Informe de Liquidacion

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CONSORCIO ARIES EJECUCIÓN DE LA OBRA: “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2026 EN EL CENTRO POBLADO BOCA SONARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN”

INFORME DE LIQUIDACIÓN FINANCIERA 1. DATOS GENERALES DE LA OBRA: 1.1 INFORMACION GENERAL DEL PROYECTO: OBRA: " INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2026 EN EL CENTRO POBLADO BOCA SONARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN" 1.2 UBICACIÓN: LUGAR

:

C.P BOCA SONARO

DISTRITO

:

S. M DE PANGOA

PROVINCIA

:

SATIPO

DEPARTAMENTO

:

JUNÍN

1.3 ENTIDAD: GOBIERNO REGIONAL DE JUNÍN 1.4 CONTRATISTA: CONSORCIO ARIES REPRESENTANTE LEGAL: SR. RICHARD V. SOSA MEZA Jr. Edgardo Rebagliati N° 198- Distrito de El Tambo, Provincia de Huancayo, Departamento de Junín. 1.5 DIRECCIÓN TÉCNICA DE LA OBRA: SUPERVISOR DE OBRA

: ING. PEDRO ENRIQUE TACZA

RESIDENTE DE OBRA

: ING. WILBER SOTOMAYOR GUTIERREZ

1.6 CRONOLOGIA: FIRMA DE CONTRATO ENTREGA DE TERRENO FECHA DE INICIO DE PLAZO CONTRACTUAL FECHA DE TÉRMINO DE PLAZO CONTRACTUAL PLAZO DE EJECUCIÓN TOTAL

: : : : :

27 06 07 04 90

de Septiembre del 2015 de Octubre del 2015 de Octubre del 2015 de Enero del 2016 días calendarios

LIQUIDACIÓN DE OBRA

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AMPLIACIÓN DE PLAZO N°1 AMPLIACIÓN DE PLAZO N°2

: Denegado (Resolución N° 005-2016-GRJ/GGR) : 19 días calendarios (04 de Enero – 23 de Enero) (Resolución N° 004-2016-GRJ/GGR) AMPLIACIÓN DE PLAZO N°3 : 85 días calendarios (24 de Enero – 17 de Abril) (Resolución N° 088-2016-GRJ/GGR) ADICIONAL – DEDUCTIVO N°1 : Aprobado el 30 de Marzo del 2016 (Resolución N° 163-2016-GRJ/GGR) FECHA DE TÉRMINO FINAL DE OBRA : 17 de Abril del 2016 1.7 ADELANTOS DE OBRA: ADELANTO DIRECTO : S/. 313,518.77 Garantía por el adelanto directo en efectivo del 20% CARTA FIANZA N°E0784-01-2015 Monto: S/. 313,518.77 (Trescientos trece mil quinientos dieciocho con 77/100 nuevos soles). Entidad bancaria Fecha emisión Fecha vencimiento

: SECREX CESCE : 01/09/2015 : 29/12/2016

Posteriormente al vencimiento de la fecha se actualizo la carta fianza. CARTA FIANZA N°E0784-02-2015 Monto: S/. 313,518.77 (Trescientos trece mil quinientos dieciocho con 77/100 nuevos soles). Entidad bancaria Fecha emisión Fecha vencimiento

: SECREX CESCE : 29/12/2015 : 27/03/2016

Se alcanzó el total del 20% de adelanto directo, como indica el RLCE. Y se amortizó la totalidad. ADELANTO DE MATERIALES : S/. 627,037.54 Garantía por el adelanto de materiales del 40% CARTA FIANZA N°E0785-01-2015 Monto: S/. 627,037.54 (Seiscientos veintisiete mil treinta y siete con 54/100 nuevos soles). Entidad bancaria Fecha emisión Fecha vencimiento

: SECREX CESCE : 18/09/2015 : 15/01/2016

Posteriormente al vencimiento de la fecha se actualizo la carta fianza. CARTA FIANZA N°E0785-04-2015 Monto: S/. 236,208.28 (Doscientos treinta y seis mil doscientos ocho con 28/100 nuevos soles). Entidad bancaria Fecha emisión

: SECREX CESCE : 09/02/2016

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Fecha vencimiento : 08/05/2016 Se alcanzó el total del 40% de adelanto de materiales, como indica el RLCE. Y se amortizó la totalidad. 1.8 GARANTIA POR FIEL CUMPLIMIENTO: CARTA FIANZA N° E0183-01-2015 Monto: S/.156,759.38 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve con 38/100 nuevos soles). Entidad bancaria Fecha emisión Fecha vencimiento

: SECREX CESCE : 26/08/2015 : 23/12/2015

Posteriormente al vencimiento de la fecha se actualizo la carta fianza. CARTA FIANZA N° E0183-02-2015 Monto: S/.156,759.38 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve con 38/100 nuevos soles). Entidad bancaria Fecha emisión Fecha vencimiento

: SECREX CESCE : 23/12/2015 : 21/03/2016

Posteriormente al vencimiento de la fecha se actualizo la carta fianza. CARTA FIANZA N° E0183-03-2015 Monto: S/.156,759.38 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve con 38/100 nuevos soles). Entidad bancaria Fecha emisión Fecha vencimiento

: SECREX CESCE : 21/03/2016 : 18/06/2016

Posteriormente al vencimiento de la fecha se actualizo la carta fianza. CARTA FIANZA N° E0183-04-2015 Monto: S/.156,759.38 (Ciento cincuenta y seis mil setecientos cincuenta y nueve con 38/100 nuevos soles). Entidad bancaria Fecha emisión Fecha vencimiento

: SECREX CESCE : 18/06/2016 : 15/09/2016

2. OBJETIVOS: 2.1 OBJETIVO PRINCIPAL:

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Detallar el proceso financiero de la obra: “INSTALACION DEL SERVICIO EDUCATIVO INICIAL ESCOLARIZADO EN LA I.E. N° 2026 EN EL CENTRO POBLADO BOCA SONARO, DISTRITO DE PANGOA, PROVINCIA DE SATIPO, REGION JUNIN”. 3. MONTO TOTAL DE INVERSIÓN El balance final de la obra es el siguiente: PRESUPUESTO REFERENCIAL PRESUPUESTO CONTRATADO FACTOR DE RELACIÓN FECHA DE PRESUPUESTO BASE PROCESO DE SELECCIÓN FINANCIAMIENTO CONTRATO N° MODALIDAD

: : : : : : : :

S/. 1,567,593.85 S/. 1,567,593.85 1.00 Enero 2015 A.D.P. N° 014-2015-CEP/CEO GOBIERNO REGIONAL DE JUNIN 168-2015-GRJ/GGR SUMA ALZADA

ADELANTOS: ADELANTO DIRECTO 20% ADELANTO PARA MATERIALES 40%

: S/. 313,518.77 (INC. IGV) : S/. 627,037.54 (INC. IGV)

PRESUPUESTO DE ADICIONAL DE OBRA PRESUPUESTO DE DEDUCTIVO DE OBRA PRESUPUESTO ADICIONAL DEDUCTIVO

: S/. 153,778.40 : S/. 153,778.40 : S/. 0.00

REAJUSTES SIN DEDUCCION

: S/. 43,029.94

DEDUCCIÓN AL REAJUSTE Por adelanto directo Por adelanto de materiales

: S/. 4,753.22 : S/. 11,141.91

PRESUPUESTO FINANCIERO FINAL

: S/. 1,594,728.66

Se adjuntan anexos correspondientes.

4. SITUACIÓN ACTUAL DEL PROYECTO 4.1 AVANCE FÍSICO: Se cuenta con los siguientes elementos: Partidas del contrato original ejecutadas al 100% cuyo presupuesto es el siguiente: Costo Directo

: S/.

1,071,346.27

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Gastos Generales 12% Utilidad 12%

: S/. 128,561.55 : S/. 128,561.55 ================= : S/. 1,328,469.36 : S/. 239,124.49 ================= : S/. 1,567,593.85 : ================= : S/. 1,567,593.85

Subtotal IGV 18% Total Factor de relación 1.00 Monto del contrato

Se verificó la existencia de mayores metrados en algunas partidas, sin embargo dado que la modalidad de la ejecución corresponde al de SUMA ALZADA, se consideró primordialmente el cumplimiento de los planos y las metas planteadas en el proyecto, quedando dichos metrados como referenciales. El monto de avance físico alcanzado asciende a la suma de S/. 1,567,593.85 nuevos soles.

4.2 AVANCE FINANCIERO Se cuenta con un avance financiero final de S/. 1,594,728.66, el cual se disgrega de la siguiente manera: Monto contractual : S/. 1,567,593.85 Reajustes por actualización de precios : S/. 43,029.94 Deducciones por adelantos : S/. 15,895.13 Monto financiero final

: S/. 1,594,728.66

4.3 RELACIÓN ENTRE AVANCE FÍSICO Y AVANCE FINANCIERO: Monto del avance físico Monto del avance financiero Relación entre avance físico y financiero R = Avance financiero =

: S/. 1,567,593.85 : S/. 1,594,728.66 :

S/. 1,594,728.66 = 101.73% S/. 1,567,593.85

5. CONTROL DE CALIDAD EN OBRA: 5.1 DEL CONTROL DE CAMPO Se verifico en obra, la concordancia entre la realidad del terreno y el diseño planteado en los planos, para garantizar que todo el proyecto en su conjunto, tenga las garantías de estabilidad, calidad, perdurabilidad, resistencia y funcionalidad requeridas, entre otras.

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Los procesos de preparación de concretos y morteros, fueron supervisados adecuadamente, asimismo se verifico en su totalidad la calidad de los procesos constructivo s en general, así como las medidas de seguridad pertinentes durante la ejecución para cada partida planteada en el Expediente Técnico. 5.2 DE LOS MATERIALES Se verifico en campo la calidad, solidez y uso de los materiales traslad ados a la obra, para su transformación y proceso de colocación en obra. Se trabajó con materiales estándar del mercado, de calidad superior con la finalidad de garantizar responsablemente la perdurabilidad del proyecto ejecutado. Se cumplió estrictamente con las observaciones planteadas por la Supervisión de Obra, se reemplazó y mejoro materiales en determinadas zonas, que requerían una mejor atención y reforzamiento. Por lo que se garantiza la solidez de las estructuras de concreto construidas. 5.3 DE LOS EQUIPOS Y MAQUINARIAS Se verifico, el trabajo de equipo y maquinaria usada en obra, cuidando los estándares de uso establecidos por los fabricantes y las recomendaciones hechas por la Supervisión de Obra. 5.4 DEL PERSONAL TECNICO Se contó en todo momento con personal técnico calificado, para la ejecución de los trabajos contractuales. Entre los cuales se describen: Ingeniero – Residente de Obra Arquitecto – Asistente de Obra Ingeniero – Jefe de Supervisión Ingeniero – Asistente de Supervisión Topógrafo Maestro de Obra Administrador Jefe de logística Mano de obra calificada Asimismo se contrató a la mano de obra no calificada, entre la población beneficiaria de la zona, cumpliendo así con una parte importante, de los objetivos del proyecto. 6. PROCEDIMIENTO ADMINISTRATIVO: 6.1 CUADERNO DE OBRA Se registraron en total 170 asientos, durante la etapa de ejecución contractual en un solo tomo de cuaderno de obra. N° DE DEL FOLIO CUADERNO

AL FOLIO

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DE OBRA N° 001

0001

0095

Se registró el acta de entrega de terreno en el Asiento N° 001 y la de terminación final de obra en el Asiento N°170. 6.2 ACTAS Y RESOLUCIONES Se adjuntan las actas y resoluciones respectivas como parte de la documentación de la liquidación final de obra. 6.3 ESTUDIOS Y ENSAYOS EFECTUADOS Se detalla en una sección especial de la liquidación, todos los estudios y ensayos efectuados en campo para su verificación. 7. DESCRIPCION DE LA LIQUIDACION FINANCIERA 7.1 DE LOS PAGOS DE LAS VALORIZACIONES PRESENTADAS: N° DE VAL N° 1 N° 2 N° 3 N° 4 N° 5 ADIC. N° 1 ADELANTE DIRECTO (20%MC) ADELANTO MATERIALES (40%MC) MONTO CONTRACTUAL

MONTO NETO CORRESPONDIENTE PAGADO (INCL. VAL DEL MES IGV) OCTUBRE NOVIEMBRE DICIEMBRE ENERO ABRIL ABRIL OCTUBRE 2015 OCTUBRE 2015 M.C

S/. 133,482.56 S/. 132,795.09 S/. 6,447.47 S/. 82,542.66 S/. 0.00 S/. 0.00 S/. 313,518.77 S/. 627,037.54 1,567,593.85

El monto de las valorizaciones pagadas por la Entidad en efectivo alcanza la suma de S/. 355,267.78 nuevos soles y un Adelanto Directo y Materiales cuya suma es de S/. 940.556.31. Se valorizó el presupuesto contractual por la suma de S/. 1,567,593.85 nuevos soles, y se pagó un monto acumulado de S/. 1,295,824.09 nuevos soles. No se realizó la retención del 10% del monto del contrato debido a las cartas fianzas presentadas y renovadas. Por otro lado, se amortizaron los adelantos otorgados: Adelanto directo : S/. 313,518.77 nuevos soles. Adelanto de materiales : S/. 627,037.54 nuevos soles. Se amortizaron al 100%.

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Existe un saldo a favor del contratista de S/. 271,769.76 nuevos soles para cerrar el monto contractual de S/. 1,567,593.85.

7.2 DEL PAGO DE REAJUSTES: En conformidad al Art. 198 del Reglamento de la Ley de Contrataciones del Estado, procede el cobro del reajuste de las valorizaciones presentadas, por lo que se ha calculado el pago de reajustes en la liquidación final de obra mediante el cálculo de la fórmula polinómica usando los índices unificados oficiales dados por el Instituto Nacional de Estadística e Informática y publicados por el diario oficial El Peruano. Para ello se adjuntan en anexos el cálculo de los reajustes realizados, así como las tablas de índices unificados de los siguientes meses: a.

Índices unificados del mes de Enero de 2015, fecha con la que se preparó el presupuesto de ejecución de obra.

b.

Índices unificados de los meses de noviembre y diciembre del 2015 y los meses de enero, febrero y mayo del 2016 que son los meses en los que se deberían pagar las valorizaciones presentadas, y mes de octubre del 2015 correspondiente al pago de adelanto de materiales y adelanto directo

c.

Se reajustaron los precios usando las fórmulas polinómicas, consiguiéndose un reajuste de S/. 43,029.94.

d.

Se efectuaron las deducciones al reajuste que no corresponden ser pagados por existir adelantos, los cuales ascienden a la suma de S/. 15,895.13, quedando como saldo la suma de S/. 27,134.81, siendo este el reajuste neto a favor del contratista.

7.3 DE LOS SALDOS PENDIENTES DE PAGO: De las valorizaciones pagadas Monto valorizado Valorizaciones pagadas Adelantos otorgados Monto amortizado Monto total pagado Saldo de valorizaciones

se cuenta con el siguiente monto: : S/. 1,567,593.85 inc. IGV : S/. 355,267.78 inc. IGV : S/. 940.556.31 inc. IGV : S/. 940.556.31 inc. IGV : S/. 1,295,824.09 inc. IGV : S/. 271,769.76 inc. IGV

De los reajustes calculados y las deducciones de los mismos que no corresponden por adelantos otorgados: Reajuste total : S/. 43,029.94 inc. IGV Deducción por adelantos : S/. 15,895.13 inc. IGV LIQUIDACIÓN DE OBRA

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Reajuste neto Reajuste total pagado Saldo de reajustes

: S/. 27,134.81 inc. IGV : S/. 0.00 inc. IGV : S/. 27,134.81 inc. IGV

Con lo cual se tiene que existe un saldo total de S/. 298,904.57 a favor del contratista. 7.4 DE LA RETENCIÓN DE FIEL CUMPLIMIENTO: No se realizó ninguna retención por el fiel cumplimiento. 7.5 DE LOS MAYORES GASTOS GENERALES: No existen mayores gastos generales, dado que se renunció a estos.

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