; por tanto, el beneficio del suministro eléctrico, se va a obtener en el corto plazo. El presente proyecto se ubica en una región rural – zona del altiplano y netamente ganadera y agrícola, lo que constituye que la inversión a efectuarse va a contribuir al desarrollo y descentralización de algunos beneficios. El VAN y la TIR en este caso indican que el proyecto no permitirá recuperar las inversiones en el largo plazo, debido a la poca demanda existente. Por lo que el proyecto desde el punto de vista privado no es rentable. Sin embargo, el proyecto se hace socialmente rentable para la alternativa 1. Asimismo, debido a que este es un proyecto de interés social en el que, el mayor beneficio se obtiene por la posibilidad de generación de desarrollo de los pueblos a los que se desea suministrar energía eléctrica, se requiere la participación del Estado para que este proyecto se haga económicamente viable. Así mismo, conforme al análisis de sostenibilidad el proyecto podrá cubrir en todo su horizonte los costos de operación y mantenimiento así como la compra de energía que el proyecto demanda, sin requerir la participación del Estado. De acuerdo a los resultados obtenidos de la evaluación costo beneficio, del impacto ambiental, del análisis de sensibilidad y de sostenibilidad anteriormente descritos, se concluye que el proyecto es VIABLE. Se recomienda viabilizar el presente perfil de proyecto, a efectos de continuar con el desarrollo del expediente técnico.

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CAPITULO VI FORMATOS ________________________________________________________________________________

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CAPITULO VII ANEXOS ________________________________________________________________________________

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CAPITULO VII ANEXO I Datos de entrada para la determinación del mercado por localidades

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CAPITULO VII ANEXO II Detalle de costos de inversión para alternativa 1 (Incluye costos unitarios)

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CAPITULO VII ANEXO III Programación mensual de presupuesto

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CAPITULO VII ANEXO IV Pliegos tarifarios aplicables

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CAPITULO VII ANEXO VII Esquema y radiación solar en el departamento de Puno

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CAPITULO VII ANEXO VIII Factibilidad de suministro y punto de alimentación

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CAPITULO VIII PLANOS ________________________________________________________________________________

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