14/10/2019 Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-AUDITORIA OPERATIVA-[GRUPO1] Quiz 2 - Semana 7 Fecha límite 15 de oct
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14/10/2019
Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-AUDITORIA OPERATIVA-[GRUPO1]
Quiz 2 - Semana 7
Fecha límite 15 de oct en 23:55
Puntos 90
Disponible 12 de oct en 0:00-15 de oct en 23:55 4 días
Preguntas 10 Tiempo límite 90 minutos
Intentos permitidos 2
Instrucciones
https://poli.instructure.com/courses/10659/quizzes/39074
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Historial de intentos
Intento
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Puntaje
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ÚLTIMO
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Intento
Tiempo
Puntaje
Intento 1
47 minutos
54 de 90
Las respuestas correctas ya no están disponibles. Calificación para este intento: 54 de 90 Presentado 14 de oct en 7:50 Este intento tuvo una duración de 47 minutos. Pregunta 1
9 / 9 ptos.
La empresa Distribuimos SAS dedicada a la comercialización de productos al por mayor, quiere evaluar los procesos de la misma con el fin de lograr el mejoramiento continuo, por ello se busca realizar un estudio de sus procesos. La comercializadora realiza el estudio de los procesos facilitando
La realización de actividades bien hechas El análisis, la evaluación y mejora continua de los procesos La verificación de los estados financieros al periodo correspondiente El análisis de las necesidades del cliente externo
Pregunta 2
9 / 9 ptos.
Mencione la clase de factores que debe verificar el auditor:
Internos y externos Legales y administrativos Tributarios y de recurso humano https://poli.instructure.com/courses/10659/quizzes/39074
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Políticas públicas y economía
Incorrecto
Pregunta 3
0 / 9 ptos.
De donde proviene la auditoría operativa:
Auditoría Integral Auditoria forense Auditoria administrativa Auditoría financiera
Incorrecto
Pregunta 4
0 / 9 ptos.
La firma de auditoria ABC SAS es contratada para realizar la confirmación de las operaciones financieras, administrativas, económicas y de otra índole, verificando que se ha realizado conforme a las normas legales, reglamentarias, estatutarias y de procedimientos aplicables. ¿De acuerdo al anterior enunciado la firma ABC SAS que tipo de auditoria debe aplicar?
Auditoría financiera. Auditoria de gestión. Auditoria de cumplimento. Auditoria de operativa.
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Pregunta 5
9 / 9 ptos.
Mencione un asunto en el cual puede aplicarse el memorando.
Procedimiento adicional al área de operaciones Estrategias aplicadas a cada uno de los objetivos Cuestiones que surjan del procedimiento de compras
Evaluación del riesgo y las respuestas planeadas a riesgos específicos.
Pregunta 6
9 / 9 ptos.
La empresa Distribuimos SAS, está analizando el proceso de adquisición de todos los recursos necesarios para la organización.Se puede afirmar que este proceso se denomina
Proceso de compras. Proceso de ventas. Proceso de producción. Proceso se tesorería.
Incorrecto
Pregunta 7
0 / 9 ptos.
Cuando el auditor reduce la posibilidad de emitir una opinión inadecuada, es porque el auditor evaluó: https://poli.instructure.com/courses/10659/quizzes/39074
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El control interno Los riesgos Los procesos del área contable La calidad de la información
Incorrecto
Pregunta 8
0 / 9 ptos.
Un auditor externo es contratado por la compañía Zapatos LTDA para realizar una auditoria operativa, con el fin de evaluar los procesos y procedimientos, una vez ejecutada la auditoria, el auditor tiene un hallazgo que los operarios durante el transcurso del dia pierden tiempo valioso para el desarrollo de su actividad y esto genera el pago de horas extras, de este modo Zapatos LTDA contrata un supervisor adicional para evaluar los tiempos de produccion de dicha compañia. Para que el auditor pueda evaluar si el control implementado por la compañía Zapatos LTDA es efectivo debe tener en cuenta
Ambiente de control. Evaluación del riesgo. Actividades de control. Monitoreo y seguimiento.
Pregunta 9
9 / 9 ptos.
Los papeles de trabajo sirven para:
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Quiz 2 - Semana 7: RA/PRIMER BLOQUE-AUDITORIA OPERATIVA-[GRUPO1]
Planear la auditoría que se llevará a cabo.
Sustentar y demostrar competentemente los hallazgos de auditoría operacional, las conclusiones y recomendaciones para mejorar la efectividad o eficacia, economía y eficiencia.
Determinar los procedimientos de auditoría a aplicar.
Facilitar la comprensión del proceso, mostrándolo a través de un diagrama
9 / 9 ptos.
Pregunta 10
Tipos de riesgos de auditoría NO controlables por el auditor:
Riesgo de detección y riesgo de control Riesgo inherente y riesgo de control Riesgo inherente y riesgo de detección Riesgo inherente, de control y de detección.
Calificación de la evaluación: 54 de 90
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